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Chave

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Ação:

Descrição:

Seleciona Embarque para Cálculo

Com o acionamento desse botão serão apresentados os resumos do embarque selecionado.

 

Cálculo do Embarque

Com o acionamento desse botão é confirmado o cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.

Nota
titleNota:

Ao calcular o embarque para gerar a nota fiscal, o sistema verificará se a nota fiscal possui remitos.  Caso possua, as despesas do remito serão utilizadas para gerar as despesas da nota fiscal. Caso contrário, serão utilizadas as despesas do embarque.

Simulação do Cálculo

Quando acionado, será apresentado uma simulação do cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.

Altera

Com o acionamento desse botão será apresentada a janela Cálculo de Notas Fiscais – Dados Gerais (FT4003B).  Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), janela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Principais.

Marca

Com o acionamento desse botão, o resumo do embarque será marcado para cálculo da nota fiscal.

Desmarca

Com o acionamento desse botão será desmarcado o resumo do embarque para o cálculo.

Marca Todos

Com o acionamento desse botão, serão selecionados todos os resumos do embarque para cálculo da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Cada resumo (linha) selecionado dará origem a uma nota fiscal.

Desmarca Todos

Com o acionamento desse botão serão desmarcados todos os Resumos selecionados.

Embalagens

Com o acionamento desse botão, será apresentada a função Manutenção de Embalagens de Resumo de Embarque (FT1007).

Despesas

Com o acionamento desse botão o usuário poderá confirmar e/ou incluir novas despesas para as notas fiscais por intermédio da janela FT4040A.  Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Nota
titleNota:

Caso o usuário junte vários resumos em uma mesma nota fiscal e esses possuírem despesas comuns, porém com percentuais diferenciados, o sistema irá recalcular o percentual dessas despesas.  Caso as despesas sejam em valor, o mesmo será totalizado.

Se houver faturamento parcial, o sistema irá respeitar a parametrização (aplicação de despesa e forma de rateio) do cadastro de despesas.  Se a despesa estiver marcada como faturada, não poderá ser utilizada nos próximos faturamentos.

Quando o embarque selecionado for referente a uma exportação, o botão Gastos executará o programa Despesas Exportação (EX0202).

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Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Embarque

Exibe o número do embarque selecionado.

Data de Emissão

Exibe a data de emissão a ser assumida pela nota fiscal, podendo o dado desse campo ser alterado.

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento do embarque.

Data Base Duplicatas

Exibe a data base a ser considerada para emissão das duplicatas, podendo ser alterado o dado desse campo.

Data Primeiro Vencto

Inserir a data a ser considerada para o primeiro vencimento da duplicata. Quando não inserida, será utilizada como base a condição de pagamento do pedido.

Sum

Exibe o número do resumo do embarque.

Cust

Exibe o nome abreviado do cliente.

Rep

Exibe o nome abreviado do representante.

Trm

Exibe a condição de pagamento.

M

Exibe a moeda do pedido.

Grss Wght

Exibe o peso bruto do resumo.

Net Wt

Exibe o peso líquido do resumo.

Sit

Exibe a situação do resumo:

  • 01 – Alocado;
  • 02 – Calculado;
  • 03 – Confirmado.

Trans Tp

Exibe o código da natureza de operação do resumo.

Dlvy

Exibe o código do endereço de entrega do resumo.

Cor:

Descrição:

Vermelho

Indica que o Resumo não está disponível para faturamento. Acionando o botão direito do mouse sobre o resumo, serão apresentadas as inconsistências para o resumo. As inconsistências podem ser:

  • A série relacionada ao resumo para geração da nota fiscal não está cadastrada;
  • A série relacionada para geração da nota fiscal é de remito e deve ser série de documento;
  • A série é manual e deve ser automática;
  • O relacionamento Document Numeration (FT4000) não está cadastrado;
  • O relacionamento Document Numeration (FT4000) controla a data do próximo faturamento, e a data não está de acordo. Exemplo: Quando parametrizado o controle da data do próximo faturamento, e a data último faturamento for superior ao número de dias em aberto, não será possível o faturamento do resumo.
  • A natureza de operação indica geração de remitos, porém não existem remitos relacionados;
  • A natureza de operação indica baixa de estoque pelo remito, e o mesmo não se encontra atualizado no estoque;
  • A natureza de operação indica geração de remito e esse se encontra implantado somente; é necessário imprimi-lo;
  • A natureza de operação indica a emissão de Picking List; o sistema deve validar essa informação.
Nota
titleNota:

O Resumo somente é liberado para faturamento após a correção das inconsistências.

Preto

Indica que o Resumo está disponível para faturamento e não selecionado. 

Preto Negrito

Indica que o Remito está selecionado para faturamento.

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Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

DespExibe o código da despesa relacionada com o remito.
DescriçãoExibe a descrição da despesa relacionada com o remito.
% DespExibe o percentual da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual.
Vl DespExibe o valor da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.

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Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

DespesaSelecionar o código da despesa a ser relacionada ao remito.
% Despesa

Informar o percentual da despesa selecionada para o remito em questão.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070). 

Valor Despesa

Informar o valor da despesa selecionada para o remito em questão. Esse valor deve ser informado na moeda referente ao programa onde estiver sendo implantada.

Exemplo:

Pedido = Moeda correspondente ao pedido;

Nota Fiscal = Moeda correspondente à nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como valor na função Cadastro de Despesas (CD1070).

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Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609)

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Atualização automática de remito no estoque

Atualização automática de Previsão de Remito no CR

Consistências da atualização de Estoque por Remito

Busca dos Percentuais de Impostos

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Busca dos Percentuais de Impostos

Emissão de Invoice por intermédio dos Embarques