Índice

 

Objetivo

Trata-se de uma rotina de cadastro padrão com todos os cadastros dos documentos de arrecadação.
Por meio dela é possível imprimir um relatório personalizado do cadastro.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Visualize a tela inicial do cadastro do documento de arrecadação;

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Posicione sobre o cadastro e clique no botão Alterar.

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique no botão Excluir.

Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. 

Outras Ações/ Validar Registro

Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Validar Registro.

O sistema apresenta a tela com as informações de inconsistências quando existam.

Outras Ações/ Baixa /Estorno

Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Baixa / Estorno.

O sistema mostra a tela com os campos:

  • Data Pagamento, trazendo a data atual como padrão.
  • Valor Pago, não permite valores nulos e negativos
Após o processamento visualize a tela de Processo Finalizado.

Principais Campos  

 

Campo:

Descrição

ID

Campo informado automaticamente pelo sistema
Período

Representa o Mês/Ano de referência para a emissão do Documento de Arrecadação.

Exemplo:

03/2016

ID UF

Utilize F3 para selecionar o Id para a Unidade da Federação.

Exemplo:

000005

Desc. UFO preenchimento é automático após informar o ID UF.
Modelo DA

Utilize a seta e selecione entre:

0-DA Estadual, 1-GNRE ou 2-DARF.

Num. DA

Representa o número do documento de arrecadação ou da GNRE.

Des.Docto

Informe uma descrição resumida para identificar o Documento de Arrecadação.

Vl.PrincipalInforme o valor para o Documento de Arrecação (DA) sem incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa.
Atual.Monet.Informe o valor que corresponda ao valor da atualização monetária.
JurosInforme o valor que corresponda ao valor dos juros.
MultaInforme o valor que corresponda ao valor da multa.
Valor DAInforme o valor que corresponda ao DA.
VencimentoInforme a data de vencimento para o DA, no formato DD/MM/AAAA.
Dt.PagamentoInforme a data do pagamento para o DA no formato DD/MM/AAAA.
Cod.Receita

Utilize a tecla F3 para selecionar o código.

Exemplo:

000170

Des.Receita

Campo informado automaticamente após informar o campo Cód.Receita.

Exemplo:

CSLL Tributação Diferida/Opção pelo Simples.

Cód.Det.Rec

Utilize a tecla F3 para selecionar este código de detalhamento da receita conforme manual e especificação da GNRE on-line. 

Exemplo:

000001

Des. Det. Rec.

Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód.Det.Rec.

Exemplo:

000003 - ICMS - Antecipação

Cód.Produto

Utilize a tecla F3 para selecionar o produto.

Exemplo:

000016

Des.ProdutoCampo preenchido automaticamente após informar o campo Cód.Produto.
Tp.Doc.Orig

Utilize a tecla F3 e selecione o tipo de documento.

Exemplo:

000001

Des.Tip.Doc

Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tp.Doc.Orig.

Exemplo:

01- Nota Fiscal Avulsa

Doc.Origem

Informe o número do Documento de Origem conforme manual e especificação da GNRE Online.

Num.Convênio

Informe o número do convênio conforme manual e especificação da GNRE Online.

Num.Da.Parce

Informe o número da parcela do débito conforme manual e especificação da GNRE Online.

Ref.Período

Informe o código de referência do período conforme manual e especificação da GNRE Online, sendo:

0-Mensal;

1-1ª Quinzena;

2-2ª Quinzena;

3-1º Decêndio;

4-2º Decendio;

5-3º Decêndio;

Id.Particip.

Utilize a tecla F3 para selecionar o Participante.

Exemplo:

000001

Nome.Partic.

Campo preenchido automaticamente após informar o campo Id.Particip.

Exemplo:

João Nogueira

Aut.BancáriaInforme o código de identificação da autenticação bancária.
Id.Banco

Utilize a tecla F3 para selecionar o Banco.

Exemplo:

000001

Cod.Agência

Informe o código da agência bancária.

Exemplo:

243

Num. CC

Informe o número da conta corrente.

Exemplo:

12.985-3

Vlr. Devol

Informe o valor da devolução, quando houver.

Exemplo:

300,00

Vlr.Res.

Informe o valor do ressarcimento, quando houver.

Exemplo:

500,00

Des.Banco

Campo informado automaticamente após informar o campo Id.Banco.

Exemplo:

Banco do Brasil SA

CamposDescrição
Cod.Campo

Informe o código do Campo Extra conforme manual e especificação da GNRE On-line.

Tipo Cmp

Informe o Tipo do Campo Extra conforme manual e especificação da GNRE On-line.

Vlr.Cmp

Informe o campo extra conforme manual e especificação da GNRE On-line.

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