Histórico da Página
Os tipos de entrada do Winthor é WinThor são para controle do que será movimentado da movimentação na entrada de mercadoria , portanto não é um dado fiscal, sendo assim o que irá para os seus dados fiscais são e não são dados fiscais. Portanto, serão considerados dados fiscais os CFOP’s utilizados na entrada do produto. No seu Neste caso deve ser visto o que será movimentado , deverá ser verificada a movimentação na entrada de mercadoria para que seja escolhido o devido tipo de entrada que será feita a mesma, abaixo . Segue relação com os tipos de entrada que o Winthor possuiexistentes no WinThor com suas respectivas características:
1ª) Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque Gerencial e Contábil e o Contas a Pagar. É feito : é realizado o pedido de compras pela rotina 220/209 e e pesquisado na na 1301 para fazer a entrada. Para gerar nota fiscal de entrada no campo Gerar Nº NF marque como "Sim". para a entrada:
- Entrada feita somente pelo pedido de compras normal.
- Atualiza todos os custos.
- Atualiza o estoque contábil e o gerencial.
- Gera contas contas a pagar.
- Pode-se gerar número de nota marcando Sim na caixa Gera Nº NF.
2ª) Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - Não precisa de pedido de compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos", não gera Contas a Pagar e não alimenta o estoque, caso esteja marcado “Entrega Futura ” como Sim, caso esteja como Não, irá gerar apenas estoque contábil. Atualiza somente o Custo Contábil.
- Não tem necessita de pedido de compra.
- Utiliza-se a aba ‘Tabela aba Tabela de Produtos`Produtos
- A partir da versão 22, é possível gerar o ‘Contas o Contas a pagar’pagar.
- Quando a opção ‘NF opção NF p/Ent.Futura’ estiver marcada como ‘SIM’ não irá atualizar Futura estiver marcada como Sim, não será atualizado nenhum custo e nenhum estoque. Quando a opção ‘NF p/Ent.Futura’ estiver marcada como ‘NÃO’ atualiza Caso contrário, o custo e o estoque contábilestoque contábeis.
Observação: para mais informações leia o artigo Como realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal? .
3ª) Tipo 4 - Entrada com Nota Própria - Não precisa de pedido de compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos" e não gera Contas a Pagar e alimenta o estoque contábil; atualiza somente o custo contábil. Nesse tipo de entrada, o número de Nota Fiscal será gravado com o próximo número parametrizado no campo "Próx. Num Nota"na rotina "535 - Cadastro de Filiais.:
- É gerado uma nota fiscal própria.
- Não tem possui pedido de compra.
- Utiliza-se a aba ‘Tabela de Produtos`aba Tabela de Produtos.
- Não gera o ‘Contas o Contas a pagar’pagar.
- Atualiza o custo e o estoque Contábilcontábeis.
4ª) Tipo 5 - Entrada Bonificada - É feita a partir de um pedido de compra Bonificado, digitado pela rotina 220/209. Não gera Contas a Pagar, alimenta o estoque, atualiza somente o Custo Contábil, e não movimenta os demais custos.:
- Entrada somente pelo pedido de compras bonificado Não gera contas a pagarbonificado digitado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.
- Gera uma receita no balancete (valor no balancete).
- Movimenta o estoque os estoques contábil e gerencial.
- Atualiza somente o custo contábil.
5ª) Tipo R - Entrada Simples Remessa - Não precisa de pedido de compra: essa entrada é feita pela aba "Tabela Produtos". Atualiza somente o custo contábil, não gera contas a pagar, mas alimenta o estoque. Nessa entrada, existe a opção de gerar ou não número de Nota (caso esteja parametrizado como "SIM", o próximo número será o parametrizado na rotina "535" e caso esteja marcado como "NÃO", será necessário o usuário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor). Para gerar nota fiscal de entrada no campo Gerar Nº NF marque como "Sim".:
- Não possui pedido de compras.
- É realizada pela aba Tabela Produtos.
- Não tem pedido de compras
- Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete).
- Alimenta Considera o estoque contábil e gerencial, existe parâmetros para alimentar os outros custos a partir da versão 23, rotina 132, parâmetro 2922, quando está marcado com sim irá calcular .
Observação: a partir da versão 23 existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como Sim calculará todos os custos de entrada. - Alimenta Considera somente o custo contábil.
- É possível Gerar Tem a opção de Gerar ou não Número de Nota Fiscal própria.
- Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao fornecedorFornecedor.
- Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina 535 - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.
6ª) Tipo S - Entrada Entrada Simples Remessa -"e S-Entrada Imob./Cons.Interno" - Aceitará : aceitará somente produtos que sejam do tipo "MC - Material de Consumo" ou que estejam relacionados a um departamento do tipo "Imobilizado", no campo "Tipo Entrada" localizado na Tipo Entrada da tela principal. No processo de entrada de mercadoria de consumo interno e imobilizado, o usuário poderá será possível pesquisar um pedido de compra já existente pela por meio da aba "Pedidos Pendentes-F6" ou poderá incluir os produtos um a um individualmente pela aba " Tabela de Produtos-F7.A A entrada tipo "S-Entrada Imob./Cons.Interno", faz realiza o mesmo processo de entrada, porém permite ao usuário alterar a alteração da conta. Para produtos somente do departamento tipo Imobilizado ou tipo mercadoria como MC –Material de Consumo:
- Movimenta o estoque contábil e gerencial
- Movimenta todos os custos
- Não gera nota fiscal própria
ObservaçãoObs.: para entradas do tipo "tipo S-Entrada Imob./Cons.Interno", é necessário que o fornecedor seja do tipo revenda "revenda O-Consumo" (rotina “202 – (rotina 202 – Cadastrar Fornecedor”), os produtos devem ser do tipo "tipo MC - Material de Consumo" (rotina “203 – Cadastrar Produto” (rotina 203 – Cadastrar Produto) ou estejam relacionados a um departamento do tipo "tipo Imobilizado" ( rotina “513 – Cadastrar Departamento” (rotina 513 – Cadastrar Departamento). Essa entrada gera Contas a pagar se o parâmetro 16 – estiver marcada a permissão 16 – Gera Contas a Pagar para entrada tipo S estiver marcado, na rotina 530 para o usuário e rotina 1301, caso o tipo S na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e rotina 1301; caso contrário não será gerado o contas a pagar, alimentando somente o estoque e atualizando somente o custo contábil. Entrada Entrada pelo pedido de compras tipo ‘S - Consumo’ ou tipo S - Consumo ou diretamente na rotina 1301
Produtos somente do departamento tipo ‘Imobilizado’ ou tipo mercadoria como ‘MC –Material de consumo’
- Movimenta o estoque contábil e gerencial
- Movimenta todos os custos
- Não gera nota fiscal própria
- Tem o parâmetro 16 para gerar contas a pagar, na 530
rotina 1301.