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SPED Fiscal - Geração dos Registros C800 e Filhos
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||
Módulo: | Obrigações Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | ||||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | ||||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | ||||||||||
Chamados Relacionados | TS8223 | ||||||||||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-8196 | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s). | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas. | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux | ||||||||||
Versões/Release: | 01-2016 / 12.1.9 | ||||||||||
Versão Corrigida: | Versão na qual está sendo feita a manutenção deste programa. | ||||||||||
Versão Expedida: | 01-2016 / 12.1.9 |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Com a determinação do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT), as informações referentes a estes cupons fiscais devem ser gerados no SPED Fiscal de forma individualizada ou consolidada de acordo com o Perfil da Empresa.
Para o Perfil A, as informações serão geradas de forma individualizada por meio dos registros C800 (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)) e C850 e C850 (REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59)). Já para os Perfis B e C, as informações serão geradas de forma consolidada (movimento diário) nos registros C860 C860 (IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E) e C890 (RESUMO DIÁRIO DO CF-E-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-E). Abaixo segue quadro demonstrativo dos registros por Perfil:
Com a determinação do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT), as informações dos registros C800 (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (CF-E-SAT) (CODIGO 59)) e registros filhos devem ser gerados no SPED Fiscal de acordo com as especificações do Guia Prático.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 01-2016 / 12.1.9.
- Executar o conversor de tabela OBF00XXX.cnv por intermédio do programa LOG6000 (Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas) para atualização de tabela.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Atualmente não há emissão de Cupom Fiscal pelo ERP Logix, desta forma, é necessário realizar a importação pelo programa VDP0002 (Importação Notas Fiscais). Para ser considerado como Cupom Fiscal, o tipo da nota fiscal deve ser FATECF.
Além das informações de valores do cupom fiscal, também é solicitado a Chave do Cupom Fiscal Eletrônico quando gerar o registro C800 para Perfil A.
VDP0002 (Importação Notas Fiscais)
Alterado o layout de importação para que seja possível importar a chave de acesso do Cupom Fiscal Eletrônico. Abaixo segue novo registro criado:
Registro 59 – Informações do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e)
POSIÇÃO INICIAL | POSIÇÃO FINAL | TAMANHO | TIPO | CONTEÚDO |
1 | 2 | 2 | ALFANUMÉRICO | 59 (Indicador do tipo de registro) |
3 | 4 | 2 | ALFANUMÉRICO | Empresa |
5 | 12 | 10 | NUMÉRICO | Nota fiscal |
13 | 15 | 3 | ALFANUMÉRICO | Série nota fiscal |
16 | 59 | 44 | ALFANUMÉRICO | Chave de Acesso do CF-e |
Este registro será incluído na tabela obf_cupom_eletr.
Exemplo:
1. Realizar a importação dos cupons fiscais para o módulo do Faturamento no ERP Logix. Esta importação pode ser realizada através de programa específico ou
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
|
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab