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  • ER_LOGWMS01-373_Troca_de_NF_Para_Devolucao_ao_Fornecedor

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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

(Obrigatório)

Informações Gerais

 

Chamado2<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

Especificação

Produto

Logix

Módulo

WMS

Segmento Executor

Supply Chain - Logística - Inovação

Projeto1

LOGWMS01 - Supply Chain - WMS

IRM1

LOGWMS01-372 - [WMS LOGIX] Pequenas melhorias

Requisito1

LOGWMS01-373 - Troca de NF para devolução ao fornecedor

Subtarefa1

LOGWMS01-374 - Gerar especificação

 

País

(x  X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros

.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

 

Objetivo

Permitir trocar a nota fiscal de realizar a troca da Nota Fiscal de recebimento para devolução ao fornecedor.

 

Definição da Regra de Negócio

 

Troca de NF

para devolução

Para Devolução ao

fornecedor

Fornecedor (

após retorno

Após Retorno de

terceiro

Terceiro)

 

1)     
  • A digitação da NF de retorno
do
  • de terceiro e o processo de conferência do WMS será realizado conforme o processo atual, sendo que deverá ser assumido o tipo de estoque/
restrição padrões
  • restrição padrão (situação
“Liberado”
  • Liberado).

 

2)     
  • Após a conferência e antes de alterar o tipo de estoque/restrição para rejeitar o produto deverá ser acessada uma nova rotina
:Image Removed
  • - WMS6805 (Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor), conforme protótipo de tela.
  • Esta rotina somente poderá ser acessada em
empresas onde o
  • empresas nas quais o segmento de utilização é
“Indústria”
  • Indústria.

 

Procedimento

  Procedimento de

utilização

Utilização:

 

    1. O usuário clica em
    “Informar”;
    1. Informar.
    2. O campo Aviso de
    recebimento
    1. Recebimento é habilitado para digitação
    ;
    1. .
    2. O usuário deverá informar o
    aviso
    1. Aviso de
    recebimento
    1. Recebimento referente ao retorno de terceiro
    ;
    1. .
    Na primeira
    1. No primeiro grid serão exibidas as sequências do
    aviso
    1. Aviso de
    recebimento
    1. Recebimento informado
    ;
    1. .
    Na segunda
    1. No segundo grid serão apresentadas as identificações de estoque que estão relacionadas à sequência selecionada
    na primeira
    1. no primeiro grid
    ;
    1. .
    2. O usuário deverá informar os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec., indicando qual será a NF/Sequência de destino.
    O usuário deverá informar estes campos apenas para as identificações que desejar trocar a nota fiscal;
    1. Estes campos devem ser informados apenas para as identificações nas quais serão trocadas as Notas Fiscais.
    2. Após confirmar a entrada de dados, o usuário deverá acessar a opção
    “Processar”
    1. Processar, onde então a rotina
    irá trocar
    1. trocará a NF/Sequência relacionada à identificação de estoque, na tabela WMS_IDENTIF_ESTOQUE_NF_ENTRADA.

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

 

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

 

Protótipo 01

 

 

 Image Removed

 

 

 

 

 

 

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

 

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO

 
  • Ao efetuar o processamento deverá efetuar INSERT na tabela wms_log_troca_nf_identif, para gravar o log das trocas efetuadas.
  • Para cada linha do grid Identificação Estoque, verificar as identificações nas quais o campo AR fornecedor está preenchido e gravar na tabela nova.

INSERT INTO wms_log_troca_nf_identif (empresa, identif_estoque, aviso_rec_origem, seq_aviso_rec_origem, aviso_rec_destino, seq_aviso_rec_destino, dat_hor_processamento, usuario)
Values ( p_cod_empresa, identificação_estoque, aviso de recebimento, sequencia (grid itens selecionada), AR fornecedor, Seq. AR fornec, data_hora processamento, usuario)

 

Rotina

Tipo de Operação

Regras de Negócio

WMS6805 - Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor

  •  [ Criação ] 

Permitir trocar a Nota Fiscal de recebimento para devolução ao fornecedor.

 Tabela Utilizada

  • wms_log_troca_nf_identif 


Image Added


Protótipo de Tela

Image Added

 

Estrutura de Menu

Sistema"315" (WMS)
Área de aplicação9 - Logística
Nível 1"04" (Recebimento)
Sequência15
Processowms6805
Tipo Processo2
TransaçãoWMS6805
DescriçãoTroca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor

 

 

(Opcional)

Estrutura de Menu

 

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

 

Procedimentos

 

Procedimento

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Módulo

 

 

 

Programa base

 

 

 

Nome Menu

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Release de Liberação

 

 

 

 

 

 

Programas

 

Programa

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Nome Externo

 

 

 

Nome Menu/Programa

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Nome Verbalizado[1]

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

Procedimento

 

 

 

Template

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

Tipo[2]

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Categoria[3]

 

 

 

Executa via RPC

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Outro Produto

Não

Não

Não

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Query on-line

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Log Exec.

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Rotina (EMS)

 

 

 

Sub-Rotina (EMS)

 

 

 

Localização dentro da Sub Rotina (EMS)

 

 

 

Compact[4]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Home[5]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Posição do Portlet[6]

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

 

 

 

 

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

 

Código Papel

(máx 3 posições)

Descrição em Português*

 

Descrição em Inglês*

 

[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.