Histórico da Página
...
7) Clique Confirmar, clique Distribuir para distribuir o valor do frete nos itens da nota, e em seguida, clique Gerar Tributação;
Caso tenha alguma alteração Importante: alterações na tributação do frete deve devem ser feita feitas nas abas CST, ICMS Frete FOB, e CST e PIS/COFINS Frete FOB, sempre que alterar . Quando alterada a aba XST CST ICMS Frete FOB clique em , realize o procedimento abaixo:
8) Clique Gerar Tributação e depois verifique a aba CST PIS/COFINS Frete FOB.
Depois de tudo lançado vá 9) Vá na aba Contas a pagar para lançar o contas a pagar do frete referente a esta nota, se for . Para mais de uma nota, pesquise na aba Notas fiscais relacionadas, o valor que corresponde a esta essa nota para lançar no Contas a Pagar ( o contas a pagar do frete FOB, quando é mais de uma nota vinculado, é lançado por nota ou seja, em todas as notas vinculadas a este conhecimento será lançado o seu valor de contas a pagar do frete):,
10) Selecione o Fornecedor que gerou este financeiro, a data de vencimento e o valor que será gerado, clique no no final data tela da aba contas a pagar ou na tecla <ENTER>, do seu teclado.
...