Páginas filhas
  • DI_SIGATMS_x_Datasul_Contas_a_Pagar

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

INTEGRAÇÃO PROTHEUS SIGATMS X DATASUL CONTAS A PAGAR

Contexto de negócio (Introdução)

Cada vez mais as empresas necessitam gerenciar e otimizar sua logística e conforme legislação, necessitam do papel de uma Transportadora. Por isto, há uma busca por softwares de Gestão de Transportes que controlem os processos e operações de uma Transportadora. O módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus é a solução TOTVS para este cenário de mercado. Em relação aos clientes desta linha, o módulo já possui integração nativa com os módulos de BackOffice como, faturamento Faturamento (SIGAFAT), fiscal Fiscal (SIGAFIS), financeiro Financeiro (SIGAFIN) e contábil Contábil (SIGACTB). Já em relação aos clientes da linha Datasul, o módulo SIGATMS não possuía integração. 


Sistemas Envolvidos

Linha Microsiga Protheus

  • SIGATMS (Transportation Management System): sistema  Sistema de gerenciamento de transportes, que tem como objetivo principal controlar todos os processos fiscais e gerenciais envolvidos na operação de transportes, bem como, controlar os veículos, motoristas, fretes e viagens da empresa e de terceiros, entre as atividades mais importantes destacam-se controle das despesas dos veículos, viagens, fretes, emissão de CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas), nota fiscal de serviço, manifesto e entre outros. O SIGATMS controla todos os processos de um transportador, abrangendo as áreas: operacionalOperacional, comercialComercial, segurosSeguros, faturamentoFaturamento, logística Logística e SAC. Solução totalmente integrada com a área administrativa (financeiroFinanceiro, fiscal Fiscal e contábilContábil).

Linha Datasul (BackOffice)

  • Financeiro:
    • Contas a Pagar (APB): 
    • O Módulo de Contas a Pagar objetiva-se em permitir um efetivo controle dos compromissos a serem pagos pela organização, possibilitando a movimentação dos documentos, desde a implantação até o pagamento total deste, e sua eliminação do banco de dados. Maiores detalhes, consultar: APB - Contas a Pagar


Integração

O módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus possui integração nativa com os módulos de BackOffice de mesma linha como, Faturamento (SIGAFAT), Fiscal (SIGAFIS), Financeiro (SIGAFIN) e Contábil (SIGACTB).

Existem clientes da linha Datasul que demandam a necessidade de

Integração

O módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus possui integração nativa com os módulos de BackOffice de mesma linha como, faturamento (SIGAFAT), fiscal (SIGAFIS), financeiro (SIGAFIN) e contábil (SIGACTB).

Existem clientes da linha Datasul que demandam a necessidade de utilização de um módulo de Gestão de Transportes como o SIGATMS, porém, mantendo os módulos de BackOffice da linha Datasul.

Para que seja possível atender esta demanda e possibilitar uma nova oferta de mercado TOTVS, através por meio desta integração será possível a utilização do módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus integrado aos módulos de BackOffice da linha Datasul (faturamentoFaturamento, fiscalFiscal, financeiro Financeiro e contábilContábil). Este documento especificamente apresenta os detalhes da integração do SIGATMS com o módulo Datasul: Contas a Pagar Finanças APB.

  • Premissas
    • Integrar o módulo SIGATMS da linha Protheus com o módulo financeiro do BackOffice Financeiro do BackOffice Datasul: Contas a Pagar;.
 
    • .


Escopo

Image RemovedImage Added

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Datasul 

Protheus

Versão mínima12.1.18
Módulo implantadoAPB - Contas a Pagar
Ferramentas necessáriasConfiguração do WebService do EAI2

Protheus

Pré-requisitos necessários:

Versão mínima12.1.
17
18
Módulo implantadoSIGATMS - Gestão de Transportes
Funcionalidades implantadas

Contrato de Carreteiro

Viagem Rodoviária

Indenizações

Ferramentas necessárias¹ Servidor WebServices Protheus iniciado
 

Schedule Protheus configurado
Aviso

¹ Ajuste o timeout do servidor HTTP, na qual o WebService Protheus estará para acima de 15 minutos (900 segundos).

  1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: APWEBWIZARD;
  2. Servidor Internet (HTTP/FTP) / HTTP;
  3. Altere o parâmetro: TimeOut de Sessions WEBEX para 900;.

Instalação/Atualização

Datasul

 

Protheus

Parâmetros de Integração

  1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
  2. Ambiente / Cadastros / Parâmetros;
  3. Busque e altere os parâmetros:

    ParâmetroDescriçãoValor
    MV_TMSERPERP que está integrado ao SIGATMS. 0 - Protheus, 1 - Datasul.1

Configurações EAI

Cadastre um agendamento no Schedule para a rotina FWEAI de forma que fique sempre ativo (Este serviço é necessário para processamento das mensagens);
  • Configure a rota para o ambiente Datasul que será integrado, através da alteração dos parâmetros ou do cadastro de rotas:

    (Lib inferior a label 20170208)

    ParâmetroDescriçãoValor
    MV_EAIWSNome do Client WS do EAI para envio a outro EAI.WSEAIDATASUL
    MV_EAIURL2Nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://<HOST>:<PORTA>/eai2-ws/EAIService * Ambiente Datasul
    MV_EAIMETHMétodo de envio do EAI para envio a outro EAIreceiveMessage
    MV_EAIXSDDiretórios dos XSD usados na validação<DIRETÓRIO XSD>
    MV_EAIUSERUsuário para autenticação<USUÁRIO>
    MV_EAIPASSSenha para autenticação<SENHA>

     

    (Lib igual ou superior label 20170208)
    Através do cadastro de rotas:

    1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
    2. Ambiente / Schedule / Cadastro Rotas Eai;

      ProdutoAplicaçãoURLClient WSMétodoUsuárioSenha
      DATASUL<Aplicação Datasul>http://<HOST>:<PORTA>/eai2-ws/EAIService * Ambiente DatasulWSEAIDATASULreceiveMessage<USUÁRIO><SENHA>
       
  • Realize o cadastro de De/Para de Empresas Mensagem Única:
    1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
    2. Ambiente / Schedule / Emp.filial Mensagem Única

      ReferênciaCompanyBranchEmp.ProtheusFil.Protheus
      DATASUL<EMPRESA DATASUL> <EMPRESA PROTHEUS><FILIAL PRINCIPAL>
      Informações
      Cadastre o De/Para para todas as empresas que possuírem integração
  • Devem ser realizados os seguintes cadastros de adapters EAI:
    1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
    2. Ambiente / Schedule / Adapter E.a.i;
    3. Cadastre os seguintes registros:

      Mensagem única?

      RotinaMensagemDescriçãoEnvia?Recebe?MétodoOperaçãoCanal EnvioXSDVersão Envio
      1 - SimTMSA240TRANSPORTDOCUMENTCOMPLEMENTO DA VIAGEM1 - Sim
      1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimTMSA250TRANSPORTDOCUMENT

      CONTRATO CARRETEIRO

      1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono1 - Todas2 - EAI 1.000
      1 - SimTMSA310TRANSPORTDOCUMENTFECHAMENTO DA VIAGEM1- Sim1- Sim1- Síncrono1- Todas2- EAI 1.000
      1 - SimTMSA330TRANSPORTDOCUMENTFECHAMENTO DE SEGURO1- Sim1- Sim1- Síncrono1- Todas2- EAI 1.000
      1 - SimTMSA370TRANSPORTDOCUMENT

      INDENIZACAO

      1- Sim1- Sim1- Síncrono1- Todas2- EAI 1.000
      1 - SimTMSI250BXTRANSPORTDOCUMENTSTATUSSTATUS CONTRATO CARRETEIRO

       

      2- Não

       

      1- Sim

      1- Síncrono1- Todas2- EAI 1.000
      Aviso
      titleObservação (Lib igual ou superior label 20170208)
      Vincule a rota criada do produto Datasul e indique o campo Envia como Sim para todos os adapters que enviam mensagem (Envia? 1 - Sim).
  • Controle de Versão

    O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

    Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.

     

    Suporte

    O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos SIGATMS Protheus e BackOffice Datasul estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

     

    Transações/Entidades/Mensagens únicas

    Método

    ID

    Descrição

    Origem

    Destino

    XSD (versões podem variar)       

    Processos

    01Complemento da Viagem
    ProtheusDatasul TransportDocument_1_000.xsd
    02Contrato de Carreteiro
    ProtheusDatasul 

    TransportDocument_1_000.xsd

     
    03Fechamento da ViagemProtheusDatasulTransportDocument_1_000.xsd
    04Fechamento de SeguroProtheusDatasulTransportDocument_1_000.xsd
    05IndenizaçãoProtheusDatasulTransportDocument_1_000.xsd
    06Status Contrato CarreteiroDatasulProtheus

    TransportDocumentStatus_1_000.xsd

    Fluxo das Informações

    Image Removed

    Processos

    TMSA070  - Movimentos de Custo de Transporte

    Quando o SIGATMS estiver integrado com o ERP Datasul (MV_TMSERP = '1' ), não será possível incluir movimento de custo de transporte para viagens que já possuem o contrato de carreteiro gerado.

    TMSA370 - Registro de Indenizações

    Através da rotina de Registro de Indenizações (TMSA370), é gerado um título no contas a pagar para indenização. Os títulos serão gerados no ERP Datasul a partir do envio de uma mensagem ao EAI Protheus para se comunicar com o Datasul e solicitar a geração deste título no ERP Datasul.

    Image Removed

    Tmsa330 - Fechamento de Seguro

    Ao confirmar o fechamento de seguros no TMS, é gerado um título financeiro. Importante observar que hoje os títulos gerados pelo fechamento do seguro podem ter seus lançamentos contábeis demonstrados no SIGATMS, com a integração ativa com o ERP Datasul essa visualização não será mais disponível. Já que a mesma será realizada automaticamente pelo ERP Datasul.

    Image Removed

    TMSA250 - Contrato de Carreteiro

    Quando o SIGATMS estiver integrado com o ERP Datasul, durante o processamento de geração do contrato de carreteiro será iniciada a integração entre o SIGATMS e ERP Datasul. O ERP Datasul retornará os valores dos impostos para o SIGATMS. Com o retorno das informações dos impostos o contrato de carreteiro terá sua geração confirmada.

    Além dos títulos do contrato de carreteiro e seus impostos, os títulos ref. ao adiantamento e pedágio também poderão ser gerados neste momento no ERP Datasul.

    Informações
    titlePagamento Saldo

    Com a integração ativa, a rotina de pagamento de saldo do carreteiro não poderá mais ser acessada pelo transportador. Já que o pagamento (baixa) dos títulos ocorrerão apenas no ERP Datasul. O ERP Datasul, por sua vez, terá a responsabilidade de enviar uma mensagem de baixa dos títulos para o SIGATMS, através do EAI.

    TMSA251 - Liberação do Contrato de Carreteiro

    Quando estiver habilitado o uso do parâmetro MV_LIBCT = .T., enviará na geração do contrato de carreteiro uma indicação para o título no ERP Datasul permanecer bloqueado para pagamento. Para liberar o título no ERP Datasul, será necessário realizar a liberação do contrato de carreteiro no SIGATMS que enviará uma mensagem ao ERP Datasul solicitando a liberação do título para pagamento.

    TMSA240 - Complemento de Viagem

    A geração do título de adiantamento da viagem passou a ocorrer em dois momentos de acordo com a configuração realizada no contrato do fornecedor campo Mom.Ger.ADI (DUJ_TITADI) podendo ser na inclusão da viagem, fechamento ou na geração do contrato de carreteiro da viagem.
    Caso o campo esteja configurado com a opção 0 - Geração da viagem será realizado a integração com o Datasul para geração do título no financeiro.

    Image Removed

    TMSA310 - Fechamento de Viagem

    Além do título de adiantamento, o título de pedágio pode ser configurado para ser gerado no momento do fechamento da viagem, campo Mom.Ger.PDG (DUJ_TITPDG).

    Se o contrato do fornecedor estiver configurado para gerar o título de pedágio no fechamento da viagem, ao efetuarmos o fechamento, será enviada a mensagem ao ERP Datasul solicitando a geração do título financeiro do tipo pedágio. Porém a data de vencimento do título deverá ser a mesma data da geração.

    Integração no modo assíncrono: ao ser disparada, a mensagem será enviada ao EAI Protheus para que seja processada pela agenda do programa FWEAI no Schedule. Ao processar a mensagem, será enviada ao EAI Datasul que por sua vez irá processar a mensagem conforme agenda do programa Registrar Fila do EAI2 no RPW (BTB948AA).

    Aviso
    É estritamente necessário que o Schedule Protheus e RPW Datasul estejam corretamente configurados para o processamento no modo assíncrono.

    Integração no modo síncrono: ao ser disparada, a mensagem será enviada pelo EAI Protheus diretamente ao EAI Datasul, que irá processar e retornar a resposta. O processo que disparou a mensagem fica aguardando até o retorno da resposta do ambiente destino para dar continuidade em sua execução.

     

    Configurações Iniciais

    1. Realizar as configurações descritas para o Datasul no documento: DI_SIGATMS_x_Datasul_Cadastros

    Configurações EAI

    1. Toda a configuração do EAI Datasul será feita através do TOTVS Monitor, que é acessado através do caminho: http://<HOST-DATASUL>:<PORTA>/totvs-monitor

    2. Configurar no EAI do Datasul as mensagens de Transação do Contas a Pagar que serão trocas com o Protheus:
      1. A configuração é feita através do caminho: TOTVS Monitor / EAI2 / Aplicação Interna / Transações Disponíveis;

      2. As mensagens deverão ser configuradas conforme tabela abaixo:

        Transação

        Versão

        Modo Habilitado

        TransportDocument2.000Recebimento
        TransportDocumentStatus2.000Envio
    3. Configurar as Rotas de Envio para as Transações que serão enviadas ao Protheus.

      1. A configuração é feita através do caminho: TOTVS Monitor / EAI2 / Aplicação Interna / Rotas de Envio;

      2. Importante: para que seja possível realizar este procedimento, é necessário que previamente as transações estejam atualizadas do lado do Protheus, conforme descrito neste manual;
      3. Deverá ser selecionado no combo-box "Aplicação Externa" a aplicação que representa o Protheus;

      4. Para a transação "TransportDocumentStatus", deve ser selecionada e marcada a opção "Habilitado". 

    Configurações Gerais 

    1. No processo de integração de Contrato de Carreteiro do TMS Protheus para o Contas a Pagar Datasul, serão calculados impostos relacionados ao Fornecedor do Contrato. Portanto, todos os fornecedores envolvidos no processo, sejam pessoas Jurídicas ou Físicas, deverão ser alterados para indicar que realizam a retenção de impostos, para isto, deve ser seguido os passos abaixo:
      1. No Menu do Datasul, acessar o programa "Fornecedor Financeiro"; 
      2. Posicionar no Fornecedor relacionado ao processo e modificar;
      3. Marcar a opção "Retém Imposto";
      4. Repetir estes passos, para todos os Fornecedores envolvidos no processo.
    2. O TMS Protheus pode ser configurado para indicar onde deverão ser calculados os Impostos dos Contatos. As opções possíveis são: "Através da Operadora de Frete" ou "Através do Contas a Pagar do Datasul". Conforme a opção determinada no TMS Protheus, é necessário realizar parametrizações diferenciadas no Contas a Pagar Datasul, conforme abaixo:
      1. Cálculo dos Impostos através da Operadora de Frete:
        1. Como o imposto será calculado pela Operadora de Frete, ela deverá fazer o controle de Limite Máximo de INSS para os Fornecedores que são Pessoa Física. Desta forma, o Contas a Pagar deve ser alterado para não realizar este controle para os Fornecedores. Para isto, deve-se, através do Menu do Datasul, acessar o programa "Fornecedor (Financeiro)", posicionar no Fornecedor relacionado ao processo (pessoa Física), modificar, desmarcando a opção "Controla Limite Máx.Ret.". Este processo deve ser repetido para todos os Fornecedores que são Pessoa Física e estão relacionados ao processo.
        2. Além disto, também deverão ser vinculados todos os impostos aos Fornecedores envolvidos no processo. Para isto, deve-se, através do Menu do Datasul, acessar o programa "Fornecedor Financeiro", posicionar no Fornecedor relacionado ao processo e ir no Botão "Movimentos". Para Fornecedores que são Pessoa Jurídica, deverão ser vinculados os impostos do tipo "IRRF" e "ISS". Para Fornecedores que são Pessoa Física, deverão ser vinculados os impostos do tipo "IRRF", "INSS", "ISS", "SEST" e "SENAT". Este processo deve ser repetido para todos os Fornecedores que estão relacionados ao processo. Importante: Para que a integração dos impostos ocorra corretamente, o campo "% Redução", deve ser informado seguindo as regras vigentes do governo, conforme cada tipo de imposto.
      2. Cálculo dos Impostos através do Contas a Pagar Datasul:
        1. Serão considerados para cálculo, todos os Impostos que estiverem vinculados ao Fornecedor e que forem obrigatórios. Portanto, deverão ser vinculados todos os impostos aos Fornecedores envolvidos no processo;
        2. Para isto, deve-se, através do Menu do Datasul, acessar o programa "Fornecedor Financeiro", posicionar no Fornecedor relacionado ao processo e ir no Botão "Movimentos". Para Fornecedores que são Pessoa Jurídica, deverão ser vinculados os impostos do tipo "IRRF" e "ISS". Para Fornecedores que são Pessoa Física, deverão ser vinculados os impostos do tipo "IRRF", "INSS", "ISS", "SEST" e "SENAT". Este processo deve ser repetido para todos os Fornecedores que estão relacionados ao processo. Importante: Para que o cálculo dos impostos ocorra corretamente, a opção "Opcional" deve estar desmarcada, e o campo "% Redução", deve ser informado seguindo as regras vigentes do governo, conforme cada tipo de imposto.
    3. Na integração do TMS Protheus com o Contas a Pagar do Datasul, poderão ser integrados diversos Tipos de Documentos, que chamamos de Documentos de Transporte.
      1. Abaixo segue a lista dos Documentos de Transporte possíveis:

        Documento de Transporte

        DescriçãoTipo de Título gerado no Contas a Pagar
        AdiantamentoValor de adiantamento pago ao Fornecedor do ContratoAntecipação
        PedágioValor de Pedágio a ser Pago para a ViagemNormal
        Contrato CarreteiroValor de Frete a PagarNormal
        Contrato ComplementarValor que é adicionado a um Contrato que já esta em trânsitoNormal
        Indenização de TransporteValores adicionais pagos ao FornecedorNormal
        Seguro de TransporteValor de Seguro pago para o ContratoNormal
        Custo de TransporteValores que serão descontados do FornecedorAntecipação ou Nota de Crédito
        Taxa de Operador de FreteValor pago a Operadora de FreteNormal
        Provisão de Frete a PagarValor inicial da Viagem, representa uma visão Futura do Frete a PagarProvisão
        ReembolsoValores adicionais pagos ao FornecedorNormal
    4. É possível parametrizar o Contas a Pagar Datasul, para indicar quais serão as informações utilizada para geração do Título, para cada Tipo de Documento de Transporte. Isto é feito através dos seguintes cadastros:
      1. Pagamento Padrão: Cadastro que possibilita definir informações padrões para geração do Título, tais como Espécie, Série, Portador, Despesas Financeiras e Rateio Contábil.
      2. Seleção de Pagamento Padrão: Cadastro que permite parametrizar qual Pagamento Padrão será utilizado para geração do Título com base nas informações de Tipo de Documento de Transporte, Estabelecimento e Fornecedor. O cadastro poderá ser feito de forma mais genérica, por exemplo deixando o Código do Fornecedor em branco, desta forma, independente do Fornecedor, será utilizado sempre o mesmo Pagamento Padrão. Ou, ser feito de forma mais especifica, por exemplo informando um Código de Fornecedor, desta forma, sempre que for gerado um Documento de Transporte para aquele Fornecedor, será utilizado um Pagamento Padrão diferente, podendo gerar títulos com características diferente, por exemplo, com outra Espécie.

      3. Portanto, deve ser criado um Pagamento Padrão e uma Seleção de Pagamento para cada Tipo de Documento de Transporte.

      4. Importante: Quando o sistema estiver parametrizado para que o cálculo dos impostos seja realizado pelo Contas a Pagar, os Documentos de Transporte que devem gerar impostos, devem estar com a opção "Calcula Imposto" marcada no Pagamento Padrão correspondente. 
    5. Para alguns tipos de Documento de Transporte, é possível criar uma Seleção de Pagamento Padrão diferenciada conforme a Origem do Documento. Por exemplo, no caso do Seguro de Transporte, podemos ter três origens, desta forma, é possível fazer uma seleção para cada um deles, apontando para um Pagamento Padrão diferente, desta forma, gerado o título com características diferentes. Esta distinção é feita através do campo "Código Transação" da Seleção Padrão. Se for deixado em branco, sempre irá utilizar o mesmo Pagamento Padrão, se tiver algum valor, e seja o mesmo enviado pelo TMS Protheus, será utilizado aquele registro específico. Segue abaixo, a lista dos Documentos de Transporte que possuem esta particularidade e a respectiva informação que é envida para parametrizar o Código da Transação, caso necessário.

      Documento de TransporteOrigemCódigo Transação
      Provisão de Frete a PagarGeração da Viagem101
      Fechamento da Viagem102
      Adiantamento, Pedágio, Taxa de Operador de Frete e ReembolsoGeração da Viagem101
      Fechamento da Viagem102
      Contrato de Carreiro201
      Custo de Transporte
      Geração da Viagem101
      Fechamento da Viagem102
      Contrato de Carreiro201
      Custo de Transporte501
      Seguro de TransportePremiação401
      RCF-DC402
      RCTR-C403
    6. Para mais detalhes sobre as configurações, acessar a FAQ: http://tdn.totvs.com/x/3yocEQ


    Protheus

    Parâmetros de Integração

    1. Acesse o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
    2. Ambiente / Cadastros / Parâmetros;
    3. Busque e altere os parâmetros:

      ParâmetroDescriçãoValor
      MV_TMSERP

      ERP que está integrado ao SIGATMS.

      0 - Protheus, 1 - Datasul.

      1

    Configurações EAI

    1. Cadastre um agendamento no Schedule para a rotina FWEAI, de forma que fique sempre ativo.
      (Este serviço é necessário para processamento das mensagens);
    2. Configure a rota para o ambiente Datasul que será integrado, por meio da alteração dos parâmetros ou do cadastro de rotas:


    (Lib inferior a label 20170208)

    ParâmetroDescriçãoValor
    MV_EAIWSNome do Client WS do EAI para envio a outro EAI.WSEAIDATASUL
    MV_EAIURL2Nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://<HOST>:<PORTA>/eai2-ws/EAIService * Ambiente Datasul
    MV_EAIMETHMétodo de envio do EAI para envio a outro EAIreceiveMessage
    MV_EAIXSDDiretórios dos XSD usados na validação<DIRETÓRIO XSD>
    MV_EAIUSERUsuário para autenticação<USUÁRIO>
    MV_EAIPASSSenha para autenticação<SENHA>


    (Lib igual ou superior label 20170208)

    1. Por intermédio do Cadastro de Rotas: 
      1. Acesse o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
      2. Ambiente / Schedule / Cadastro Rotas Eai;

        ProdutoAplicaçãoURLClient WSMétodoUsuárioSenha
        DATASUL<Aplicação Datasul>http://<HOST>:<PORTA>/eai2-ws/EAIService * Ambiente DatasulWSEAIDATASULreceiveMessage<USUÁRIO><SENHA>
    2. Realize o cadastro de De/Para de Empresas Mensagem Única:
      1. Acesse o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
      2. Ambiente / Schedule / Emp. filial Mensagem Única.

        ReferênciaCompanyBranchEmp.ProtheusFil.Protheus
        DATASUL<EMPRESA DATASUL><EMPRESA PROTHEUS><FILIAL PRINCIPAL>
        Informações
        Cadastre o De/Para para todas as empresas que possuírem integração
    3. Devem ser realizados os seguintes cadastros de adapters EAI:
      1. Acesse o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
      2. Ambiente / Schedule / Adapter Eai;
      3. Cadastre os seguintes registros:

        Mensagem única?

        RotinaMensagemDescriçãoEnvia?Recebe?MétodoOperaçãoCanal EnvioXSDVersão Envio
        1 - SimTMSA240TRANSPORTDOCUMENTCOMPLEMENTO DA VIAGEM1 - Sim
        1 - Sim1 - Síncrono; 2 - Assíncrono1 - Todas2 - EAI2.000
        1 - SimTMSA250TRANSPORTDOCUMENT

        CONTRATO CARRETEIRO

        1 - Sim1 - Sim1 - Síncrono; 2 - Assíncrono1 - Todas2 - EAI2.000
        1 - SimTMSA310TRANSPORTDOCUMENTFECHAMENTO DA VIAGEM1- Sim1- Sim1 - Síncrono; 2 - Assíncrono1- Todas2- EAI2.000
        1 - SimTMSA330TRANSPORTDOCUMENTFECHAMENTO DE SEGURO1- Sim1- Sim1 - Síncrono; 2 - Assíncrono1- Todas2- EAI2.000
        1 - SimTMSA370TRANSPORTDOCUMENT

        INDENIZACAO

        1- Sim1- Sim1 - Síncrono; 2 - Assíncrono1- Todas2- EAI2.000
        1 - SimTMSI250BXTRANSPORTDOCUMENTSTATUSSTATUS CONTRATO CARRETEIRO

        2- Não

        1- Sim

        1 - Síncrono; 2 - Assíncrono1- Todas2- EAI2.000
        Aviso
        titleObservação (Lib igual ou superior label 20170208)
        Vincule a rota criada do produto Datasul e indique o campo Envia como Sim para todos os adapters que enviam mensagem (Envia? 1 - Sim).

    Controle de Versão

    O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

    Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.


    Suporte

    O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim, as equipes de suporte dos produtos SIGATMS ProtheusBackOffice Datasul estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.


    Transações/Entidades/Mensagens únicas

    Método

    ID

    Descrição

    Origem

    Destino

    XSD (versões podem variar)       

    Processos

    01Complemento da Viagem
    ProtheusDatasulTransportDocument_2_000.xsd
    02Contrato de Carreteiro
    ProtheusDatasulTransportDocument_2_000.xsd 
    03Fechamento da ViagemProtheusDatasulTransportDocument_2_000.xsd
    04Fechamento de SeguroProtheusDatasulTransportDocument_2_000.xsd
    05IndenizaçãoProtheusDatasulTransportDocument_2_000.xsd
    06Status Contrato CarreteiroDatasulProtheus

    TransportDocumentStatus_2_000.xsd

    Fluxo das Informações

    Image Added

    Processos

    Movimentos de Custo de Transporte (TMSA070)

    Quando o SIGATMS estiver integrado com o ERP Datasul (MV_TMSERP = '1'), não será possível incluir movimento de custo de transporte para viagens que já possuem o contrato de carreteiro gerado.


    Registro de Indenizações (TMSA370)

    Por meio da rotina Registro de Indenizações (TMSA370), é gerado um título no contas a pagar para indenização. Os títulos serão gerados no ERP Datasul, a partir do envio de uma mensagem ao EAI Protheus para se comunicar com o Datasul e solicitar a geração deste título no ERP Datasul.

    Image Added


    Fechamento de Seguro (TMSA330)

    Ao confirmar o fechamento de seguros no TMS, é gerado um título financeiro.

    Importante observar que hoje os títulos gerados pelo fechamento do seguro podem ter seus lançamentos contábeis demonstrados no SIGATMS, com a integração ativa com o ERP Datasul essa visualização não será mais disponível, já que a mesma será realizada automaticamente pelo ERP Datasul.

    Image Added


    Contrato de Carreteiro (TMSA250)

    Quando o módulo SIGATMS estiver integrado com o ERP Datasul, durante o processamento de geração do contrato de carreteiro será iniciada a integração entre o SIGATMS e ERP Datasul. O ERP Datasul retornará os valores dos impostos para o SIGATMS. Com o retorno das informações dos impostos o contrato de carreteiro terá sua geração confirmada.

    Além dos títulos do contrato de carreteiro e seus impostos, os títulos referente ao adiantamento e pedágio também poderão ser gerados neste momento no ERP Datasul.

    Informações
    titlePagamento Saldo

    Com a integração ativa, a rotina de pagamento de saldo do carreteiro não poderá mais ser acessada pelo transportador, já que o pagamento (baixa) dos títulos ocorrerão apenas no ERP Datasul.

    O ERP Datasul, por sua vez, terá a responsabilidade de enviar uma mensagem de baixa dos títulos para o SIGATMS, por meio do EAI.


    Liberação do Contrato de Carreteiro (TMSA251)

    Quando estiver habilitado o uso do parâmetro MV_LIBCT = .T., enviará na geração do contrato de carreteiro uma indicação para o título no ERP Datasul permanecer bloqueado para pagamento. Para liberar o título no ERP Datasul, será necessário realizar a liberação do contrato de carreteiro no SIGATMS, que enviará uma mensagem ao ERP Datasul solicitando a liberação do título para pagamento.


    Complemento de Viagem (TMSA240)

    A geração do título de adiantamento da viagem passou a ocorrer em três momentos de acordo com a configuração realizada no contrato do fornecedor campo Mom.Ger.ADI (DUJ_TITADI), podendo ser na inclusão da viagem, fechamento ou na geração do contrato de carreteiro da viagem.

    Caso o campo esteja configurado com a opção 0 - Geração da viagem, será realizada a integração com o Datasul para a geração do título no financeiro.


    Image Added

    Fechamento de Viagem (TMSA310)

    Além do título de adiantamento, o título de pedágio pode ser configurado para ser gerado no momento do fechamento da viagem, campo Mom.Ger.PDG (DUJ_TITPDG).

    Se o contrato do fornecedor estiver configurado para gerar o título de pedágio no fechamento da viagem, ao efetuarmos o fechamento, será enviada a mensagem ao ERP Datasul solicitando a geração do título financeiro do tipo pedágio. Porém, a data de vencimento do título deverá ser a mesma data da geração.


    Status de Pagamento do Contrato

    Sempre que um título for baixado no ERP Datasul, total ou parcialmente, será enviando uma mensagem ao TMS Protheus, indicando o valor de Saldo do Título de Frete. Através desta informação, o TMS Protheus irá atualizar o Status do Contrato, indicando se ele está totalmente pago ou não.

    Tipo de Fluxo: Datasul > Protheus
    Mensagem: TransportDocumentStatus_2_000
    Versão: 2.000
    Modo: Assíncrono


    Integração no modo assíncrono: Ao ser disparada, a mensagem será enviada ao EAI Protheus para que seja processada pela agenda do programa FWEAI no Schedule. Ao processar a mensagem, será enviada ao EAI Datasul que por sua vez irá processar a mensagem conforme agenda do programa Registrar Fila do EAI2 no RPW (BTB948AA).

    Integração no modo síncrono: Ao ser disparada, a mensagem será enviada pelo EAI Protheus diretamente ao EAI Datasul, que irá processar e retornar a resposta. O processo que disparou a mensagem fica aguardando até o retorno da resposta do ambiente destino para dar continuidade em sua execução.

    Aviso
    É estritamente necessário que o Schedule Protheus e RPW Datasul, estejam corretamente configurados para o processamento no modo Síncrono ou Assíncrono.

    Limitações / Restrições Gerais 

    Como fazer

    1. Integração TMS x Contas a Pagar
      Os procedimentos para utilização do processo de integração entre o módulo SIGATMS com o BackOffice Datasul, estão descritos no documento técnico Integração Protheus x Datasul Finanças APB
    2. Ativar parâmetro de Integração com Datasul
      Para que a integração seja ativa, é necessário habilitar via parâmetro MV_TMSERP == 1, conforme tela abaixo:
      Acesse via Configurador: (SIGACFG): Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      Image Added
    3. Cadastro de Adapter
      Para o correto funcionamento da integração, deve-se cadastrar os adapters conforme a tabela de cadastro de adapter
      Image Added
    4. Inclusão Viagem Entrega
      Acesse: Atualizações / Viagens / Rodoviário Entrega / Viagem (Mod.2)
      Image Added
    5. Na tela de browser apresentada previamente, clique no botão Image Addedou pressione a tecla “i” para acessar a tela de inclusão da viagem.

      Caso solicitado, informe a filial da viagem.

      Image Added
    6. Informe os parâmetros da viagem
      Image Added
    7. Uma vez na tela de viagem informe os campos conforme tabela de campos da viagem


      Image Added

      Tabela de Campos da Viagem

      Campo

      Conteúdo / Descrição

      Fil.Origem

      Preenchimento com a filial logada

      Viagem*

      Sequência automática da numeração

      Rota*

      Informe uma rota previamente cadastrada

      Observação

      Texto Livre

      Grid de Documentos

      da Viagem

      Se existir documento calculado e autorizado pela SEFAZ,

      inclua o documento de transporte pressionando a tecla F3 no campo Fil.Docto.

      Após o preenchimento dos campos citados anteriormente pela tabela de campos da Viagem, será necessário informar os veículos e motoristas conforme os tópicos seguintes.


    8. Veículos da Viagem
      Ainda na tela que contém as informações da viagem, no canto superior direito da tela, clique no botão Image Added, e em seguida em Comp.Via para acessar a interface de Complemento da Viagem, por onde podemos informar os veículos que serão utilizados para realizar o transporte da carga.
      Image Added
    9. Será apresentada a seguinte tela:
      Image Added
    10. Preencha os campos conforme tabela de campos de complemento

     Pastas / Abas

    Campos

    Conteúdo/Descrição

    Planejamento

    Data Inicio

    Data de Início prevista para a viagem.

    Hora Inicio

    Horário de Início previsto para viagem.

    Data Fim

    Data de Término prevista da viagem.

    Hora Fim

    Hora de Término prevista da viagem.

    Tempo Viag.

    Período de transporte da carga, todo o ciclo.

    Operadoras de Frota

    Cod.Operad.

    Código da Operadora de Frete e Pedágio. Deverá ser preenchido para realizar adiantamentos de frete, pagamentos de pedágio e adiantamentos de frete a terceiros, por meio de uma operadora.

    Nome Operad.

    Descrição da operadora de fretes.

    N.oProc.Tr.


    Ped.Com.Oper


    Outros

    Tipo Carga

    Informe se a carga é fechada ou fracionada.

    Grid – Complemento da Viagem

    Item

    Sequência do registro.

    Cod.Veículo

    Informe o veículo que realizará o transporte.

    Modelo

    Modelo do Veículo informado no cadastro do veículo.

    Proprietário

    Descrição do proprietário do veículo.

    Cod.1° Reboq.

    Informe o código do 1° Reboque se houver.

    Cod.2° Reboq.

    Informe o código do 2° Reboque se houver.

    Qtde Eixos

    Quantidade de Eixos, soma dos eixos dos veículos informados pelos campos Cod.Veiculo + Cod.1° Reboq. + Cod.2°Reboq.

    Grid – Complemento da Viagem

    INSS Retido

    Valor do INSS retido. Este campo somente poderá ser preenchido caso o veículo informado seja frota de "Terceiro" ou "Agregado". Utilizado para informar o INSS retido referente a serviços de transporte prestados pelo motorista em outras transportadoras. O valor informado, será somado ao valor do INSS calculado em relação ao valor do frete a ser recebido no contrato de carreteiro. 

    Pedágio

    Valor do Pedágio vinculado a rota ou digitado.

    Credor Adto e Loja Credor

    Credor do Adiantamento. É o responsável pelo dinheiro (referente ao adiantamento) dado ao Carreteiro. Na Geração do Contrato do Carreteiro, será gerado, para o Credor do Adiantamento, Contas a Pagar com o Valor do Adiantamento efetuado ao carreteiro.

    Adiantamento

    Valor do adiantamento, deverá ser informado acessando Outras Ações / Adiantamento / Despesas.

      

    1. Informando o Motorista da Viagem

      Acesse pelo botão Outras Ações / Mot.Viag.

      Será apresentada a tela para informar o(s) motorista(s) da viagem.
      Image AddedImage Added

      Tabela de Campos do Motorista da viagem:

      Campos

      Conteúdo/Descrição

      Cd.Motorista

      Código do motorista que será relacionado a viagem, da rotina cadastro de motoristas.

      Motorista

      Descrição do Motorista.

      Tp.Motorista

      Tipo do Motorista: Frota, Agregado ou Terceiro.

      Lib.Seguro

      Número da liberação de seguro para o motorista. Esta informação é passada pela seguradora e informada no sistema.

      Val.Segurado

      Valor liberado pelo seguro para este motorista. Importante lembrar que caso o valor liberado para o motorista seja menor do que o valor contido na viagem, a viagem será bloqueada.

      Id.Motorista

      Id do Motorista junto a Operadora de Frota (Cartão, Bilhete, entre outros).

      Tp.Condutor

      Informe se o motorista é o condutor principal ou auxiliar.

      Meio Pg.Frt.

      Campo de integração com o sistema Pamcard. Informar o meio de pagamento ao favorecido, sendo cartão para Pessoa Física e Conta deposito para Pessoa Jurídica.

      Quando existir valor do pedágio para a viagem e for Pessoa Jurídica a opção tem que ser Ambos, pois o valor do pedágio será creditado no cartão indicado e o valor do frete será depositado no banco/agencia/conta indicados no cadastro do favorecido na tabela de fornecedores. Para frota Própria, Terceiros e Agregados pessoa física

      o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento, é por meio do cartão, não sendo permitido informar outro meio de pagamento.

      Para pessoa Jurídica o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento, é por meio de Conta deposito e se a viagem tiver pedágio segue a regra acima informada e o meio de pagamento será “Ambos”.

      Tp.Pgt Pedag.

      Campo para integração com o sistema Pamcard. Informar quem será o responsável pelo pagamento do pedágio, se for por meio do sistema Pamcard, informe a opção “5=Pamcard”.

      Meio Pg. Adto

      Informe se o pagamento será realizado em cartão ou deposito bancário.

      Pag.Diaria

      Utilizado no controle de diárias de motoristas do tipo próprio. Indica se haverá pagamento de diária para o motorista.

      Confirme após finalizar a digitação dos campos.

    2. Informando o adiantamento da Viagem

      Ainda na tela de complemento da viagem, é possível informar despesas e adiantamentos para o motorista.

      Acesse o botão de menu Outras Ações, localizado no canto superior direito da tela, clique em Adiantam./Desp.
      Image Added

      Tabela de campos de adiantamento de viagens:

      Campos

      Conteúdo/Descrição

      Cod.Despesa

      Informe o código de uma despesa cadastrada previamente pelo cadastro de Despesas, pode ser acessado por Atualizações / Transportes / Despesas.

      Valor Total

      Informe o valor da despesa/adiantamento.

      Valor Cobrado

      Informe o valor que será cobrado, se o valor for menor que o total será gerado um saldo para próxima viagem.

      Val. Baixado

      Valor que será baixado do total.

      Saldo

      Saldo do valor total, após informar o valor cobrado.

      Data Vencto

      Data de validade da despesa/adiantamento.

      Tipo Despesa

      Despesa selecionada ou informada.

      Confirme o cadastro da despesa, confirme a tela de complemento de viagem, em seguida confirme a tela de inclusão da viagem.

      Neste momento se existir algum adiantamento/despesa que movimenta banco, será realizado o envio de uma mensagem ao adapter EAI configurado anteriormente para realização da integração com o ERP DATASUL com o valor do adiantamento lançado na viagem.

      Informações
      titleAtenção

      Falha na integração impede que a viagem seja cadastrada no sistema, caso o adapter TMSA240, esteja cadastrado como Síncrono.

    3. Inclusão de Contrato de Carreteiro Por Viagem

      Acesse: Atualizações / Terceiros / Contrato de Carreteiro
      Na tela de Browser clique no botão Image Added, será aberta uma tela de Confirmação do Cálculo do Frete Carreteiro de onde pode-se acessar alguns parâmetros conforme figura abaixo.
      Image Added

      Não confirme ainda, clique no botão Param. da tela apresentada anteriormente para abrir os parâmetros de configuração para geração do contrato de carreteiro, conforme exemplo.

      Image Added

      Após o preenchimento dos parâmetros, clique no botão OK e em seguida em Ok novamente para o início do processamento do cálculo do contrato de carreteiro.

      No término da Interação, será apresentada uma mensagem semelhante a demonstrado na figura a baixo:
      Image Added



    Situações comuns

    Erros de integração:

    CódigoErroRota de integraçãoSituação
    0Tradução EAI2 não encontrada!PROTHEUS>DATASULNão encontrada tradução para a TAG '&1' - Valor: &2.
    360Tradução da Empresa &1 não encontrada na Matriz &2 !PROTHEUS>DATASUL

    Cadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa &2, a correspondente da empresa &1 no Datasul-EMS.

    361Tradução do Estabelecimento &1 não encontrado na Matriz &2 !PROTHEUS>DATASULCadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa &2, o correspondente do estabelecimento &1 no Datasul-EMS.
    691Matriz da Unidade Organizacional não cadastrada !PROTHEUS>DATASULA Matriz da Unidade Organizacional informada não está cadastrada.
    854Documento de Transporte já existente !PROTHEUS>DATASULJá existe uma ocorrência na tabela &1 para Estab: &3 e Número: &5 - SubTipo: &6.
    7431Tabela Progressiva do imposto inválida para este período !PROTHEUS>DATASULVerifique no cadastro de Tabela Progressiva Imposto se há uma sequência de validade correspondente a data atual para a Tabela Progressiva &1.
    8148Não existe tradução para a moeda !PROTHEUS>DATASULNão existe tradução para a moeda &1 na matriz &2.
    10769Fornecedor Financeiro não cadastrado para a Empresa &1 !PROTHEUS>DATASULO Fornecedor financeiro &2, não está cadastrado para a Empresa &1.
    11447Unidade de Federação não cadastrado!PROTHEUS>DATASULA unidade de federação &1 não existe para o País &2 nos cadastros do EMS5. Informe uma unidade de federação válida.
    22359Seleção do Pagamento Padrão Inexistente ou Inválida !PROTHEUS>DATASULConsulte o cadastro de Seleção de Pagamento Padrão. Empresa: &8, Transação: &3, Cod Trans: &7, Estab: &4, Fornecedor: &6.
    22360Rateio Padrão Pagamento não encontrado !PROTHEUS>DATASULNão foi encontrado Rateio Padrão para o Pagamento Padrão: &3.
    22361Condição de Pagamento Inexistente !PROTHEUS>DATASULNão encontrada nenhuma Condição de Pagamento cadastrada para o Fornecedor: &2.
    22384Fornecedor não encontrado !PROTHEUS>DATASULFornecedor

    Limitações / Restrições Gerais

     

    Como fazer

    1. Integração TMS x Contas a Pagar
      Os procedimentos para utilização do processo de integração entre o módulo SIGATMS com o BackOffice Datasul estão descritos no documento técnico Integração Protheus x Datasul Finanças APB
    2. Ativar parâmetro de Integração com Datasul

      Para que a integração seja ativa é necessário habilitar via parâmetro MV_TMSERP == 1 conforme tela abaixo:

      Acesse via Configurador: (SIGACFG): Ambiente -> Cadastros ->Parâmetros
      Image Removed

    3. Cadastro de Adapter
      Para o correto funcionamento da integração deve-se cadastrar os adapters conforme a tabela de cadastro de adapter

     

     

    Situações comuns

    Erros de integração:

    CódigoErroRota de integraçãoSituação707Valor do Título Inválido ! | O valor do título deve ser maior que 0 (zero).PROTHEUS>DATASULAo disparar a integração entre a Fatura do SIGATMS com o Contas a Receber Datasul, a geração do título foi realizada, porém, a fatura não foi criada (alguns motivos possíveis: Ocorreu Timeout durante a execução (é necessário aumentar o tempo de Timeout nas configurações do servidor HTTP Protheus), a sessão Protheus fechou ou foi finalizada incorretamente durante o processo). Realize manualmente o estorno do título no financeiro.360Tradução da Empresa &1 não encontrada na Matriz &2 !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Cadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa &2, a correspondente da empresa &1 no Datasul-EMS.361Tradução do Estabelecimento &1 não encontrado na Matriz &2 !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Cadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa &2, o correspondente do estabelecimento &1 no Datasul-EMS.446Cliente Financeiro &1 inexistente !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &2.691Matriz da Unidade Organizacional não cadastrada !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: A Matriz da Unidade Organizacional informada não está cadastrada.8148Não existe tradução para a moeda !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Não existe tradução para a moeda &1 na matriz &2.22358Cliente não encontrado !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Cliente
    da Empresa: &1, com CPF/CNPJ: &2 e Inscrição Estadual: &3, não está cadastrado.
    22359Seleção do Recebimento Padrão Inexistente ou Inválida !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Consulte o cadastro de Seleção de Recebimento Padrão. Empresa: &8, Transação: &3, Cod Trans: &7, Estab: &4, &5: &6.22360Rateio Padrão Recebimento não encontrado !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Não foi encontrado Rateio Padrão para o Recebimento Padrão: &3.22361Condição de Pagamento Inexistente !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Não encontrada nenhuma Condição de Pagamento cadastrada para o &1: &2.22364Nenhum Conhecimento Informado !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Para gerar Título(s) no ACR é necessário selecionar pelo menos um Conhecimento.22365Título do Contas a Receber não encontrado !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Título ACR de Origem Faturamento não encontrado. Estab: &1, Série: &2, Conhecimento: &3.22386Nenhum Título encontrado.PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Não foram encontrados Títulos relacionados ao Estab:  &1, Fatura: &2.22387Título não encontrado.PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Título relacionado a Fatura, não encontrado. Estab: &1, Esp: &2, Série: &3, Título: &4, Parcela: &5.22391Tipo de Conhecimento inválido !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Os Conhecimentos agrupados para Faturamento não possuem a mesma parametrização de atualização do financeiro, conforme Natureza de Operação. &122393Parâmetro POL não econtrado.PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Parâmetro Plataforma Operador Logístico do Estabelecimento: &1, não encontrado.22394Condição de Pagamento Inválida !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: O campo 'Permite Fatura Parcelada' do Parâmetro Plataforma Operador Log¡stico do Estabelecimento: &1, está marcado como 'Não' e a Condição de Pagamento do Cliente: &2, está parametrizado para gerar mais de uma Parcela.22395Recebimento Padão inválido.PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Os Conhecimentos informados possuem Recebimento Padrão diferentes. Verifique o cadastro de Seleção Recebimento Padrão. &122427Erro ao buscar informações da Nota Fiscal !PROTHEUS>DATASULSituação de negócio retornada do Datasul Contas a Receber: Nota Fiscal não encontrada para o Conhecimento do Estabelecimento: &1, Série: &2, Fatura: &3
    22393Parâmetro POL não encontrado.PROTHEUS>DATASULParâmetro Plataforma Operador Logístico do Estabelecimento: &1, não encontrado.
    22412Nenhum Título encontrado.PROTHEUS>DATASULNão foram encontrados Títulos relacionados ao Estab:  &1, Documento de Transporte: &2.
    22413Título não encontrado.PROTHEUS>DATASULParâmetro Plataforma Operador Logístico do Estabelecimento: &1, não encontrado.
    22428Erro ao Integrar o Documento !PROTHEUS>DATASULPara a Transação: &1, o valor do Documento deve ser maior que zero.
    22429Erro ao Integrar o Documento !PROTHEUS>DATASULPara a Transação: &1, ao menos um dos valores de Documento de Transporte, Pedágio, Antecipação, Custo de Transporte, Taxa de Operador de Frete, devem ser maiores que zero.
    22439País inexistente ou inválido !PROTHEUS>DATASULNão foi possível localizar o País com o código internacional &1 informado. Favor verificar na manutenção de país se existe um país com código do País DIRF igual ao código internacional &1 informado.
    22450País inexistente ou inválido !PROTHEUS>DATASULCódigo internacional de País &1 não informado ou inválido.
    22471Imposto do Fornecedor Financeiro &2 não gerado !PROTHEUS>DATASULVerifique na Manutenção de Fornecedor Financeiro se o Imposto do Tipo "&3" com País "&4", Unidade de Federação "&5" e Alíquota "&6" está vinculado ao Fornecedor Financeiro "&2" da Empresa "&1" ou existe algum bloqueio causado por Valor Máximo/Mínimo de retenção.
    22478Tipo de Imposto &1 inválido !PROTHEUS>DATASULO Tipo de Imposto informado &1 é inválido, não existe um correspondente para a lista de impostos disponíveis no Cadastro de Impostos.
    22479Não encontrada faixa de valor para Tabela Progressiva &1 !PROTHEUS>DATASULA Tabela Progressiva &1, Sequência de Validade &2, do Imposto &3, Classificação &4, não possui uma Faixa cadastrada para o valor do imposto &5. Verifique o Cadastros de Validade da Tabela Progressiva (utb104ab).
    22482Parametrização do Fornecedor &1 inválida para Imposto &2 !PROTHEUS>DATASULPara receber Impostos do Tipo &2, o parâmetro "&3" não deve ser informado para o Fornecedor &1, Empresa &4. Verifique no Cadastro de Fornecedores (bas_fornecedor).