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Tarefas Emissão Cheque Salário - FP3520

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

Este procedimento além da função de emitir os cheques dos bancos conveniados, serve ainda para gerar as informações para a integração destes cheques com o módulo de Caixa & Bancos.

No módulo de Caixa & Bancos, serão realizadas a conciliação bancária dos movimentos com os cheques emitidos. Algumas informações devem ser destacados neste procedimento:

Emissão Cheque Salário - Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Definir o tipo de classificação (ordem) de impressão das informações do relatório. Deve ser escolhida a opção que representa a necessidade do relatório.

Nota
Para os Tipos de Classificação relacionadas com a Unidade de Lotação, na Pasta Seleção são habilitados os campos de Expande Estrutura e os respectivos Níveis de Salto de Página e Quebra.

Emissão Cheque Salário - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Definir os parâmetros necessários para a emissão e controle dos Cheques Salários da Organização.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Data Refer Hist Lotac

Data de referência de Histórico Salarial para que o sistema efetue a localização do funcionário para a impressão das informações no cheque.

Data PagamentoData de pagamento dos Cheques Salários aos funcionários da organização. Esta data será a data que sairá no cheque.
Teste de EmissãoAssinalar se será efetuado o Teste de Emissão dos cheques para o posicionamento correto do formulário ou não.
Banco / AgênciaCódigo do Banco e da Agência para a emissão dos cheques salários. A emissão é definida por Banco e Agência Bancária, pois deverá ser definido estes campos para efetivar o controle bancário dos cheques emitidos.
Número do ChequeNúmero inicial dos cheques a serem emitidos pela função. Este número tem destaque pois, é diante desta informação que serão realizados todos os controles para a conciliação bancária (Integração Folha de Pagamento x Caixa & Bancos) bem como no módulo de Folha de Pagamento.
SérieCódigo da série do cheque do banco e agência a ser utilizado para o pagamento aos funcionários da organização que possuem este tipo de pagamento.
Expande Estrutura

Somente fica habilitado quando a classificação selecionada possuir Unidade de Lotação (Pasta Classificação).

Na emissão de relatórios com o parâmetro de expansão de estrutura indicado, deve-se prestar atenção especial quanto a parametrização do relatório. Esta modalidade de relatório com expansão de estrutura permite a centralização de informações conforme a estrutura de lotação da empresa. Assim, o usuário tem a possibilidade de agrupar pelo nível hierárquico da estrutura de lotação todas as informações referentes às unidades de lotação subordinadas, como também suas divisões por unidade de lotação e a sua emissão em páginas diferentes.

Salta PáginaA partir de qual nível de unidade de lotação o sistema executa o salto de página, ou seja, se o usuário desejar um relatório agrupado pelos níveis 03 – Gerência e 04 – Setor, deve informar o nível 04 – Setor neste campo, para que o sistema execute o salto de página pelo nível 04 – Setor. Toda vez em que o sistema encontrar um tipo de unidade de lotação do tipo 04 – Setor, ele executará o salto de página.
QuebraNível de quebra do relatório, ou seja, como ele será emitido. Dentro de um nível de unidade de lotação escolhido pode haver vários níveis inferiores. O sistema permite quebrar estes níveis inferiores ou agrupar conforme o nível de unidade de lotação escolhido.
Tipo FolhaTipo de folha envolvida no processo de emissão dos cheques salários para o pagamento aos funcionários da organização que possuem este tipo de pagamento.
ParcelaCódigo da parcela correspondente ao Tipo de Folha escolhida para a geração das informações de pagamento dos funcionários.
Emissão Cheques

Os parâmetros Valor Mínimo e Máximo não determinam que os cheques cujo valor seja inferior ao valor mínimo e superior ao máximo não serão impressos. A real função destes será explicada por meio do exemplo descrito abaixo:

Exemplo:
Ao informar Valor Mínimo = 100,00 e Valor Máximo = 500,00 a função  procede da seguinte forma para os funcionários cujo salário seja:

Inferior a 100,00: será impresso um cheque no valor do salário.

Superior a 500,00, por exemplo 800,00 : será impresso um cheque de 500 (valor máximo) e outro no valor de 300,00.

Nota

Somente serão impressos cheques com valor inferior ao Mínimo se o valor do salário do funcionário também for inferior ao valor mínimo.

Portanto, para funcionários que recebam 550,00, o programa não emite um cheque de 500,00 e outro de 50,00 (valor inferior ao mínimo), mas sim, um cheque de 550,00.

Formulário PadrãoAssinalar se o formulário de cheques a serem impressos é padrão ou não para a emissão.

Emissão Cheque Salário - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Definir os filtros de emissão dos cheques. Para isto, basta inserir as informações em conformidade da necessidade de emissão.

...


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

Conteúdos Relacionados:

 

Estabelecimento

Faixa de estabelecimentos de lotação dos funcionários necessários a composição das informações.

Nível Unidade LotaçãoCódigo do Nível de Unidade de Lotação para a impressão das informações da Unidade de Lotação.
Unidade LotaçãoFaixa de códigos das Unidades de Lotação correspondentes aos funcionários para a geração dos valores de cheque salário para a Folha escolhida.
Categoria Salarial

Categorias salariais dos funcionários que farão composição na geração das informações.

Nota
O sistema somente efetuará a geração dos Cheques salários para os funcionários que possuem este tipo de pagamento definido em seu cadastro.


Pré-requisitos:

Tarefas Cálculo Folha Normal - FP3020

Cálculo Adiantamento Aberto - FP3140

Tarefas Cálculo Folha 13° Salário - FP3160

Tarefas Cálculo Folha Adiantamento 13° Salário - Separado Folha Normal - FP3180

Tarefas Cálculos Cálculo Participação Resultados - FP3141Links dos principais conceitos e processos.