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Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

P11 e P12

Ocorrência:

Rejeições apresentadas ao transmitir uma nota fiscal na NT 2015.003

Passo a passo:

  • 232  - Rejeição IE do destinatário não informada.

 

Para nota geradas com “Fornecedor” foi realizado um tratamento no fonte NFESEFAZ = 17/12 e criado o campo A2_CONTRIB.

 

Com o campo A2_INSCRI = preenchido e A2_CONTRIB= Sim, é destacado no XML como contribuinte e a inscrição estadual.

  1. Para criar o campo A2_CONTRIB:
  2. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite informe o NFEP11R1 no campo Programa Inicial.  Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/12/2015. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa NFE11R182.

Segue o link do TDN:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=219121162

 

 

Para notas geradas com “Cliente”:

Será necessário primeiro verificar qual a situação correta desse cliente junto a Sefaz, lembrando que é diferente do Sintegra.

Existe o link de consulta:

www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-CCC.aspx

 

Confirme com a Sefaz em qual se enquadra (indIEDest):

1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);

2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;

9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

 

Quando for 1:

É necessário que os campos estejam preenchidos:

A1_INSCR = preenchido

A1_CONTRIB =SIM

A1_IENCONT = Em branco

 

Quando for 2:

A1_INSCR = Em branco ou ISENTO

A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = SIM (é contribuinte só não tem Inscrição)

A1_IENCONT (ABA OUTROS) = Em branco

 

Quando for 9:

Se tiver inscrição e precisar destacar no XML

A1_INSCR = Inscrição estadual

A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = Não

A1_IENCONT (ABA OUTROS) = Sim

 

Se tiver inscrição e não puder destacar no XML

A1_INSCR = Inscrição estadual

A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = Não

A1_IENCONT (ABA OUTROS) = Não

 

Se não tiver inscrição

A1_INSCR = Em branco

A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = Não

A1_IENCONT (ABA OUTROS) = Não ou em branco

 

 

  • 663 - Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados [nItem:999]
  • 693 - Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual [nItem:999]

 

Se o destinatário da nota não for contribuinte acerte os campos abaixo e refaça a nota, caso contrário altere a alíquota de acordo com a validação da SEFAZ:

 

A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = Não

A1_IENCONT (ABA OUTROS) = Não

 

OBS:

Após refazer a nota confira se gerou a tag indIEDest=9, se estiver correto e a rejeição persistir entre em contato com a SEFAZ do seu estado questionando o motivo.

 

Exceção 1 para 693: Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, a regra de validação acima não se aplica para destinatário Não Contribuinte (tag:dest/indIEDest=9).

Caso ocorra em produção entre em contato com a SEFAZ do seu estado.

Image Modified



    • 694 - Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999]  

  • Disponibilização de pacote no TDN

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=212900347

Executar o compatibilizado U_UPDSIGAFIS

 

  • Campos que devem ser preenchidos para gerar o cálculo

 

Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SIM

Mat.Consumo (F4_CONSUMO) = SIM

Calc.Difal (F4_DIFAL) = SIM

MV_PPDIFAL = {{2015,20,80},{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}

 

É necessário ter cálculo de ICMS para gerar registro na CD2

  • Campos adicionais que serão verificados na montagem do grupo ICMSUFDEST

 

Cod.Fiscal = Iniciado por 6 ou 2 (no caso de devolução de venda) – tag idDEST =2

Cons.Final(A1_TIPO) = F – tag indFinal = 1

Contribuinte (A1_CONTRIB) = NÃO = tag indIEDEST =9

 

  • Grupo ICMSUFDEST x Campos CD2

Tag vBCUFDest -> CD2_BC

Tag pFCPUFDest -> CD2_PFCP

Tag pICMSUFDest -> CD2_ALIQ

Tag pICMSInter -> CD2_ADIF

Tag pICMSInterPart -> CD2_PDDES

Tag vFCPUFDest -> CD2_VFCP

Tag vICMSUFDest -> CD2_VDDES

Tag vICMSUFRemet -> CD2_VLTRIB

 

Para itens sem ICMS:

Quando não houver cálculo do difal na CD2 na operação de venda interestadual para consumidor final não contribuinte com ICMS Isento (Calcula ICMS= Sim, L.Fisc ICMS= Isento, Sit trib ICM = 40), o grupo será gerado da seguinte forma:

 

<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>0</vBCUFDest>

<pFCPUFDest>0</pFCPUFDest>

<pICMSUFDest>0</pICMSUFDest>

<pICMSInter>12.00</pICMSInter> - conteúdo do campo SD2_PICM

<pICMSInterPart>20.0000</pICMSInterPart> - conforme parâmetro MV_PPDIFAL

<vFCPUFDest>0</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>0</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

 

 

  • 695 - Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999]  

 

Entrar em contato com a SEFAZ e questionar quando irá aceitar o novo grupo, pois está em vigor desde o dia 01/01/16.

 

Solução paliativa, aplicar o NFESEFAZ antigo para não gerar o novo grupo.



  • 805 - Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual. 

 

A última versão 1.60 da NT 2015/003 liberada no portal não altera Layout, Schema ou processo.

Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.

Caso ocorra em produção entre em contato com a SEFAZ do seu estado.

 

 

 

    • 529 - Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual [nItem:999]

 

Ocorre quando os campos abaixo estão preenchidos dessa forma e está utilizando o CST  50 ou 51:

 

A1_INSCR = Em branco ou ISENTO

A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = SIM

A1_IENCONT (ABA OUTROS) = Em branco

 

Solução:

Alterar o CST do ICMS na TES no campo F4_SITTRIB para diferente de 50 ou 51.

 

Exceção 4: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.

Caso ocorra em produção entre em contato com a SEFAZ do seu estado.

 

 

  • 699 - Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão [nItem:999]

 

Ocorre quando o percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino (tag:pICMSInterPart) difere do previsto para o ano da Data de Emissão.

 

Confira o parâmetro MV_PPDIFAL = {{2016,40,60}} e se gravou com 40 no CD2_PDDES, pois na NT 2015.003 informa que esse ano deve ser 40% nessa tag.

 

 

 

  • 793 - Rejeição: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado [nItem:999]

 

Ocorre quando o Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino (tag:vFCPUFDest) difere de: vBCUFDest * pFCPUFDest (*4)

 

Confira como gravou os campos abaixo e as configurações dos links:

Tag vBCUFDest -> CD2_BC

Tag pFCPUFDest -> CD2_PFCP

Tag vFCPUFDest -> CD2_VFCP

 

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/UF+x+UF+-+P11

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FECP+-+Fundo+Estadual+de+Combate+a+Pobreza+--+112399

 

 

Observações: