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CONSIDERAR ICMS DESONERAÇÃO COMO DESCONTO NO TOTAL DA MERCADORIA
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NOTA DE SERVIÇO
Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Implementação: | Agora é possível cadastrar uma nota de serviço ao gerar uma nota fiscal de importação tipo I, agregando ao custo do produto e gerando contas a pagar conforme ocorre com outras despesas. Pois é necessário registrar esta nota como Nota de Serviço no livro fiscal e ao mesmo tempo adicionar ao custo do produto. Para mais informações acesse o DT Nota Fiscal de Serviço. |
Versão: | Rotina 132 - 28.07.01 Rotina 202 - 28.07.04 Rotina 560 - 28.09.01 Rotina 3007 - Rotina 3010 - 28.12.15 Rotina 3015 - 28.08.07 Rotina 3019 - 28.07.04 |
CONSIDERAR ICMS DESONERAÇÃO COMO DESCONTO NO TOTAL DA MERCADORIA
Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras e 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | Para atender a legislação conforme Nota Fiscal NF-e, o sistema irá considerar o ICMS desonerado como desconto no total da mercadoria. Para mais informações acesse o DT Considerar ICMS Desoneração como Desconto no Total da mercadoria. |
Versão: | Rotina 212 - 28.12.08 Rotina 220 - 28.13.04 Rotina 237 - 28.12.08 Rotina 245 - 28.12.08 Rotina 1301 - 28.13.03 Rotina 1302 - 28.12.11 Rotina 1313 - 28.06.06 Rotina 1348 - 28.01.03 |
EXIBIR DADOS DA NOTA DE SERVIÇO NO ESPELHO DA NOTA
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Implementação: | Incluídas novas funcionalidades para o processo de notas de serviço nas rotinas 3015 - Emitir Espelho NF Importação e 3019 - Consulta de Pedido Máster. Para mais informações acesse o DT Exibir Dados da Nota de Serviço no Espelho da Nota. |
Versão: | Rotina 3015 - 28.07.05 Rotina 3019 - 28.07.04 |
INCLUIR OPÇÃO PARA NÃO APARECER OS PRODUTOS FORA DE LINHA
Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 18 - Contas a Receber de Fornecedor |
Implementação: | Incluída duas opções na rotina 1831 - Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV para o processo de preparação de uma verba a ser aplicada nos produtos. Para mais informações acesse o DT Incluir opção para não aparecer os produtos fora de linha. |
Versão: | Rotina 1831 - 28.0.06.005 |
ALTERAR NOME DO CAMPO CRED. ICMS
Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras |
Implementação: | Foi alterado na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, o nome do campo Cred. ICMS. Para mais informações acesse o DT Alterar Nome do Campo Cred.ICMS. |
Versão: | Rotina 212 - 28.0.11.6 |
CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS NA TABELA PCDEVAVULSO
Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | Foi incluído novos campos na tabela PCDEVAVULSO. Para mais informações acesse o DT Criação de Novos Campos na Tabela PCDEVAVULSO. |
Versão: | Rotina 560 - 28.0.0.253 Rotina 1302 - 28.0.1.1 |
GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML
Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | Para otimizar o processo de entrada de mercadoria foi incluída na rotina 1301 - Receber Mercadoria uma opção para gerar o pedido de compra via XML. Para mais informações acesse o DT_Importação_de_XML_para_Montagem_de_Pedido. |
Versão: | 28.03.00 |
PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS
Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras |
Implementação: | Agora será possível realizar a importação do arquivo XLS com a precificação do produto por meio da rotina 201 - Precificar Produto, agilizando e otimizando o processo de precificação. Para mais informações acesse o DT_Importar_Planilha_com_Preço_de_Venda. |
Versão: | 28.04.00 |
CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras e 3 - Venda |
Implementação: | Para aumentar o desempenho no cadastro de dados foi incluída na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor uma opção para cadastrar o fornecedor como cliente acionando automaticamente a rotina 302 - Cadastrar Cliente com os dados já preenchido, tornando desnecessária a obrigação de digitar duas vezes as mesmas informações. Para mais informações acesse os DT's: |
Versão: | Rotina 202 - 28.07.00 Rotina 302 - 28.08.00 |
LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO
Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística | |||||
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria e 18 - Contas a Receber de Fornecedor | |||||
Implementação: | Criado processo de lançamento de desconto financeiro avulso. Para mais informações acesse os DT's: DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1302 DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1307 DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1804 | |||||
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