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Códigos de PDV's permitidos:

01 DATABORGES                                                                                 PDV PADRAO                                                                               

02 SID (CLI/UNI)                                                                               

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Objetivo da tela:

Para o tipo de PDV do Cadastro da Filial marcada marcado no Cadastro de Empresa.

Cada cliente tem o seu PDV e este está especificado no cadastro de Loja loja (VABULOJA).


Filial de Venda:

 

Capturada automaticamente a partir do Cadastro do Representante.

...

 

 

Nome do Campo

 

 

Conteúdo

 

Descrição

 

Dados do Emitente

 

 

 

Filial de Origem

Conforme Cadastrado (Tipo)

 

Nome da Filial de Origem

 

Filial de Venda

 

Conforme Cadastrado (Tipo)

Nome da Filial da Venda

Tipo de PDV

Conforme Cadastrado (Tipo)

Código do PDV Cadastrado para operar com Nota Fiscal Conjugada

 

 

Dados de Processamento

 

 

 

Data

 

 

Data da emissão da Nota

Número do Caixa

 

Número do Caixa onde foi gerado o Cupom que dará origem a Nota

 

Representante

 

Código do Representante que registrou a Compra no PDV

 

Numero do Cupom

 

Número do Cupom gerado pelo PDV

 

Opção de Processamento

 

Opção para o Tipo de  Processamento da Emissão:

Somente Boleto

Boleto e Nota

Somente Nota

 

Destinatário

 

Registro de quem realizou a compra

 

Condição de Pagamento

Conforme Cadastrado (Tipo)

Código da Condição de Pagamento da Filial.

 

 

Transportador

 

Código da Transportadora

Caminho do Arquivo de Saída

 

Indica o caminho onde  será gravado a solicitação do PDV.  Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado

 

Caminho do Arquivo de Retorno

 

Indica o caminho onde o Arquivo de Cupom é gerado. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado.

 

 

 

Após inserir as informações solicitadas nos campos, CONFIRME.

 

 

O Sistema sistema abrirá a tela para Cadastro do “Cliente Varejo”, conforme abaixo:

Através da tecla HELP o sistema permite localizar os clientes “Varejo” através do CPF e/ou  Nome.

Insira o Número do CPF e/ou Nome do Cliente.

O Sistema sistema apresentará as opções conforme  o número de CPF e/ou nome.

Selecione a opção desejada e o sistema trará as informações para os demais campos da Ficha Cadastral do Cliente Varejo.

Certifique-se de que as informações estão corretas e CONFIRME. 

Clique em SIM.

Será gerado o arquivo de Cupom. 

Permissão de parâmetro – CPF diferente do Cupom de origem

Acessar Painel de Controle do Faturamento “VGFMPAIN” e selecionar a opção “Nota Conjugada”.

 

 

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