Páginas filhas
  • Grupos V, VA, W, W01, W02, X, Y, YA, YB (Informações Adicionais do Item, Totalizadores, Cobrança e Pagamento, Intermediador)



    Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

    #

    ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência Tamanho Observação Campo de Origem Campo na Aplicação Mais Informações

    325

    V01

    infAdProd

    Informações Adicionais do Produto

    E

    H01

    C

    0-1

    1-500

    Norma referenciada, informações complementares, etc






    Grupo VA - Observações de uso livre (para o item da NF-e)
    # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação
    325a VA01 obsItem Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e) G H01
    0-1

    Mais informações em:

    Geração dos Campos Livres NF-e

    325b VA02 obsCont Grupo de observações de uso livre do Contribuinte G VA01
    0-1

    Mais informações em:

    Geração dos Campos Livres NF-e

    325c

    VA03 xCampo Identificação do campo A VA02 C 1-1 1-20

    Mais informações em:

    Geração dos Campos Livres NF-e

    325d VA04 xTexto Conteúdo do campo E VA02 C 1-1 1-60

    Mais informações em:

    Geração dos Campos Livres NF-e

    325e VA05 obsFisco Grupo de observações de uso livre do Fisco G VA01
    0-1

    Mais informações em:

    Geração dos Campos Livres NF-e

    325f VA06 xCampo Identificação do campo A VA05 C 1-1 1-20

    Mais informações em:

    Geração dos Campos Livres NF-e

    325g VA07 xTexto Conteúdo do campo E VA05 C 1-1 1-60

    Mais informações em:

    Geração dos Campos Livres NF-e

    Grupo W - Total da NF-e

    #

    ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência Tamanho Observação Campo de Origem Campo na Aplicação Mais Informações

    326

    W01

    Total

    Grupo Totais da NF-e

    G

    A01


    1-1

    O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens




    327

    W02

    ICMSTot

    Grupo Totais referentes ao ICMS

    G

    W01


    1-1

    13v2




    Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

    328

    W03

    vBC

    Base de Cálculo do ICMS

    E

    W02

    N

    1-1

    13v2




    Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens.

    329

    W04

    vICMS

    Valor Total do ICMS

    E

    W02

    N

    1-1

    13v2


    TTRBMOV.VALOR (ICMS)

    Valor

     329.01

    W04a

    vICMSDeson

    Valor Total do ICMS desonerado

    E

    W02

    N

    1-1

    13v2



    Será preenchido com o valor total do campo vICMSDeson dos itens
    329.03 W04c vFCPUFDest

    Valor total do ICMS relativo Fundo de
    Combate à Pobreza (FCP) da UF de
    destino.

    E W02 N 0-1 13v2 Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

    (DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )*  TTRBMOV.BASEDECALCULO

    Tag calculada.


    329.05

    W04e

    vICMSUFDest

    Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

    E

    W02

    N

    0-1

    13v2

    Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

    (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) *  TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100)

    Tag calculada.

    329.07

    W04g

    vICMSUFRemet

    Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

    E

    W02

    N

    0-1

    13v2

    Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

    ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) *  TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO)))

    Tag calculada.

    329.08

     W04h

    vFCP

    Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

    E

    W02

    N

    1-1

    13v2

    Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c




    330

     W05

    vBCST

    Base de Cálculo do ICMS ST

    E

    W02

    N

    1-1

    13v2


    TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)



    331 W06 vST Valor Total do ICMS ST E W02 N 1-1 13v2


    Será totalizado o valor do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e.
    331.01 W06a vFCPST Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária E W02 N 1-1 13v2 Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d

    331.02 W06b vFCPSTRet Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária E W02 N 1-1 13v2

    Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d)

    Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d

    332 W07 vProd Valor Total dos produtos e serviços E W02 N 1-1 13v2

    Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
    então
    TITMMOV.VALORTOTALITEM
    senão
    (TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)



    333 W08 vFrete Valor Total do Frete E W02 N 1-1 13v2
    TITMMOV.RATEIOFRETE

    334 W09 vSeg Valor Total do Seguro E W02 N 1-1 13v2
    TITMMOV.RATEIOSEGURO

    335 W10 vDesc Valor Total do Desconto E W02 N 1-1 13v2
    TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC

    336 W11 vII Valor Total do II E W02 N 1-1 13v2
    TTRBMOV.VALOR
    Totaliza o valor de vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens
    337 W12 vIPI Valor Total do IPI E W02 N 1-1 13v2


    Totaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens
    337.01 W12a vIPIDevol Valor Total do IPI devolvido E W02 N 1-1 13v2 Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04. NÃO SERÁ GERADO

    338 W13 vPIS Valor do PIS E W02 N 1-1 13v2


    Totaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.
    339 W14 vCOFINS Valor do COFINS E W02 N 1-1 13v2


    Totaliza o valor de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.
    340 W15 vOutro Outras Despesas acessórias E W02 N 1-1 13v2
    TITMMOV.VALORDESP

    341 W16 vNF Valor Total da NF-e E W02 N 1-1 13v2 Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx. TMOV.VALORLIQUIDO

    341ª W16a vTotTrib Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. E W02 N 0-1 13v2 (NT 2013/003)

    Totaliza o valor de vTotTrib dos itens.









    Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN

    #

    ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência Tamanho Observação Campo de Origem Campo na Aplicação Mais Informações

    342

    W17

    ISSQNtot

    Grupo Totais referentes ao ISSQN

    G

    W01

     -

    0-1




    Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço.

    343

    W18

    vServ

    Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

    E

    W17

    N

    0-1

    13v2


    Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
    então
    TITMMOV.VALORTOTALITEM
    senão
    (TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)



    344

    W19

    vBC

    Valor total Base de Cálculo do ISS

    E

    W17

    N

    0-1

    13v2




    Totaliza o valor do vBC do ISS dos itens.

    345

    W20

    vISS

    Valor total do ISS

    E

    W17

    N

    0-1

    13v2




    Totaliza o valor do vISSQN do ISS dos itens.

     346

    W21

    vPIS

    Valor total do PIS sobre serviços

    E

    W17

    N

    0-1

    13v2




    Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.
    347 W22 vCOFINS Valor total da COFINS sobre serviços E W17 N 0-1 13v2


    Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

    347a

    W22a

    dCompet

    Data da prestação do serviço

    E

    W01

    N

    1-1

    8

    Formato: “AAAA-MM-DD”

    TMOV.DATASAIDA



    347b

    W22b

    vDeducao

    Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

    E

    W17

    N

    0-1

    13v2




    Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

    347c

     W22c

    vOutro

    Valor total outras retenções

    E

    W17

    N

    0-1

    13v2

    Valor declaratório

    TTRBMOV.VALOR


    Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento.

    347d

     W22d

    vDescIncond

    Valor total desconto incondicionado

    E

    W17

    N

    0-1

    13v2




    Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
    347e W22e vDescCond Valor total desconto condicionado E W17 N 0-1 13v2


    Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
    347f W22f vISSRet Valor total retenção ISS E W17 N 0-1 13v2


    Totaliza o valor de vISSRet preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
    347g W22g cRegTrib Código do Regime Especial de Tributação E W17 N 0-1 2

    1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
    3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
    5=Microempresário Individual (MEI);
    6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)



    Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
    Entao
    1=Microempresa Municipal;
    Senao
    Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
    Entao
    6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
    Senao
    Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
    Entao
    2=Estimativa;
    Senao
    Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
    Entao
    3=Sociedade de Profissionais;
    Senao
    Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
    Entao
    4=Cooperativa;
    Senao
    Não gera a TAG



    Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos

    #

    ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência Tamanho Observação Campo de Origem Campo na Aplicação Mais Informações

    348

    W23

    retTrib

    Grupo Retenções de Tributos

    G

    W01

     -

    0-1

    Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
    a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
    b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52









    Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

    349

    W24

    vRetPIS

    Valor Retido de PIS

    E

    W23

    N

    0-1

    13v2

    TTRBMOV.VALOR



    350

    W25

    vRetCOFINS

    Valor Retido de COFINS

    E

    W23

    N

    0-1

    13v2

    TTRBMOV.VALOR



    351

    W26

    vRetCSLL

    Valor Retido de CSLL

    E

    W23

    N

    0-1

    13v2

    TTRBMOV.VALOR


    Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

    352

    W27

    vBCIRRF

    Base de Cálculo do IRRF

    E

    W23

    N

    0-1

    13v2

    TTRBMOV.BASEDECALCULO 



    353 W28 vIRRF Valor Retido do IRRF E W23 N 0-1 13v2 TTRBMOV.VALOR

    354

    W29

    vBCRetPrev

    Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

    E

    W23

    0-1

    13v2

    TTRBMOV.BASEDECALCULO


    A geração das tags vBCRetPrev e vRetPrev, referente ao imposto retido do Funrural e INSS. Passa a ser considerado a seguinte regra, para geração das tags:
     
    ● Existir tributo principal (deve existir tributo Funrural ou INSS com tipo de recolhimento “Retido na Fonte”)
     
    Será seguido a seguinte regra para totalizar as tags:
    ● Os outros tributos devem ser do mesmo tipo do tributo principal( exemplo, para o INSS15, INSS20 e INSS25 o tipo de tributo deve ser INSS)
     
    Quando o tipo de recolhimento for “Retido na fonte” as tags serão geradas no XML da NF-e Tipo de recolhimento for diferente de "Retido na Fonte" as demais tags  não serão geradas.

    355

    W30

    vRetPrev

    Valor da Retenção da Previdência Social

    E

    W23

    N

    0-1

    13v2

    TTRBMOV.VALOR





    Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

    #

    ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência Tamanho Observação Campo de Origem Campo na Aplicação Mais Informações

    356

    X01

    transp

    Grupo Informações do Transporte

    G A01
    1-1




    357

    X02

    modFrete

    Modalidade do frete

    E

    X01

    N

    1-1

    1

    0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
    1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
    2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
    3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
    4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
    9=Sem Ocorrência de Transporte.

    TMOV.FRETECIFOUFOB
    CIF = 0
    FOB = 1
    TERCEIROS = 2
    OUTROS = 9



    358

    X03

    transporta

    Grupo Transportador

    G X01 N 0-1




    Este grupo será gerado se o nome ou CNPJ da transportadora estiverem preenchidos.

    359

    X04

    CNPJ

    CNPJ do Transportador

    CE X03 N 0-1 14 Preencher os zeros não significativos TTRA.CGC



    360

    X05

    CPF

    CPF do Transportador

    CE X03 C 0-1 11

    361 X06 xNome Razão Social ou nome E X03 C 0-1 2-60
    TTRA.NOME

    362

    X07

    IE

    Inscrição Estadual do Transportador

    E X03 C 0-1 2-14 Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) TTRA.INSCRESTADUAL
    A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0).

    363

    X08

    xEnder

    Endereço Completo

    E X03 C 0-1 1-60
    TTRA.RUA + TTRA.NUMERO + TTRA.COMPLEMENTO + TTRA.BAIRRO

    364 X09 xMun Nome do município E X03 C 0-1 1-60
    TTRA.CIDADE

    365 X10 UF Sigla da UF E X03 C 0-1 2 A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior. TTRA.CODETD
    A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior..
    366 X11 retTransp Grupo Retenção ICMS transporte G X01
    0-1



    Gerado somente se existir "Produto Tipo Frete" indicado nos parâmetros do tipo de Movimento e associado a um CFOP, e se o valor do frete for maior que zero..
    367 X12 vServ Valor do Serviço E X11 N 1-1 13v2
    TMOV.VALORFRETE

    368 X13 vBCRet BC da Retenção do ICMS E X11 N 1-1 13v2



    369 X14 pICMSRet Alíquota da Retenção E X11 N 1-1 3v2-4



    370 X15 vICMSRet Valor do ICMS Retido E X11 N 1-1 13v2


    NÃO SERÁ GERADO
    371 X16 CFOP CFOP E X11 N 1-1 4 CFOP de Serviço de Transporte (Anexo XIII.03).

    Código da Natureza que possui o "Produto Tipo Frete" associado.
    372 X17 cMunFG Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte E X11 N 1-1 7 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) . DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO

    372.1 X17.1 -x- Sequência XML CG X01
    0-1
    Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa.


    373 X18 veicTransp Grupo Veículo Transporte G X17.1
    1-1
    Informar o veículo trator (v2.0)

    Será gerado somente se a placa do veiculo estiver preenchida.
    374 X19 placa Placa do Veículo E X18 C 1-1 7 Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) . TMOV.PLACA

    375 X20 UF Sigla da UF E X18 C 0-1 2 Informar "EX" se Exterior. TMOV.CODETDPLACA

    376 X21 RNTC Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) E X18 C 0-1 1-20


    Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC).
    377 X22 reboque Grupo Reboque G X17.1
    0-5
    Informar os reboques/Dolly (v2.0)


    378 X23 placa Placa do Veículo E X22 C 1-1 7 Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)


    379 X24 UF Sigla da UF E X22 C 1-1 2 Informar "EX" se Exterior. TCOMPONENTECARGA.CODETDPLACA

    380 X25 RNTC Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) E X22 C 0-1 1-20


    Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC)
    380a X25a vagao Identificação do vagão CE X01 C 0-1 1-20 (v2.0)

    NÃO SERÁ GERADO
    380b X25b balsa Identificação da balsa CE X01 C 0-1 1-20 (v2.0)

    NÃO SERÁ GERADO
    381 X26 vol Grupo Volumes G X01
    0-5000
    (NT 2012/003)


    382 X27 qVol Quantidade de volumes transportados E X26 N 0-1 1-15
    TMOV.QUANTIDADE

    383 X28 esp Espécie dos volumes transportados E X26 C 0-1 1-60
    TMOV.ESPECIE

    384 X29 marca Marca dos volumes transportados E X26 C 0-1 1-60
    TMOV.MARCA

    385 X30 nVol Numeração dos volumes transportados E X26 C 0-1 1-60
    TMOV.NUMERO

    386 X31
    pesoL Peso Líquido (em kg) E X26 N 0-1 12v3
    TMOV.PESOLIQUIDO

    387 X32 pesoB Peso Bruto (em kg) E X26 N 0-1 12v3
    TMOV.PESOBRUTO

    387a X33 lacres Grupo Lacres G X26
    0-5000
    (NT 2012/003)

    NÃO SERÁ GERADO
    388 X34 nLacre Número dos Lacres E X33 C 1-1 1-60


    NÃO SERÁ GERADO





    Grupo Y - Dados da Cobrança

    #

    ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência Tamanho Observação Campo de Origem Campo na Aplicação Mais Informações

    389

    Y01

    cobr Grupo Cobrança G A01
    0-1



    A TAG será montada concatenando as seguintes informações:
    - Se algum produto tiver CST 60 de ICMS será colocada a informação de CST 60:
    Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) : CÓDIGO DO PRODUTO - BASE ST RETIDO = VALOR ST RETIDO;

    - Informações Complementares do Contribuinte (INFCOMPLCONTRIBUINTE);
    - Histórico do Movimento;
    - Dispositivo Legal da Natureza (Se o parâmetro "inicializa observação" estiver marcado).

    Se o ultrapassar o limite de 5000 Caracteres o campo será truncado

    390

    Y02

    fat Grupo Fatura G Y01
    0-1




    391

    Y03

    nFat Número da Fatura E Y02 C 0-1 1-60


    Deverão ser criados campos no complementares no movimento com a seguinte nomenclatura:
    Nome da coluna: XCAMPONFE + nomedocampo. Exemplo: XCAMPONFEDESCRICAO, XCAMPONFECORPRODUTO etc.
    Descrição: deverá ser preenchida com o nome que será levado para o atributo xcampo. Exemplo: Ao criar o campo complementar XCAMPONFEPRODUTO e descrição Produto no XML será gerado "Produto" na TAG xCampo.
    O Conteudo preenchido no campo complementar no movimento será levado na TAG xTexto.

    Onde:
    Todos os campos iniciados com XCAMPONFE serão levados na NF-e no grupo obsCont (Z04) desde que estejam visíveis para o movimento e com valor preenchido.

    Lembrando que estes campos seguirão as regras de tamanho e quantidade definidos no manual do contribuinte.

    392

    Y04

    vOrig Valor Original da Fatura E Y02 N 0-1 13v2



    393

    Y05

    vDesc Valor do desconto E Y02 N 0-1 13v2



    394

    Y06

    vLiq Valor Líquido da Fatura E Y02 N 0-1 13v2



    395

    Y07

    dup Grupo Parcelas G Y01
    0-120



    NÃO SERÁ GERADO

    396

    Y08

    nDup Número da Parcela E Y07 C 0-1 1-60 Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,... Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018



    NÃO SERÁ GERADO
    397 Y09 dVenc Data de vencimento E Y07 D 0-1
    Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,...

    NÃO SERÁ GERADO
    398 Y10 vDup Valor da Parcela E Y07 N 1-1 13v2


    NÃO SERÁ GERADO





    Grupo YA - Informações de Pagamento

    #

    ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência Tamanho Observação Campo de Origem Campo na Aplicação Mais Informações

    398a

    YA01 pag Grupo de Informações de Pagamento G A01
    1-1



    NÃO SERÁ GERADO
    398a1 YA01a detPag Grupo Detalhamento do Pagamento G YA01
    1-100




    398a2 YA0b indPag Indicador da Forma de Pagamento E YA01a N 0-1 1

    0= Pagamento à Vista
    1= Pagamento à Prazo



    Obs "1" (abaixo)
    398b YA02 tPag Meio de pagamento E YA01a N 1-1 2

    Utilizar a Tabela de códigos dos meios de pagamentos
    publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal
    Eletrônica.



    De/Para:

    Tipo Meio Pagamento

    398.12a YA02a xPag Descrição do Meio de Pagamento E YA01a C 0-1 2-60 Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.


    398c YA03 vPag Valor do Pagamento E YA01a N 1-1 13v2


    NÃO SERÁ GERADO
    398d YA04 card Grupo de Cartões G YA01a
    0-1



    Será gerado sempre que o pagamento for realizado com cartão de crédito ou débito
    398d.1 YA04a tpIntegra Tipo de Integração para pagamento E YA04 N 1-1 1

    Tipo de Integração do processo de pagamento com o
    sistema de automação da empresa:
    1=Pagamento integrado com o sistema de automação da
    empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);
    2= Pagamento não integrado com o sistema de automação
    da empresa (Ex.: equipamento POS);



    Será gerado com o valor fixo 2 sempre que o pagamento for realizado com cartão de crédito ou débito
    398e YA05 CNPJ CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito E YA04 C 0-1 14 Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito


    398f YA06 tBand Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito E YA04 N 0-1 2 01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros


    398g YA07 cAut Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito E YA04 C 0-1 1-20 Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito


    398i YA09 vTroco Valor do troco E YA01 C 0-1 13V2 Valor do Troco Sempre zero, pois não utilizamos troco no movimento.










    Observações:

    (1) indPag - Indicador da Forma de Pagamento

    Será validado como os dados de pagamentos (Financeiro) foram gerados usando como base as parametrizações do tipo de movimento.

    Sem dados de pagamento:

    Caso não tenha dados de pagamento informado nos movimentos, a forma de pagamento será preenchida como “Outros” e o Meio de Pagamento será preenchido como “Sem Pagamento” e o valor de pagamento preenchido com 0 (Zero).


    Condição de Pagamento ou Parcelamento:

    Se o financeiro foi gerado por condição de pagamento ou parcelamento. Será validado se o parâmetro “Edita Condição de Pagamento” Ou “Parcelamento” está diferente de “Não Edita”.OBS: Este parâmetro fica em “Fin – Condição de Pagamento” dos parâmetros do tipo de movimento.

    Caso a parametrização atenda aos requisitos, o meio de pagamento será preenchido com “Outros” e será realizado uma validação para o preenchimento da forma de pagamento.

    Será validado se contém dados de pagamento e se a data de emissão é igual a data de vencimento. Se for igual, a forma de pagamento será preenchida como “A Vista” senão será preenchido como “A Prazo.


    Meio de pagamento:

    Se o movimento estiver parametrizado para utilizar Meio de pagamento, o meio de pagamento será preenchido com o valor que estiver informado no movimento e a forma de pagamento será preenchido com base na seguinte validação:

    Será validado se contém data de vencimento nos dados de pagamento e se a data de emissão é igual a data de vencimento, se for igual a forma de pagamento será “A Vista” senão for, a forma de pagamento será “A Prazo”.

    A parametrização validada está nos parâmetros do tipo de movimento “Fin – Condição de Pagamento” Parâmetro “Utiliza edição de meios de pagamento”.

    OBS: Se tiver dados de pagamento e não atender nenhum dos quesitos acima, a forma de pagamento será preenchido como “Outros”.


    Valores Financeiros:

    Será validado de acordo com a parametrização se os valores do pagamento junto com os valores opcionais serão preenchidos na primeira parcela, na última parcela ou se serão rateados entre as parcelas.

    Parametrização está em “Fin-Faturamento 5/6”.



    Grupo YB - Informações do Intermediador da Transação
    # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observação
    392.26 YB01 infIntermed Grupo de Informações do Intermediador da Transação G A01
    0-1

    Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de “operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores)"

    392.27 YB02 CNPJ CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador,
    plataforma de delivery, marketplace e similar) de
    serviços e de negócios.
    E YB01 N 1-1 14 Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
    392.28 YB03 idCadIntTran Identificador cadastrado no intermediador E YB01 C 1-1 2-60 Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.