Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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  • En cheques recibidos (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos) seleccionar un cheque y en el menú "Otras acciones" seleccionar "Anular"
  • Una vez hecho el paso anterior se mostraran varios cuadros de dialogo a continuación se indica el llenado según el orden en el que aparecen:
    • Configurar los datos que se piden en el cuadro de dialogo "Entidades Bancarias".
    • Seleccionar en el cuadro de dialogo "Selección de títulos cobrados" los cheques a anular y presionar el botón "Confirmar".
    • En el cuadro de dialogo "Parámetros":
      • Motivo igual a "12-Devolución definitiva"
      • ND cliente igual a "NDC".
      • ND fornecedor igual a "NDP".
      • Presionar botón "Ok".
    • Indicar el punto de venta para el campo "¿Punto de Venta?"
    • En los siguientes parámetros indicar de acuerdo a lo que se necesite.
  • Verificar la alerta detonado por el punto de entrada con la leyenda "LOCXPE33: FINA096" o  "LOCXPE33: (nombre del fuente desde donde fue llamado el punto de entrada)"
  • Verificar que se muestra la pantalla de captura de datos para la anulación.

¡IMPORTANTE!

En los issue  DMICNS-4619 y DMICNS-6105

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