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Produto: | Microsiga Protheus | |||
Versões: | Exemplo: 10, 11 e 12 (Se houver necessidade, poderá ser informada mais de uma versão, contudo, também deverá ser informada na label). | |||
Ocorrência: | Exemplo: Ao transmitir uma NFe, é apresentada rejeição 656723. | |||
Passo a passo: | Exemplo: Este problema ocorre quando ocorre um grande volume de consultas no servidor da SEFAZ em um período muito curto. O TSS faz em media 5 consultas no servidor da SEFAZ e quando o cliente clica no REFRESH é adicionada mais uma consulta a cada clique. Neste momento a SEFAZ bloqueia as consultas, retornando então a Rejeição 656. Se ocorrer no Manifesto do Destinatário: Deve ser utilizado o ultNSU nas solicitações subsequentes. Tente após 1 hora. Isso ocorre porque o sistema está sincronizando muitas notas ao mesmo tempo, não apenas as notas atuais. Lembrando que após a exibição do alerta da SEFAZ, basta esperar aproximadamente de 5 a 10 minutos para sincronizar novamente e não uma hora como na mensagem. ...... | Observações: | Para nota de cliente do exterior que a venda é realizada no Brasil (venda para turista) Para fazer uma nota para um turista no brasil a Sefaz exige algumas informações na nota para autorização: A nota precisa ser de consumidor final, CFOP deve ser de operação interna ou seja iniciar por 1 ou 5 e preencher o documento do estrangeiro. Sendo assim: <indFinal>1</indFinal> <idDest>1</idDest> <CFOP>5101</CFOP> exemplo: pode ser qualquer CFOP iniciado por 1 ou 5 <idEstrangeiro>11111</idEstrangeiro> exemplo o conteúdo deve ter de 5 a 20 números Com isso: Para nota de saída a operação de consumidor final deve ser informado no cadastro de cliente. O campo A1_TIPO = Consumidor final é gerado 1. Assim irá gerar <indFinal>1</indFinal> O campo A1_PFISICA o conteúdo deve ter de 5 a 20 números. Assim irá gerar conteúdo na TAG <idEstrangeiro>11111</idEstrangeiro> Deixe o campo A1_CGC em branco. Lembrando que: Essa operação é gerada dessa forma apenas ao utilizar cadastro de cliente. Com isso se for alguma devolução de compra deve ser cadastrado o fornecedor como cliente. Se for fazer nota de entrada deverá realizar a nota como tipo B utiliza cliente. ...... | Para visualizar uma página finalizada, clique no link a seguir: NFE0001_Rejeição_656_Consumo_Indevido