Linha Protheus: | Os campos de chave de documento eletrônico devem ser preenchidos apenas para os documentos transmitidos e assinados automaticamente nos termos do Ajuste SINIEF 07/2005. Esta chave é emitida exclusivamente para cada documento e não serão aceitas duplicidade de informação. Procedimento Recomendado: Pela rotina de acertos fiscais identificar os valores declarados tanto para as informações de cabeçalho quanto para as informações dos itens dos documentos. Pontos de Atenção:
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Linha Datasul: | Efetuar uma consulta no documento fiscal verificando se houve alguma alteração na nota fiscal ou documento fiscal após o mesmo ser autorizado pela SEFAZ. Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904). O documento fiscal pode ser consultado no programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305). Comparar os dados do documento fiscal x nota fiscal x documento gerado na EFD ICMS/IPI. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | Efetuar uma consulta no documento fiscal verificando se houve alguma alteração na nota fiscal ou documento fiscal após o mesmo ser autorizado pela SEFAZ. Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa VDP0752. Comparar os dados do documento fiscal x nota fiscal x documento gerado na EFD ICMS/IPI. Processar o programa OBF12000/OBF0010 para que o mesmo realize a integração das notas fiscais emitidas com módulo de OBF. Após a correção deve ser efetuado novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha RM: | Situação não se Aplica a Linha RM. Faz parte da chave do sistema o COD_PART, Num_DOC e DT_DOC. Não é permitido inclui no mesmo dia (Data) Documento iguais. |
Linha Winthor | A escrituração do Documento Fiscal de saída no Registro C100 validará os campos Código do Participante, Código do modelo, Série, Numero da NF, Data do Documento e Chave de acesso. Se na movimentação houver mais de um documento com as mesmas informações será retornado a validação de Duplicidade de escricutação. Rotina para validação 1008 buscando pelo número de nota fiscal. Se identificado duplicidade deverá ser realizado o cancelamento de um dos documentos duplicados. |