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Nesse programa é possível pesquisar os embarques, onde se encontram relacionados todos os embarques ainda não recebidos e que possuem um ponto de controle identificado como "Ponto EADI" em seu itinerário (ver veja os detalhes no Cadastro de Itinerários (CD2567)). A pesquisa pode ser realizada utilizando faixas por estabelecimento, embarque, processo de importação, item da ordem de compra, fatura do embarque e ponto de controle, além de possuir duas formas de ordenação dos dados apresentados: por data de vencimento da fatura e por data de efetividade do ponto EADI.

Essa função possibilita que a nacionalização das mercadorias possa ser seja feita parcialmente, conforme as necessidades existentes. Serão relacionadas todas as parcelas das ordens de compra associadas ao embarque, para que seja informada a quantidade a ser nacionalizada, a nova data de entrega e o número da nova fatura.   Dessa forma, para o saldo não nacionalizado do embarque original , será gerado um novo embarque, o qual deve ser informado pelo usuário.

Quando a parcela da ordem de compra não sofrer alterações, será desvinculada do embarque original e vinculada automaticamente ao novo embarque criado. Dessa formaAssim, a data de entrega da parcela da ordem de compra deve ser igual a nova data de entrega informada, bem como , a data de da última previsão dos pontos de controle ainda não efetivados do novo embarque será recalculada, conforme a nova data de entrega informada.

Quando a parcela da ordem de compra for nacionalizada parcialmente:

  • Na base de compra: sempre Sempre que seja for modificada a quantidade. Deve ser informado que a quantidade a ser nacionalizada no embarque original é menor que sua a quantidade original. Dessa forma será alterado o saldo da parcela para a quantidade nacionalizada, criando uma nova parcela idêntica a original, porém com a quantidade do saldo não nacionalizada daquela parcela no embarque original.

  • Na base do COMEX: a A nova parcela de compra criada será vinculada automaticamente ao novo embarque criado.

As faturas/parcelas já existentes no embarque original serão recalculadas, conforme o novo valor desse do embarque.

Nota
titleNota:

Caso o embarque original tenha sido contabilizado (material em transito - função disponível apenas para clientes EMS), será gerado um AVA (negativo) para o título do embarque original, com o valor correspondente ao material que não será mais nacionalizado nesse embarque.
As despesas do embarque original serão recalculadas, de acordo à com a quantidade a ser nacionalizada nesse embarque. Todas as despesas serão rateadas, exceto despesas do tipo "valor fixo" que ocorrerem a partir do ponto de nacionalização.
Somente é possível efetuar a quebra do embarque para um novo quando o embarque original possuir um documento gerado na função no programa Manutenção de Documentos (RE1001) que seja do tipo Simples Remessa.
Quando o embarque que está sendo quebrado estiver vinculado a uma Declaração de Importação, há dois tratamentos possíveis para ele:

  • Embarque Sem Nota Gerada: o sistema informa que o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação e questiona se deve vincular o novo embarque a esta DI. Como a quebra do embarque gera alterações de quantidades e criação de novas parcelas para as ordens, será necessário gerar novamente as Ordens, as Adições e os Itens da Declaração de Importação e , dessa forma o Rateio dos Valores e Despesas é reaberto.
  • Embarque Nacionalizado (Simples Remessa) com Nota Mãe: a vinculação do embarque à DI é automática. São geradas as Ordens, as Adições e os Itens e, também, reaberto o rateio dos Valores e Despesas.

...

Ordem Compra

Item

Un

Adição

Qtde

Taxa Siscomex

81.00

0.30.600

10

60

120,00

82.00

0.30.600

pc

10

40

80,00

83.00

0.30.666

Kg

20

100

150,00

84.00

0.30.999

Lt

30

50

55,00

85.00

0.30.999

Lt

40

150

75,00

Total Taxa Siscomex

480,00

 Fazendo Efetuando o desembarque parcial de uma parte das ordens, o valor da despesa referente a taxa Siscomex passará para R$ 110,00 e o rateio do embarque 100.001 ficará da seguinte forma:

...

Preparação Desembarque Parcial

...

Objetivo da tela:

...

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Nota:

Ação:

Descrição:

Seleção

Por intermédio desse botão será é possível selecionar uma faixa de ordens de compra/parcela/item que serão apresentadas na pasta Ordens.

Confirma

Por intermédio desse botão será é possível efetivar/confirmar as quantidades informadas, gerando assim um novo embarque com os saldos disponíveis.

Nota
title

Após acionado esse botão, o sistema emite a seguinte mensagem: “Novo embarque criado com sucesso”.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:Descrição:

Novo Embarque

Informar o número correspondente ao novo embarque a ser gerado com o saldo não nacionalizado das ordens do embarque original.

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Nova Dt. Entrega

Informar a nova data prevista de entrega do saldo. A mesma Essa será a nova data da última previsão do ponto de controle de chegada na fábrica, do acompanhamento do novo embarque e a data de entrega das parcelas de compra associadas ao novo embarque.

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Integrado Visão DI

Quando assinalado, determina que o embarque está integrado à Visão DI.

DI EMS

Exibe o número da DI no EMS a qual o embarque está vinculado.

Fatura

Informar o número correspondente à fatura a ser gerada para o novo embarque.

Nota
titleNota:

A data de vencimento será é calculada de acordo à condição de pagamento.

Qtde à Nacionalizar

Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original a ser nacionalizada

Seleção

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Ordem de Compra

Inserir uma faixa de ordens de compra a serem consideradas na seleção.

Parcela

Inserir uma faixa de parcelas de ordens de compra a serem consideradas na seleção.

Item

Inserir uma faixa de códigos de itens de ordens de compra a serem consideradas na seleção.

 

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