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  • Como baixar adiantamento entre fornecedores diferentes na rotina 746?

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...

Para baixar adiantamento entre fornecedores diferentes, realize os procedimentos abaixo:

...

4) Informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ da  na aba 3 - Classificação;

5) Clique Salvar;

...

7) Informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ;

Observação: o fornecedor principal do fornecedor 2 será o fornecedor 1;

8) Acesse a rotina 746 - Baixar Títulos Pagos AdiantadoControle de adiantamento ao fornecedor;

9) Informe o código do Fornecedor 1 no campo Fornecedor;

10) Marque a opção Considerar Fornec. Principal;

11) Clique Pesquisar. Será apresentado o adiantamento realizado para o fornecedor 1 e os títulos em aberto do Fornecedor 2, podendo assim realizar a baixa dos títulos em aberto do fornecedor2fornecedor 2.

 

Aviso
titleImportante

...

!
Caso o título não seja apresentado,

...

na rotina 507 - Atualização Eventual

...

, selecione a opção Atualização Fornec. Principal no Contas a Pagar na aba Outros e clique Confirmar

...

.



 

 

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