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Este cadastro tem por objetivo a parametrização de regras para as configurações bancárias, utilizadas para a impressão do boleto de cobrança no processo de Geração de Boletos (Geração - Boletos - hfp.BilletProcess).

 


Através da tela inicial, é possível realizar o gerenciamento das regras, com as seguintes opções:

 

Adicionar - Realiza o cadastramento de uma nova regra;

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Modificar - Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;

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Detalhar - Realiza o detalhe de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;

Remover - Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal;

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Para a pesquisa das regras disponibilizadas na lista, disponibilizados os filtros abaixo: 

Código - Código único criado automaticamente a cada nova regra adicionada;

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Banco - Realiza o filtro através de uma listagem de bancos disponíveis no sistema;

Descrição - Realiza o filtro a partir do campo "Descrição";

...

Portador - Realiza o filtro a partir de campo "

...

Portador";


Ao realizar a manutenção das regras bancárias, possuímos as seguintes informações disponíveis para cadastro:

 

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• Código - Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado;

 

• Descrição - Utilizado como facilitador para a identificação da regra;

Banco - Este campo contém a listagem dos bancos disponíveis no sistema. (Itaú e Santander). A partir desta escolha, os campos abaixo são afetados para permitir a parametrização das informações bancárias;

Agência - Agência bancária e dígito devem ser preenchidos nesta etapa. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;

Conta - Informações sobre conta corrente e seu dígito verificador são incluídos neste campo. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;

• Portador - Inclusão do portador bancário. Este campo será utilizado para realizar a busca da regra bancária no momento da geração, comparando o portador da regra com o portador da fatura no qual estamos realizando a geração;

• Mensagem - Área disponível para realizarmos a parametrização de mensagens específicas para serem impressas no boleto de cobrança. Sua informação será utilizada no campo "Instruções Bancárias" no boleto.

 

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codigo, banco, descricao, portador


Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

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