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Nota Fiscal Conjugada com PDV

Faturamento Nota Fiscal Conjugada PDV

 

Label Arquivo Cupom PDV:

...

 

 

Nome do Campo

 

 

Conteúdo

 

Descrição

 

Dados do Emitente

 

 

Filial de Origem

Conforme Cadastrado (Tipo)

 

Nome da Filial de Origem

Filial de Venda

 

Conforme Cadastrado (Tipo)

Nome da Filial da Venda

Tipo de PDV

Conforme Cadastrado (Tipo)

Código do PDV Cadastrado para operar com Nota Fiscal Conjugada

 

Dados de Processamento

 

 

Data

 

Data da emissão da Nota

Número do Caixa

 

Número do Caixa onde foi gerado o Cupom que dará origem a Nota

Representante

 

Código do Representante que registrou a Compra no PDV

Numero do Cupom

 

Número do Cupom gerado pelo PDV

Opção de Processamento

 

Opção para o Tipo de  Processamento da Emissão:

Somente Boleto

Boleto e Nota

Somente Nota

Destinatário

 

Registro de quem realizou a compra

Condição de Pagamento

Conforme Cadastrado (Tipo)

Código da Condição de Pagamento da Filial.

Transportador

 

Código da Transportadora

Caminho do Arquivo de Saída

 

Indica o caminho onde  será gravado a solicitação do PDV.  Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado

Caminho do Arquivo de Retorno

 

Indica o caminho onde o Arquivo de Cupom é gerado. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado.

 

 

Após inserir as informações solicitadas nos campos, CONFIRME.

 

O sistema abrirá a tela para Cadastro do “Cliente Varejo”, conforme abaixo:

Através da tecla HELP o sistema permite localizar os clientes “Varejo” através do CPF e/ou  Nome.

Insira o Número do CPF e/ou Nome do Cliente.

O sistema apresentará as opções conforme  o número de CPF e/ou nome.

Selecione a opção desejada e o sistema trará as informações para os demais campos da Ficha Cadastral do Cliente Varejo.

Certifique-se de que as informações estão corretas e CONFIRME. 

Clique em SIM.

Será gerado o arquivo de Cupom. 

Permissão de parâmetro – CPF diferente do Cupom de origem

Acessar Painel de Controle do Faturamento “VGFMPAIN” e selecionar a opção “Nota Conjugada”.

 

 

 

 

 

 

 




O sistema pode permitir que a nota conjugada possa ser emitida para um a CPF diferente de origem do cupom. Para isso, é necessário marcar a opção “Permitir utilizar CPF diferente de origem de venda para emissão da nota”. Veja a tela abaixo:

...

Caso Escolha um destinatário com o CPF diferente do que está cadastrado no cupom, o sistema apresenta o alerta até o usuário digitar um destinatário com o mesmo CPF do cupom. 

Opções de Processamento

O Cliente deverá selecionar a opção de processamento para emitir uma nota fiscal conjugada, conforme imagem e opções abaixo.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Parametrização

Parâmetros

 

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

 

093

 

Nota Conjugada

 

DIRARQPDV

 

 

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

 

É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom.

E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas. 

093

Nota Conjugada

DIRPDBXXXX

 

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom

Caso as lojas tenham o mesmo caminho em comum, é

replicar os caminhos"
XXXX = Código da loja SEM dígitos.

093

Nota Conjugada

DIRARQPDVB

 

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

 

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

093

Nota Conjugada

NOMEARQPDV

 

Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade

É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo"

 

101

 

AGDVNDL

onde LLLL= Código da Filial sem dígito

Conteúdo 1 =

Código da agenda para emissão de Boleto,

Conteúdo 2 =

Código da agenda para emissão de Boleto e Nota Fiscal

Conteúdo 3 =

Código da agenda para emissão de Nota Fiscal

Na ausência de parâmetro específico por Loja, o Sistema irá buscar no parâmetro 101 o acesso genérico "AGDVNDPDV ".

 

101

 

NFVB

(Pedidos Faturamento)

 

Conteúdo 1 =   1

Conteúdo 2 = zero

Conteúdo 3 = zero

Descrição: Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB.

 

002 NFCMULTCUPConteúdo: "S" / "N"Se "S", o sistema utilizará a tela de seleção de múltiplos cupons, qualquer outro valor, será utilizada a tela normal de uma nota por cupom.

 

...