Histórico da Página
NOTA DE SERVIÇO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||||||||||
Módulo: | Entrada de Mercadoria - NF Importação | ||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 2051.091525.2015 (HIS.00934.2017, HIS.01034.2017, HIS.01278.2017, HIS.01467.2017, HIS.01467.2017) | ||||||||||||||||||||
Conversores e Parâmetros: | 3947 - Calcular redução de PIS/COFINS na nota de serviço 3948 - Calcular redução de PIS/COFINS na nota de serviço contábil | ||||||||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||||||||
Versão: | Rotina 132 - 28.07.01 Rotina 202 - 28.07.04 Rotina 560 - 28.09.01 Rotina 3010 - 28.12.15 Rotina 3015 - 28.08.07 Rotina 3019 - 28.07.04 |
Objetivo
Incluir uma opção para cadastrar uma nota de serviço ao gerar uma nota fiscal de importação tipo I, agregando ao custo do produto e gerando contas a pagar conforme ocorre com outras despesas. Pois é necessário registrar esta nota como Nota de Serviço no livro fiscal, e ao mesmo tempo adicionar ao custo do produto.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinThor > 132 |
202 - Cadastrar Fornecedor | Envolvida | Menu do WinThor > 202 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor > 560 |
3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Alteração | Menu do WinThor > 3010 |
3015 - Emitir Espelho NF Importação | Envolvida | Menu do WinThor > 3015 |
3019 - Consulta de Pedido Máster | Envolvida | Menu do WinThor > 3019 |
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Rotina 560
Rotina 3010 3 - Na rotina 3010, na tipo entrada tipo I, em uma nova aba, deverá existir uma nova opção para cadastrar uma nota de serviço, baseado na opção de frete nacional já existente. Nesta opção poderá ter ‘N’ notas de serviço para a mesma nota tipo I que está sendo vinculada; |
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Rotina 3015 1 - Deverá apresentar na tela de Emitir espelho de importação, 3015, na sub-aba Itens na Nota, ao selecionar notas do tipo I, deverá apresenta uma nova opção na aba de Custos Fora NF, com os seguinte campos: Percentual de Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço por KG, conforme o novo processo de nota de serviço que será desenvolvido na história acima. 2 - Na impressão do espelho da nota, deverá apresentar as seguintes opções: 3 - Deverá apresentar na tela de Consulta de Pedido Master, 3019, na aba Controle de Embarque, sub-aba Entradas e aba inferior Itens na Nota, ao selecionar notas do tipo I, deverá apresentar uma nova opção na aba de Custos Fora NF, com os seguinte campos: Percentual de Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço por KG, conforme o novo processo de nota de serviço que será desenvolvido na história acima. |
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1 - Na aba com informações do contas a pagar: 2 - Ao gerar o contas a pagar deverá verificar se existe percentual informado dos impostos (PIS, COFINS, IRRF, ISS, CSRF,INSS) no cadastro do fornecedor(202), e exibir em uma nova tela o desdobramento do contas a pagar de acordo com o percentual de cada imposto informado, retirando o valor do imposto que houver do valor total do serviço (conforme ocorre atualmente na rotina 749); 3 - Deverá apresentar na tela o contas a pagar desdobrado, com os seguintes campos: Fornecedor, código conta, a descrição do imposto (Histórico 2), Valor, data de vencimento; 3.1 - Deverá carregar o fornecedor da nota de serviço e permitir editar o fornecedor assim como no frete FOB da 1301; 3.1.1 - Deverá permitir editar também o fornecedor na aba do frete FOB da 3010; 3.2 - Deverá carregar a conta do contábil de acordo com cada imposto correspondente (PIS, COFINS, IRRF, ISS, CSRF,INSS), informado no cadastro do fornecedor da nota de serviço. Se em algum imposto informado tiver valor e não houver a conta contábil informada, deverá exibir a seguinte mensagem: 'Deve informar a conta contábil no cadastro do fornecedor', e não permite gravar; 3.3 - O valor deverá permitir editar, porem ao gravar o desdobramento deverá verificar se o somatório fecha em 100% de acordo com o valor total do serviço informado. Se não fechar, deve informar a seguinte mensagem: ‘O valor total de retenções não batem com o valor total do serviço’, e não permite gravar, se fechar o valor, permite gravar o desdobramento; 3.4 - Deverá permitir editar a data de vencimento para cada retenção desdobrada, validando se a data é maior ou igual a hoje; 4 - Ao gerar os lançamentos dos contas a pagar desdobrado, deverá gerar os lançamentos vinculados ao principal que é o pagamento do serviço. |
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Rotina 132 Rotina 3010 Rotina 3015 |
Procedimento para Utilização
Agora é possível gerar uma nota fiscal de serviço através da rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster.
Abaixo estão relacionadas as novidades das rotinas.
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Incluído os parâmetros: - 3947 - Calcular redução de PIS/COFINS na nota de serviço
- 3948 - Calcular redução de PIS/COFINS na nota de serviço contábil
- 3949 - Conta de despesa NF Serviços |
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- Seção 06 - Financeiro, item 6.3 - Dados para impostos sobre NF Serviços | ||
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- Aba Itens na Nota, banda Serviços, colunas Prc. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv. p/ KG - A impressão do espelho da nota apresenta as seguintes opções: Coluna Nota Serviço - percentual e valor do produto; Caixa Serviço(PIS/COFINS): % PIS, %COFINS , Vl.PIS e VL.COFINS; Caixa Parâmetros: Calc. custo créd. PIS/COFINS Nota Serviço e Calc. custo créd. PIS/COFINS Nota Serv. Contábil. Caixa Notas agregadas apresenta os dados da Nota fiscal de Serviço: Dados da Nota como (Filial, Nr Transação, Nr Nota, Série, Espécie, CFOP, Dt.Emissão, Dt.Entrada, Valor NF, Fornecedor, Cod.Conta). |
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- Aba 2 - Pedido, sub-aba Controle de embarque, sub-aba Entradas, sub-aba Itens na Nota, nova banda Serviços, novas colunas Prc. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv. p/ KG. |
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