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Emissão de pré-fatura para Contratos com o limite geral excedido

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus® 

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAPFS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

 JURA201A
Emissão de Pré-fatura
 JURA201B
Emissão de Pré-fatura
 JURA201E
Emissão de Pré-fatura
JURA202Operação de Pré-fatura
JURA202BOperação de Pré-fatura

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA201
Emissão de Pré-fatura
 JURA096
Contratos
JURA201GEmissão da Pré-fatura

Parâmetro(s):

MV_JLIMEXC
Requisito:
JURPFS002-338

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas:

NX0 - Pré-faturas

NT0 - Contratos

Descrição

O limite geral consiste na definição de um valor máximo para o Caso, quando se tratar de Sisjuri, e do Contrato, quando SIGAPFS. Uma vez atingido este valor, é necessário que o sócio do cliente renegocie para que volte a ser cobrado os honorários.

No SIGAPFS, além dos time sheets, podem ser considerados no limite as parcelas fixas, os lançamentos tabelados e as faturas adicionais, conforme definido no botão Cond. Fat. do Contrato.

 

No Sisjuri há a possibilidade de definição quanto a emissão de pré-faturas para contratos com limite geral excedido.

Atualmente no SIGAPFS é sempre emitida a pré-fatura, mas com o valor a ser faturado zerado.

 

O

objeto

desta

alteração

é

possibilitar

a

definição

quanto

a

emissão

de

pré-faturas

para

Contratos

cujo

limite

geral

foi

excedido

.

Necessário criar parâmetro para esta definição e o desenvolvimento da funcionalidade para impedir a emissão, se assim configurado.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

 

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_JARPARTJLIMEXC

Tipo

Caracter

Descrição

Arredondar participação? 1 - Emitir pré-fatura para Contratos com o limite geral excedido? (1-Sim; 2 - Não).

Valor Padrão

2

Procedimento para Configuração

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_JARPARTJLIMEXC

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

12

Descrição:

Arredondar participação? 1 - Emitir pré-fatura para Contratos com o limite geral excedido? (1-Sim; 2 - Não).

Procedimento para Utilização

 

Exemplo:

  1. No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Cliente.
    1. Clique em Incluir.
    2. Acesse a aba Participação do cliente.
    3. Escolher um Tipo de Originação (NU9_CTIPO) que a Soma de Originação (NRI_SOMAOR) é de 100%.
    4. No campo % Participação (NU9_PERC ), digite o valor de 33,33.
    5. Ao sair do foco do campo, é executado o gatilho que preenche o valor de 33,3333 no campos % Participação (NU9_PERC )
  2. No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Cliente.
    1. Clique em Incluir.
    2. Acesse a aba Participação do cliente.
    3. Informe as participações com uma diferença no total de 0,004 para mais ou para menos comparando com a Soma de Originação (NRI_SOMAOR) do Tipo de Originação selecionado (NU9_CTIPO).
    4. Confirme o cadastro.
  3. No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Caso.
    1. Clique em Incluir.
    2. Acesse a aba Participação.
    3. Escolher um Tipo de Originação (NUK_CTIPO) que a Soma de Originação (NRI_SOMAOR) é de 100%.
    4. No campo % Participação (NUK_PERC ), digite o valor de 33,33.
    5. Ao sair do foco do campo, é executado o gatilho que preenche o valor de 33,3333 no campos % Participação (NUK_PERC )
  4. No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Caso.
    1. Clique em Incluir.
    2. Acesse a aba Participação.
    3. Informe as participações com uma diferença no total de 0,004 para mais ou para menos comparando com a Soma de Originação (NRI_SOMAOR) do Tipo de Originação selecionado (NUK_CTIPO).
    4. Confirme o cadastro.
 
  1. Movimentações / Emissão de Pré-fatura.
    1. Preencha o campo Contrato com um cujo limite geral foi excedido.
    2. Clique em Confirmar.
    3. Acesse Atualizações / Movimentações / Operação de Pré-fatura e verifique se a pré-fatura ocorreu, ou não ocorreu, conforme configurado no parâmetro.