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  • Na rotina 202, como funcionam os campos % Desp. Financ. (Vendor) e Calcular Vendor por?

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  • %Vendor: (((%Desp. Fin / 100) / 30)*100) x (Prazo de pagamento)) = %Vendor.
  • Valor do Vendor por parcela: ((Valor da parcela x %Vendor) / 100) = Valor do Vendor.


Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P)  então o calculo será conforme abaixo:


  • %Vendor: (Power({Base}(((% Desp. financ. (Vendor)/ 100) / 1) + 1),{Potencia}((PRAZO / 30)))-1) * 100
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  • Valor do Vendor por
  • parcela 
  • parcela = (Valor da parcela) * %Vendor/ 100

Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) então o calculo será conforme abaixo:


  • %Vendor: (% Desp. financ. (Vendor) = %Vendor.
  • Valor do Vendor por parcela = (Valor da parcela) * %Vendor/ 100


5) Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos. Em seguida clique Confirmar.





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