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Este processo do vendedor envolve as rotinas 202, 220 - Digitar Digitar Pedido Compra e 1301 - Receber Mercadoria e o acréscimo de custo (rotina 202, 220) influencia na contas a pagar previsto e/ou contas a pagar. A taxa de vendor das parcelas das contas a pagar poderá ser calculada de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas colunas %Vendor e Valor do Vendor na tela de edição do Item. da da rotina 220 - Digitar Pedido Compra ou no campo % Desp. Financ. (VENDOR) da rotina 202 202 - Cadastrar Fornecedor.
Os campos % Desp. Financ. (VENDOR) e Calcular VENDOR por da rotina 202 - Cadastrar Cliente funcionam da seguinte forma:
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2) Preencha os filtros conforme a necessidade e clique Pesquisar;
3) Selecione o fornecedor desejado com um duplo clique;
4) Na tela de manutenção. , caixa 4.2 - Pedido de compra, informe o campo %Desp. financ. (Vendor) e no filtro Calcular vendor por selecione a opção Prazo de pagamento (S), Prazo de pagamento tabela PRICE(P) ou Total do pedido de compra e/ou NF(N).
Os cálculos dessas colunas são definidos conforme segue:
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Se estiver marcado como Prazo de pagamento (S) então o o calculo será conforme a descrição abaixo:
- %Vendor: (((%Desp. Fin / 100) / 30)*100) x (Prazo de pagamento)) = %Vendor.
- Valor do Vendor por parcela: ((Valor da parcela x %Vendor) / 100) = Valor do Vendor.
Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P) então o calculo será conforme a descrição abaixo:
- %Vendor: ({Base}(((% Desp. financ. (Vendor)/ 100) / 1) + 1), {Potencia}((PRAZO / 30))-1) * 100
- Valor do Vendor por parcela = (Valor da parcela) * %Vendor/ 100
Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) então o calculo será conforme a descrição abaixo:
- (% Desp. financ. (Vendor) - Definido na rotina 202, no campo (PERCDESPFIN)
- Valor da Despesa Financeira = (Total do pedido de compra) *% Desp. financ/ 100
Obs.: Caso o sistema esteja atualizado o sistema, acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados , e selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le, e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos. Em seguida, clique Confirmar.
Segue memória de calculo do Vendor nas 3 ocasiões ocasiões: Calculo do vendor.xlsx
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