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3) Na aba "Venda", informar os campos "%Impostos CMV", "%ICMS NF" e "% Impostos CMV PF" (este campo não poderá ficar nulo, mas poderá ser cadastrado igual a zero);
4) Na aba Vendas, informe os pencentuais de ICMS nos campos Normal, Pessoa Fisica, Produtor Rural, Venda tipo 9 e Simples Nacional conforme necessidade.
4) Preencher os campos "Pessoa Jurídica"; "Pessoa Física", "Isento ST" e "NRPA" da caixa "Situação Tributária", na aba "Opções ICMS"(não pode ser nula e tem que ter 2 caracteres);
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