Histórico da Página
DT_CFE_SAT_TOTVS_PDV
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® - Versão 11.8 | ||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||
Módulo: | SIGAFRT - TOTVS PDV | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Cadastros Iniciais: | Cadastro de Estação | ||||||||||
Requisito (ISSUE): | |||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SLG – Estações. | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows / Linux | ||||||||||
Versões/Release: | 11.8 | ||||||||||
Versão Corrigida: | 11.8 | ||||||||||
Versão Expedida: | 11.8 |
Descrição
Implementada a adequação do TOTVS PDV (SIGAFRT) para atender a legislação SAT (Cupom Fiscal Eletrônico), conforme portaria CAT 147 de 05/11/2012.
Conceito do equipamento SAT
O equipamento SAT é um dispositivo que gera o CF-e-SAT, documento fiscal de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado por meio exclusivamente eletrônico, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias em substituição ao Cupom Fiscal, com validade jurídica garantida pela assinatura digital realizada pelo equipamento SAT com base em Certificado Digital atribuído ao contribuinte.
O equipamento SAT é composto por um módulo de Hardware com Software embarcado, que possibilita, por intermédio do uso de comunicação de dados, a transmissão de CF-e-SATperiodicamente à SEFAZ após sua validação e autenticação, operando de forma integrada aos sistemas de frente de caixa conhecidos como Aplicativo Comercial (AC).
Importante
Esta alteração terá impacto apenas para o estado de São Paulo (SP), e sua contingência com a NFC-e é manual.
Importante
Antes de executar o compatibilizador o UPDLO154 é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
---|
- Em ByYou Smart Client ,informe o UPDLO154 no campo Programa Inicial.
- Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/05/2015.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Procedimento para Implantação
Antes de utilizar o SAT no sistema Protheus é necessário efetuar o registro no site da SEFAZ, referente ao equipamento SAT e a empresa.
Atualizações do Compatibilizador
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SLG - Cadastro de Estações
Campo | LG_USESAT |
Tipo | L |
Tamanho | 1 |
Título | Usa SAT |
Descrição | Usa SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Determina se usa SAT |
Campo | LG_CODSAT |
Tipo | C |
Tamanho | 32 |
Decimal | 0 |
Título | Cod. SAT |
Descrição | Código de ativação SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de ativação SAT |
Campo | LG_FABSAT |
Tipo | C |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Título | Fab. SAT |
Descrição | Fabricante do SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Fabricante do equipamento SAT |
Campo | LG_MODSAT |
Tipo | C |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Título | Mod. SAT |
Descrição | Modelo do SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Modelo do equipamento SAT |
Campo | LG_SERSAT |
Tipo | C |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Título | Série SAT |
Descrição | Número de Série do SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número de Série do SAT |
- Tabela SL1 – Orçamentos
Campo | L1_SERSAT |
Tipo | C |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Título | Série SAT |
Descrição | Número de Série do SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número de Série do SAT |
- Tabela SLQ – Orçamentos
Campo | LQ_SERSAT |
Tipo | C |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Título | Série SAT |
Descrição | Número de Série do SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número de Série do SAT |
- Tabela SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
Campo | F2_SERSAT |
Tipo | C |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Título | Série SAT |
Descrição | Número de Série do SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número de Série do SAT |
- Tabela SF3 – Livros Fiscais
Campo | F3_SERSAT |
Tipo | C |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Título | Série SAT |
Descrição | Número de Série do SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número de Série do SAT |
- Tabela SFT – Livro Fiscal Item
Campo | FT_SERSAT |
Tipo | C |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Título | Série SAT |
Descrição | Número de Série do SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número de Série do SAT |
- Tabela SAE – AdministraçãoFinanceira
Campo | AE_SAT |
Tipo | C |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Título | Cred SAT |
Descrição | Credenciadora SAT |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código administradora SAT |
- Tabela MH2 – Log SAT
Campo | MH2_FILIAL |
Tipo | C |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Nível | 0 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Picture | @! |
Browse | Não |
Help | Filial do Sistema |
Campo | MH2_NUM |
Tipo | C |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Título | No. LOG |
Descrição | Número do Log |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número de controle de LOG |
Campo | MH2_SERIE |
Tipo | C |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Título | Série PDV |
Descrição | Série do PDV |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número de Série PDV |
Campo | MH2_DOC |
Tipo | C |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Título | No. Venda |
Descrição | Número da Venda |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Número do extrato da venda |
Campo | MH2_DOCCHV |
Tipo | C |
Tamanho | 100 |
Decimal | 0 |
Título | Ch. Venda |
Descrição | Chave da Venda |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Chave do documento da venda |
Campo | MH2_XMLENV |
Tipo | MEMO |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Título | XML Envio |
Descrição | XML de Envio |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | XML da venda enviado |
Campo | MH2_XMLRET |
Tipo | MEMO |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Título | XML Retorno |
Descrição | XML de Retorno |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | XML da venda retorno |
Campo | MH2_TIPO |
Tipo | C |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Título | Tipo Venda |
Descrição | Tipo da Venda |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Tipo da ação executada |
Campo | MH2_STATUS |
Tipo | C |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Título | Status Venda |
Descrição | Status da Venda |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Status da ação executada |
Campo | MH2_TIME |
Tipo | C |
Tamanho | 14 |
Decimal | 0 |
Título | Data Venda |
Descrição | Data da Venda |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Picture | 99999999999999 |
Browse | Não |
Help | Data/Hora da ação executada |
Campo | MH2_MSGERR |
Tipo | C |
Tamanho | 250 |
Decimal | 0 |
Título | Msg Erro |
Descrição | Mensagem de Erro |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Mensagem de Erro |
Campo | MH2_SITUA |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Situação |
Descrição | Situação do Registro |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Situação do Registro |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | MH2 |
Ordem | 1 |
Chave | MH2_FILIAL + MH2_NUM |
Descrição | MH2_FILIAL + MH2_NUM |
Proprietário | S |
Índice | MH2 |
Ordem | 2 |
Chave | MH2_FILIAL + MH2_DOCCHV |
Descrição | MH2_FILIAL + MH2_DOCCHV |
Proprietário | S |
Índice | MH2 |
Ordem | 3 |
Chave | MH2_FILIAL + MH2_SERIE + MH2_DOC |
Descrição | MH2_FILIAL + MH2_SERIE + MH2_DOC |
Proprietário | S |
3. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_LJHDDES |
Tipo | L |
Descrição | Omite desconto no cupom |
Valor Padrão | .F. |
Procedimento para Configuração
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_LJHDDES |
Tipo: | L |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Omite desconto no cupom |
Procedimento para Utilização
Pré requisitos:
Para a correta utilização desta funcionalidade, é necessário a utilização de uma impressora não fiscal homologada pela TOTVS.
Consulte s modelos disponíveis no documento: Impressoras Não-Fiscais
Possuir o arquivo sat-cnpj_do_emitente.txt que contém a chave de vinculação para venda.
Exemplo: smartclient/sat-12345678000152.txt (O arquivo deve ser solicitado para TOTVS).
Os arquivos binários do sistema devem estar atualizados.
É necessário possuir a dll do fabricante do equipamento SAT (D-SAT da DIMEP equipamento homologado pela TOTVS).
- No No TOTVS PDV (SIGAFRT), acesse Miscelânia/Configuração/Estação (LOJA121).
- Clique em Alterar e em seguida, acesse a aba SAT.
- Preencha os campos:
- Ativar SAT? : Selecione a opção Sim.
- Fabricante: Informe o fabricante do equipamento SAT.
- Modelo: Informe o modelo do equipamento SAT.
- Cod. Ativação: Informe o código de ativação do equipamento SAT.
- Num. Série do Equipamento: Informe o número de Série do equipamento SAT.
4. Clique em Salvar.
- Observação: O número do PDV (LG_PDV) deve conter 3 dígitos.
Procedimento de Venda:
1. No TOTVS PDV (SIGAFRT) acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Efetue a abertura do Caixa.
3. Informe o CNPJ/CPF do cliente caso seja solicitado e clique em Confirmar
4. Informe o Vendedor.
5. Informe os produtos a serem vendidos.
6. Clique em Finalizar Venda.
7. Selecione o Meio de Pagamento e clique em Finalizar Pagamento.
O CF-e do SAT é impresso
Procedimento de Cancelamento (última venda)
1. No TOTVS PDV (SIGAFRT) acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Acesse o Menu [F2]
3. Clique na opção Cancelar SAT.
4. Verifique os dados da venda recuperada e clique em Cancelar Venda.
O CF-e de cancelamento do SAT é impresso.