Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||||||
Código Empresa Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa. Através do Zoom será acessada a tabela de Estabelecimentos da empresa, disponíveis no sistema.NOTA
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Número A.R. | Número do aviso de recebimento. | ||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). | ||||||||||||||||||||||||||
Nota fiscal | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. | ||||||||||||||||||||||||||
Série | Série da nota fiscal de entrada de mercadorias. | ||||||||||||||||||||||||||
Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias. | ||||||||||||||||||||||||||
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal de entrada de mercadorias. Valores aceitos: NF - Nota fiscal simples; NFF - Nota fiscal fatura; NFE - Nota fiscal entrada; NFS - Nota fiscal serviço; NFD - Nota fiscal devolução; NFR - Nota fiscal retorno/remessa; NFC - Nota fiscal complementar; NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura; NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado; CON - Conhecimento de frete; REC - Recibo; DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI; REC - Recibo; DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI. | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Indica o tipo de nota fiscal. Valores aceitos: 1 - Nota fiscal normal; 2 - Aguarda relacionamento com nota fiscal de entrada. Utilizado por empresas que necessitam emitir uma Nota Fiscal de Entrada (NFE) para classificar as matérias primas.
A - Nota fiscal de origem fornecedor.
B - Nota Fiscal com origem depositante.
D - Este tipo de nota só poderá ser digitada quando a espécie for igual a "NFR" e o CFOP tiver objetivo de entrada "99" (retorno/remessa/outros). Estas informações indicarão que a nota trata-se de uma devolução de componentes, que por qualquer motivo, não pode ser beneficiado. Condições gerais:
T - Realizar o controle automático dos itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário parametrizar o código do motivo de remessa para este controle no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos); X - Nota fiscal de devolução de mercadoria em consignação.
P - Nota fiscal de permuta entre empresas. Este tipo de nota pode ser utilizado para diferenciar no recebimento fiscal, as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente; C - Nota fiscal complementar ou nota de reenvio de material devolvido ao fornecedor. | ||||||||||||||||||||||||||
CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) | Código CFOP que deseja-se atribuir a esta nota fiscal. Para as notas fiscais com espécie "NFR", os códigos fiscais devem ser cadastrados no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos) no parâmetro "Permite selecionar CFOP p/ NFR". | ||||||||||||||||||||||||||
Data emissão | Data da emissão da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||||||||
Data entrada | Data da entrada da nota fiscal na empresa. | ||||||||||||||||||||||||||
Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento da Nota Fiscal. Através do Zoom será acessada a tabela das condições de Pagamento disponíveis para o sistema.
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Modo de Embarque | Código que identifica a modalidade de embarque.
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