Páginas filhas
  • Como realizar a entrada de nota normal com produtos bonificados que estão na mesma nota?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor a partir da versão 23.00.01 e clique Incluir;

2) Marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de Custo e selecione a Forma de Pagamento como Mercadoria;

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5) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra a partir da versão 23.12.44 e realize a digitação do pedido de compra conforme a nota;

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8) Acesse a rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado a partir da versão  22.10.01 e selecione a verba criada para esta entrada;

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