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  • Como gravar uma conta complementar no arquivo gerado na rotina 740?

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Gravar conta complementar no arquivo gerado na rotina 740

Produto:

Rotina 740Rotinas 740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240 e 1520 - Manter dados de integração bancária

Passo a passo:

Para que seja gravado a conta complementar no arquivo gerado através da rotina 740, siga realize os passo procedimentos abaixo:

1 – Abra a rotina “1520 – Manter dados de integração bancária”) Na rotina 1520, selecione o banco desejado .e clique duas vezes sobre ele;

2 ) Informe a conta no campo “Conta Conta com DV” DV e clique no botão “Confirmar”.o botão Confirmar - F11;

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3) Acesse 3 – Abra a rotina 740, informe a filial Filial, banco, nº borderô inicial, nº borderô final, selecione a forma de pagamento desejada e posteriormente selecione a flag “Gerar dados de Conta Secundaria”, clique no botão “Confirmar” para gerar o arquivo para ser enviado ao banco.o Banco, o Nº Borderô Inicial e o Nº Borderô Final;

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4) Selecione a Forma de Pagamento, conforme a necessidade,

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5) Marque a opção Gerar dados de Conta Secundária e clique o botão Confirmar para gerar o arquivo que será enviado ao banco.

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Observações:

Caso o campo Prox.Nosso Número não seja preenchido, não será possível emitir o boleto.

Observações: