Histórico da Página
Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160
Visão Geral do Programa
Essa função possui todas as informações necessárias para a movimentação dos valores dos serviços prestados.
Importante
O lançamento correspondente ao valor bruto deve estar coerente com a parametrização realizada por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Empresa RH (FP0500).
Não permite a inclusão de movimentos para Prestadores de Serviço Pessoa Física que sejam Produtor Rural, ou seja, que tenham o parâmetro “Produtor Rural” marcado na função Manutenção de Prestadores de Serviço (FP0840).
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Manutenção Movto Serviço Prestado Física
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, é apresentada a janela a seguir:
Botão: | Descrição |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Movimento Prestador (FP2160B), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas. Importante 1 Importante 2 |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Movimento Prestador (FP2160B), por intermédio da qual é possível modificar os dados correspondentes as transações referentes as movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar o movimento selecionado. Importante |
eSocial | Para verificar as informações desse botão, consultar documentação específica do eSocial - FP2160 – Manutenção Movto Serviço Prestado Física. |
Inclui / Modifica Movimento Prestador
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, é apresentada a janela a seguir:
Campo: | Descrição |
Data de Referência | Inserir a data correspondente à movimentação de prestação de serviços. |
Número Série / Documento | Inserir o número de série e documento emitido pelo prestador de serviços. Importante |
Estabelecimento | Selecionar o código correspondente ao estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão. |
Data Pagamento Prestador | Inserir a data correspondente ao pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma. Importante |
Retenção | Selecionar o código de retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado. Importante |
Centro de Custo | Selecionar o código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
Plano Lotação / Unidade Lotação | Exibe o código do plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano. Importante |
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
Espécie Documento | Selecionar o código correspondente à espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar. |
Tipo Despesa Tipo Fluxo | Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço. Importante |
Tipo Serviço Externo | Selecionar o código correspondente ao tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado. |
Conta Contábil | Selecionar o código do tipo de serviço a ser realizado pelo prestador. |
Mão de Obra | Selecionar o código correspondente ao tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas. |
ISS | Inserir o código correspondente ao ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. |
Integra Contas a Pagar | Quando selecionado, indica que os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Calcula INSS | Quando selecionado, indica que serão feitas as validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores. Importante |
Data Integração Contas a Pagar | Exibe a data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Número Integração Contas a Pagar | Exibe o número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar. |
Origem | Selecionar a origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:
|
Recolhimento INSS | Selecionar a origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:
|
Inclui / Modifica Movimento Prestador - Pasta Valores
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Valores, é apresentada a janela a seguir:
Botão: | Descrição |
Calcular | Quando acionado, efetua cálculos com base nos valores informados e atualiza a tela. |
Campo: | Descrição |
Cálculo | Selecionar a forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são:
Importante: |
INSS em Dia | Exibe a informação correspondente à contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:
|
Valor Bruto | Inserir o valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. |
ISS Terceiro | Inserir o valor correspondente ao ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. |
Valor Base Cálculo Encargos INSS | Inserir o valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado. Importante: Esse valor é calculado automaticamente somente quando o parâmetro motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado, o parâmetro motorista é informado na função Manutenção Prestadores de Serviço (FP0840). Quando calculado automaticamente, o valor base dos encargos INSS é o obtido da seguinte forma: Valor Bruto informado menos o % do Encargo informado na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680). Exemplo: Encargo = 20% Valor Bruto = R$10.000,00 Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00 O encargo é identificado como valor base calculo encargos INSS quando os campos Incide Sem Vínculo, Incide Autônomos e Incide Motorista estiverem marcados na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680) |
Valor Tributável | Exibe o valor correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF. Importante: >Valor Tributável> = Valor Bruto – (Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS) |
Valor Ded Pensão | Inserir o valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos. |
Valor Líquido | Inserir o valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. Importante: |
Dedução por Dependente | Inserir o valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte. Importante: |
Número Dep | Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução. |
INSS já Retido | Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido. |
Bruto pago no mês | Exibe o valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência. |
Valor Dedução INSS | Inserir o valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços. |
IR já descontado no mês | Exibe o valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência.
|
Valor IRF Retido | Inserir o valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. |
ISS já descontado no mês | Exibe o valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
Base Cálculo ISS | Inserir o valor base para o cálculo dos encargos do INSS Importante: |
Líquido pago no mês | Exibe o valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
Perc Alíq ISS | Inserir o percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado. |
INSS já descontado no mês | Exibe o valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço.
|
Sest/Senat Retido | Inserir o valor do Sest/Senat retido. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o campo motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado. Seu valor é calculado automaticamente quando os campos Sem Vínculo, Incide Autônomos, Incide Motorista e Retenção Sest/Senat estiverem marcados, na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680) e o Prestador de Serviço selecionado tiver o parâmetro motorista marcado. O Valor do Sest/Senat retido é o obtido da seguinte forma: Valor Base Calc Encargos INSS menos o % do encargo informado na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680). Exemplo: Encargo = 2,5% Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00 Sest/Senat retido = R$50,00 |
Obs: | Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço. |
Inclui / Modifica Movimento Prestador - Pasta Rateio
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Rateio, é apresentada a janela a seguir:
Importante:
Essa pasta será habilitada caso o campo Centro de Custo, localizado na pasta Informações desse programa, não possua informação relacionada.
Botão: | Descrição |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Centro de Custo (FP2160C). |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar o centro de custo selecionado. Importante |
Inclui / Modifica Rateio
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Rateio, é apresentada a janela a seguir:
Botão: | Descrição |
Est Trab | Selecionar o código correspondente ao estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte do prestador. |
Centro Custo | Selecionar o código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
Valor Rateio | Inserir o valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado referente ao centro de custo informado. Importante Caso o valor informado não seja igual ao informado no campo mencionado, o sistema emitirá a seguinte mensagem: A soma dos valores informados na pasta Rateio deve ser igual ao “Valor Base Calç Encargos INSS” informado na pasta Valores. |