Para que possa ser gerado os lançamentos financeiros das apólices de seguro, tanto de pagamento quanto de reembolso, é necessário que seja realizado a associação a uma despesa.
Essa associação é realizada através do anexo "Despesa de Seguro", no qual só é permitido inserir apenas uma despesa por seguro.
A despesa cadastrada através desse anexo terá o campo "Origem" preenchido com o valor "Seguro", e automaticamente será preenchido o campo "Seguro", com o seu respectivo código.
 
Restrições:


  • O sistema permite somente o cadastro de uma despesa para cada Apólice de Seguro;
  • O sistema somente permitirá a integração de uma despesa após a efetivação do Seguro.