Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para selecionar os itens que irão compor a nota fiscal.
Esta atividade e realizada no processo de recebimento de mercadorias ao dar entrada em uma nota fiscal.
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas
Ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais.
Algumas funcionalidades da aplicação requer permissões especiais. Clique aqui e consulte a documentação sobre permissões.
Ter preenchido o cabeçalho da nota fiscal. Clique aqui e consulte documentação.
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas Fiscais.
Após ter preenchido o cabeçalho da nota clique no botão Selec. Itens.
Imagem 1 - Recebimento de Notas Fiscais
Será visualizada a tela Recebimento Nota Fiscal de Compra/Transferência - Seleção de Itens.
Imagem 2 - Recebimento Nota Fiscal de Compra/Transferência - Seleção de Itens
No campo Acesso ao Produto selecione a forma como deseja pesquisar o produto: Por código do produto, Código do Fornecedor, Código de Barras ou Descrição.
Clique no botão Criar Nova Linha <Ins>.
Para vincular pedido ao item que será adicionado, é necessário informar o número do pedido na coluna Número Pedido.
Em caso de já ter adicionado um item com pedido vinculado, e exista a necessidade de adicionar novamente o mesmo item para, por exemplo, adicionar x na quantidade, somando ao item já existente na Nota Fiscal, é necessário informar o número do pedido na coluna Número Pedido.
Exemplo:
Imagem 3 - Recebimento Nota Fiscal de Compra/Transferência - Seleção de Itens
Na coluna Código Acesso informe o código do produto. Essa coluna deverá ser preenchida de acordo com a opção selecionada no campo Acesso ao Produto. Se tiver optado por informar por descrição do produto, será exibida a tela para pesquisar o produto por descrição.
Confira a coluna Embal se o tipo de embalagem selecionado corresponde a embalagem do produto no documento fiscal.
Informe na coluna Quantidade a quantidade do produto. Esse valor deve corresponder com a quantidade informada no documento fiscal.
Informe na coluna Valor Total o valor do produto. Esse valor deve corresponder com a quantidade informada no documento fiscal.
Após informar todos os produtos, clique no botão Encerrar <F10>.
Para configurar as permissões dos botões Limpar, Criar nova linha, Excluir Linha e Lançar Rateios da tela Recebimento Nota Fiscal de Compra/Transferência - Seleção de Itens, consulte a documentação.
É possível marcar um item da Nota Fiscal para devolução antes de realizar a conferência de carga. Para saber mais, clique aqui.
É possível habilitar as colunas Base ICMS ST Distribuidor, Valor ICMS ST Distribuidor e Aliq. ICMS ST Distribuidor para editá-las. Para conhecer a configuração, clique aqui e expanda o parâmetro dinâmico CONTROLE_ICMSSTDISTRIB_NF.