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Ação:

Descrição:

Inclui

 

Com o acionamento desse botão é possível a inclusão de itens para a nota de débito/credito. Veja mais informações na tela Item Addition.

Nota
titleNota:

Esse botão será habilitado quando o item não estiver em manutenção.

IETU

Image Added

Quando acionado, permite informar o grupo IETU relacionado ao item do remito.

Nota
titleNota:

Quando não informado o grupo IETU no item do documento, o relatório de apuração do IETU buscará o grupo IETU no cadastro do item (produto), não sendo obrigatória a informação do mesmo no documento. 

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Exibe a sequência que o item ocupa na descrição da nota de débito/crédito. 

Item

Exibe o código e a descrição do item da nota de débito/crédito. 

Referência

Exibe a referência do item da nota fiscal de débito/crédito. 

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação informada na inclusão da nota de débito/crédito. 

Código Imposto

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Inserir o código de imposto a ser considerado para o item.

Nota
titleNota:

Quando existir um nota fiscal vinculada a nota de débito, esse campo apresenta o imposto da nota vinculada. Caso não exista nota vinculada, o sistema sugere o imposto conforme definido na função Impostos para Cálculo Remito/Fatura (CD0184). Caso não seja encontrado um imposto para o item, será considerado o imposto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).

Percentual Imposto

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Exibe a alíquota de imposto a ser aplicado para o item no cálculo da nota.

Nota
titleNota:

Essa alíquota é proveniente da função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item baixa estoque. 

Quantidade UN Fatur

Inserir a quantidade faturada do item na unidade de medida de faturamento. 

Quantidade UM Item

Exibe a quantidade do item na unidade de medida do mesmo.

 

Unidade Negócio

Inserir o código da unidade de negócio associada ao item.

 

Informações
titleImportante:

Somente será possível manutenir o código da unidade de negócio se o parâmetro "Unidade de Negócio" estiver marcado na função Distribution Parameters - CD2000.

Quando a nota fiscal estiver relacionada a uma nota fiscal de origem, as unidades de negócio dos itens serão "buscadas" dos itens da nota fiscal de origem.

Quando não ocorrer a condição acima, a unidade  negócio do item da nota fiscal será inicializada com o valor do relacionamento estabelecimento x item.

Para que seja possível atualizar a unidade de negócio devem ser seguidas as regras abaixo:

Será validado se o usuário logado no sistema possui permissão de utilização em algum grupo de usuários com acesso à unidade de negócio informada. Além disso também será validado se o estabelecimento do documento possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento. 

Peso Líquido

Inserir o peso líquido do item. 

Peso Bruto

Inserir o peso bruto do item.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

ncluiInclui

Com o acionamento desse botão serão habilitados para a definição do depósito/localização/série/lote e validade do item no depósito, com a respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. 

Modifica

Com o acionamento desse botão serão habilitados os campos para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada.

Elimina

Com o acionamento desse botão será eliminada o registro do depósito/localização/série/lote e validade selecionado. 

Componentes do Produto Configurado

Com o acionamento desse botão torna-se possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto.

Exemplo:
Para o item computador, os itens a serem informados seriam os seus itens componentes, com monitor, teclado, mouse, etc.

Informações
titleImportante:

O item configurado não poderá baixar estoque.

...

 

Campo:

Descrição:

Depósito

Image Added

Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota. 

Depósito

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Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota.

Nota
titleNota:

 Para notas de Crédito é permitido informar depósitos de WMS.

Localização

Inserir a localização do item no estoque somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. 

Lote/Série

Inserir o número do lote ou da série do item alocado. 

Data de Validade

Exibe a validade do lote do item alocado. 

Qt Baixada

Inserir a quantidade a ser baixada no estoque.

Nota
titleNota:

A quantidade a ser inserida nesse campo é relativa a itens em boas condições que deverão creditar o estoque. 

Qty Count[1]

Inserir a quantidade a ser contabilizada do item.

Nota
titleNota:

A quantidade a ser contabilizada do item é a quantidade total do item.


Exemplo:
Foram devolvidas 10 peças, as quais foram recebidas. Dessas peças, somente 4 estão em condições de serem reaproveitadas. Nesse campo deve ser informado a quantidade total das peças (10), sendo que os itens em boas condições que serão estocados devem ser informados no campo Qt Baixada.

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