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Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

(Neste campo, poderá ser inserida qualquer tipo de observação, caso não tenha necessidade, basta excluir a linha utilizando o botão "Remove Row" Image Removed ).

Para visualizar uma página finalizada, clique no link a seguir: NFE0001_Rejeição_656_Consumo_Indevido

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

Exemplo: 10, 11 e 12 (Se houver necessidade, poderá ser informada mais de uma versão, contudo, também deverá ser informada na label).

Ocorrência:

Exemplo: Ao transmitir uma NFe, é apresentada rejeição 656723.

Passo a passo:

Exemplo: Este problema ocorre quando ocorre um grande volume de consultas no servidor da SEFAZ em um período muito curto.

O TSS faz em media 5 consultas no servidor da SEFAZ e quando o cliente clica no REFRESH é adicionada mais uma consulta a cada clique. Neste momento a SEFAZ bloqueia as consultas, retornando então a Rejeição 656.

Se ocorrer no Manifesto do Destinatário:

Deve ser utilizado o ultNSU nas solicitações subsequentes. Tente após 1 hora.

Isso ocorre porque o sistema está sincronizando muitas notas ao mesmo tempo, não apenas as notas atuais.

Lembrando que após a exibição do alerta da SEFAZ, basta esperar aproximadamente de 5 a 10 minutos para sincronizar novamente e não uma hora como na mensagem.

......

Observações:

Para nota de cliente do exterior que a venda é realizada no Brasil (venda para turista)

Para fazer uma nota para um turista no brasil a Sefaz exige algumas informações na nota para autorização:

 A nota precisa ser de consumidor final, CFOP deve ser de operação interna ou seja iniciar por 1 ou 5 e preencher o documento do estrangeiro.

 Sendo assim:

 <indFinal>1</indFinal>

 <idDest>1</idDest>

 <CFOP>5101</CFOP> exemplo: pode ser qualquer CFOP iniciado por 1 ou 5

 <idEstrangeiro>11111</idEstrangeiro> exemplo o conteúdo deve ter de 5 a 20 números

Com isso: 

Para nota de saída a operação de consumidor final deve ser informado no cadastro de cliente.

 O campo A1_TIPO = Consumidor final é gerado 1.

 Assim irá gerar <indFinal>1</indFinal>

O campo A1_PFISICA o conteúdo deve ter de 5 a 20 números.

Assim irá gerar conteúdo na TAG <idEstrangeiro>11111</idEstrangeiro>

 Deixe o campo A1_CGC em branco.

Lembrando que:

 Essa operação é gerada dessa forma apenas ao utilizar cadastro de cliente.

 Com isso se for alguma devolução de compra deve ser cadastrado o fornecedor como cliente.

 Se for fazer nota de entrada deverá realizar a nota como tipo B utiliza cliente.


......