Páginas filhas
  • DT_Adequação_CEST_na_Devolução_de_Cliente_Avulsa

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO DE CLIENTE AVULSA

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Recebimento Mercadoria (Devolução)

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1346

Devolução de Cliente Avulsa

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

132

Parâmetros da Presidência

514Cadastrar Tipo de Tributação
1303Devolução de Cliente
1332Devolução Pronta Entrega Manifesto
1344Devolução de Venda Consignada

Parâmetro(s):

2288 - Utilizar NF

Chamados Relacionados

0.021580.2016

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

- PCCEST

- PCCESTPRODUTO

- PCCESTEXCECAO

- PCCESTCST

- PCFWREPOSITORIO

- PCFWLOGDEBUG

- PCPARAMFILIAL

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão Release

560 - V. XX.XX.XX

1346 - V. XX.XX.XX

Descrição

As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente.

 

Procedimento para Utilização

  Observações:

  • Caso campo Gera Num. NF da rotina 1346 esteja marcado como Não ou o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 também esteja como Não, a validação do CEST - Código Código Especificador da Substituição Tributária será          realizado pela rotina 1346. Caso contrário o processo será realizado pela pelo servidor de NF-e; (VER COM GABI SE FAREMOS LINK COM DOC DELA), através da rotina 4004 - Cadastro CEST - Código Especificador de ST;
  • Para as demonstrações abaixo o campo Gera Num. NF  está marcado na Não.

 

  1. Acesse a rotina 1346 - Devolução de Cliente Avulsa;

  2. Clique o botão Novo;

  3. Selecione o Tipo Entrada, Filial Venda, Motivo de Devolução, Cliente e demais filtros/campos conforme necessidade;

  4. Na aba Tabela de Itens clique o botão Pesquisar;

  5. Marque a opção Não do botão Gera Núm. NF;

  

 

 6. Selecione com duplo clique o item desejado;

  7. Na tela Item informe Qt. Devolução, Preço da Devolução e demais campos conforme necessidade;

  8. Preencha ou informe o campo Sit. Tributária;

  

 

   Observações: 

  • A validação do CEST será realizada ao incluir produto na tela Item da rotina 13031346, ou seja, quando informado produto e este não informar o CEST Válido será exibida mensagem de alerta ao usuário questionando se o mesmo deseja ou não continuar o processo conforme imagem abaixo:

 

  • Outras mensagens de alerta também podem ser exibidas caso ocorra alguma falha no processo de CEST.  As mesmas sempre serão exibidas na primeira linha do alerta, conforme destacado acima. São elas:
    - O TIPOMOV informado é invalido (valores válidos: E, EP, S ou SP);
    - Código do produto não informado ou inexistente no cadastro;
    - O CST de ICMS não informado;
    - Não foi localizado registro CEST para o produto;
    - O código CEST obtido está nulo.

  • Caso clique o botão Sim as notas serão geradas, porém, poderão Não ser Aprovadas pelo servidor de NF-e nesse caso deverá ser editada na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada;
  • Caso clique o botão Não, o processo será descontinuado retornando a tela de Item.

  9 . Clique o botão Confirmar;

  10. Na aba Tributação, clique o botão Gerar Tributação Tributação;

  11. Clique o botão Gravar.