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scrituração Nota Fiscal Saída de Terceiros - Aquisição de Matéria Prima - RICMS 2000 Anexo X
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||
Segmento: | Manufatura | ||||
Módulo: | Obrigações Fiscais (MOF) | ||||
Rotina: |
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Chamados relacionados | TSITYW | ||||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-7477 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle, Progress, SQL | ||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows®/Linux® | ||||
Versões/Release: | DTS12.1.8 |
Descrição
Permitir efetuar a escrituração de notas fiscais emitidas de aquisição de matéria prima, conforme artigos 5º e 6º do Anexo X do RICMS-SP:
De acordo com o RICMS SP anexo 10 há um procedimento na emissão de notas de aquisição de matéria prima:
A nota fiscal é emitida pelo estabelecimento aquirente onde é lançada como uma entrada, já no estabelecimento produtor essa nota precisa ser lançada como uma saída/emissão de terceiros.
O estabelecimento deverá registrar na Escrituração Fiscal Digital (EFD) o registro C100 (Nota Fiscal) observando a exceção 7 detalhado no Guia Prático:
Procedimento para Implantação
Essas melhorias estão disponíveis a partir do pacote de atualizações DTS12.1.8.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Para lançar o documento fiscal de aquisição de matéria prima no programa OF0305 (Manutenção Documentos Fiscais) deverão ser verificados os seguintes procedimentos:
1. No programa CD0606 (Manutenção Natureza de Operação) a natureza de operação deverá der do Tipo Saídas e não poderá ter o campo “Nota Própria” marcado, para que seja possível considerar o indicador de emissão como Terceiros.
2. No programa OF0305 (Inclusão Documento Fiscal) efetuar a inclusão do documento fiscal utilizando a natureza de operação (terceiros) e os dados (Número, Série, Chave Acesso, etc) da nota fiscal de origem (estabelecimento adquirente) .
Na aba Inf Gerais 2 informar no campo “Cave Acesso NF-e/Ct-e” a chave de acesso da nota fiscal de origem.
Informar também a situação do documento fiscal em “Informações Adicionais do Documento Fiscal” que deverá ser “Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica”.
3. Após a inclusão do documento fiscal é necessário efetuar o processamento do programa LF0202 (Extrator das Informações EMS) que foi alterado para gravar o Indicador do emitente do documento fiscal como “Terceiros” para os documentos fiscais emitidos (saída) de aquisição de matéria prima (modelo 55 e situação 08). O indicador será gerado de acordo com o cadastro da natureza de operação, neste caso para Emissão de Terceiros o campo “Nota Própria” não poderá ser marcado.
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
4. Em seguida poderá ser efetua da geração da EFD (LF0200 – Geração SPED Fiscal), o documento fiscal deverá ser gerado no arquivo conforme exemplo:
O PVA exibirá a mensagem de advertência para esses documentos, conforme instruções na exceção 7 do registro C100 (Documentos Fiscais) constantes no Guia Prático.
6. Confira os dados e confirme.