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  • Como efetuar baixa com 100% de desconto na rotina 775?

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Produto:

Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar 

Passo a passo:

Para efetuar a baixa com 100% de desconto na rotina 775, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 775, clique o botão Novo pagamento;

2) Informe a Filial e o Período de vencimento e os demais campos, conforme a necessidade;

3) Na caixa Forma de pagamento, selecione a Forma de pagamento (que pode ser do tipo Borderô, Cheque ou Caixa/Banco) e informe também o Caixa/Banco;

4) Clique o botão Pesquisar;

5) Na aba Contas a pagar, marque o lançamento e clique Incluir;

6) Para informar a cobrança de Juros ou efetuar Desconto Financeiro, clique duas vezes no título, informe os valores e clique Confirmar;

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7) Na aba Títulos confirmados, clique duas vezes sobre o título para visualizar a tela de lançamento de juros ou descontos financeiros, e clique Gravar;

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7) Para informar a cobrança de jurosou desconto financeiro, digite os valores nos campos Desconto financeiro e Juros e clique Confirmar;

Image Modified

8) Clique Confirmar. E em seguida, clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Confirmar a gravação das alterações do título?";

9) Clique o botão Retornar;

10) Para assinar o borderô ou cheque, na tela inicial da rotina, clique o botão Assinatura;

11) Clique a aba Pelo pagamento ou Pelo Título e informe os dados, conforme a necessidade. Em seguida, clique Pesquisar;

12) Marque o borderô ou o cheque para que seja realizada a assinatura. Os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os campos informados. Em seguida, clique o botão Assinar;

13) Clique o botão Retornar;

14) Para baixar pagamentos de borderôs ou cheques, na tela inicial da rotina, clique Baixar;

15) Clique a aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados, conforme a necessidade. Em seguida, clique Pesquisar;

16) Marque o pagamento desejado e clique Baixar. Os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os campos informados;

17) Verifique os dados do pagamento, insira uma observação e clique Confirmar. O campo Moeda será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou borderô, a moeda D – Dinheiro já será pré-determinada.

Observações:

Ao final desse processo, a baixa pode ser visualizada na rotina 604 - Conciliar e estará com valor zero no banco onde foi efetuada a baixa.