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  • O que fazer quando o banco para a geração de boleto não é apresentado na rotina 1504?

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1 - Existe cadastro do banco na rotina 524 - Cadastrar Caixa / Banco; 

2 - A integração bancária foi realiza, e se os campos Prox.NossoNum.Banco e Próxm.Num. Remessa estão preenchidos  com o número 1 para todos na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária;

3 - As Permissões dos bancos para o usuário estão liberadas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados;

4 - O É necessário informar a  cobrança correspondente ao banco desejado, vinculada ao código do banco padrão FEBRABAN está informado no campo Num. Banco C.M. na padrão na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;

5 - A cobrança informada na rotina 1504. 6 - Caso a filial cadastrada nas rotinas 522/524 esteja preenchida com uma filial específica, este banco estará disponível apenas para esta filial. Para todas as filiais, apague ou deixe 99.;

7 5 - Caso a filial cadastrada nas rotinas 522/524 seja 99 ou em branco, é necessário marcar a opção "Apresentar bancos com código de filial em branco" na rotina 1504.

 

Observação: É necessário informar a  cobrança correspondente ao banco desejado, vinculada ao  código do banco padrão.