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Campo:

Descrição

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Conta Transitória

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

  • Transferência entre estabelecimentos é exibida a conta transitória de transferência;
  • Remessa para Beneficiamento é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
  • Retorno de Beneficiamento é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
  • Remessa para Consignação é exibida a conta transitória de entrada para consignação.
  • Compra é exibida a conta transitória de fornecedor.
Subconta TransitóriaInserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado.
Via Transporte

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

  • Rodoviário
  • Aeroviário
  • Marítimo
  • Ferroviário
  • Rodoferroviário
  • Rodofluvial
  • Rodoaeroviário
  • Outros
Nota Fiscal Fatura

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

MoedaInserir o código da moeda do documento.
Cotação Dia

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Vl Frete MEInserir o valor do frete, despesa constante do documento.
Vl Seguro MEInserir o valor do seguro, despesa constante do documento.
Vl Embal MEInserir o valor da embalagem, despesa constante do documento.
Vl Outras MEInserir o valor de outras despesas constantes do documento.
Vl Despesa MEExibe o valor total das despesas constantes do documento.
Vl Mercado MEExibe o valor total das mercadorias informadas para o documento.


Janela Inclui Documento - Pasta Observação:

Objetivo da tela:

Apresenta e permite modificar a observação do documento.


Campo:

Descrição

Observação

Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.


Janela Inclui Documento - Pasta RGA:

Objetivo da tela:

Informar os dados do documento de autorização de devolução.

Esta pasta é habilitada quando o o parâmetro "Usa RGA" estiver marcado, na função Manutenção Parâmetros Recebimento (RE0103).

Campo:

Descrição

Nr RMA

Inserir o número da RMA informado pelo usuário de devoluções do fornecedor.

Seq Contato

Selecionar o número da sequência de contato fornecedor com quem foi mantido o contato para liberação do número RMA.
O contato do fornecedor é informado/parametrizado por intermédio da função Manutenção de Fornecedores (CD0401), pasta Contatos.

TelefoneExibe o número do telefone da pessoa de contado na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato.
E-mailExibe o e-mail da pessoa de contato na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato.
Data Validade

Inserir a data de validade a ser considerada para a RGA, indicando a data limite para a devolução física ao fornecedor.
Esse campo exibe como padrão a data 12/31/2999, podendo essa ser alterada.

Atualmente esse campo é documentacional.

Perc ReestocagemInserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA.
Val ReestocagemInserir o valor de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA.

 

Janela Inclui Documento - Pasta Importação:

Objetivo da tela:

A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento.

Campo:

Descrição

Embarque

Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.

EstabelecimentoExibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque.
Declaração ImportaçãoExibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada.

 

 

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