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Processo de transferência TV 10
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | Para realizar o processo de transferência TV 10, na rotina 1301 - Receber Mercadoria, siga os procedimentos abaixo.
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Observações: |
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A grid é apresentada ao clicar no botão "Importação" localizado no rodapé da rotina, ao selecionar a opção "03 - Nota fiscal de venda tipo 10" e clicar no botão "Avançar" com as seguintes colunas disponíveis à apresentação das informações:
· Pedido: apresenta o número do pedido de venda.
· Nº Nota: apresenta o número de nota fiscal de saída.
· Transação: apresenta o número da transação da nota fiscal de saída.
· Dt. Saída: apresenta a data de geração da nota fiscal.
· Vlr. Total: apresenta o valor total.
· Cod. Cliente: apresenta o código do cliente da nota fiscal.
· Cliente do Pedido: apresenta a razão social do cliente.
· Cód Fornecedor: apresenta o código do fornecedor, vinculado ao cliente da nota fiscal de saída. Esse vínculo é realizado na tela "cadastro", aba "Cobrança", da rotina "202 - Cadastrar Fornecedor.
· Fornecedor: apresenta a razão social do fornecedor associado ao código informado.
· Carregamento: apresenta o número do carregamento, gerado no momento da montagem da carga ou no faturamento da nota fiscal.
· Gera CT. Pagar: apresenta se será gerado o contas a pagar ou não, é definido no pedido de venda realizado na rotina "316 - Digitar Pedido de Venda.
· Vlr. ST Guia: apresenta o valor da substituição tributária na guia.
Para entrar com mercadoria de transferência Tv – 10 e Tv 9 , seguir os passos abaixo :
1 – Abrir a rotina 1301 – clica no botão importar;
2 - Após clicar no botão , vai abrir a tela onde clica na flag 03- Nota fiscal de venda tipo 9 e 10. Clicar em avançar.
3 – Depois preenher os campos de origem e destino e pesquisar o XML .
4 – Após localizar o XML , importar e seguir o processo normalmente.
Segue anexo com tutorial abaixo:
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