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Geração GIA-ST
Características do Requisito
Linha de Produto: | RMS | ||||
Segmento: | VAREJO | ||||
Módulo: | FISCAL | ||||
Rotina: |
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Tabela(s): | Código: 55 Acesso: "DIRECDIFAL" Conteúdo: Dia do mês que o ICMS – DIFAL deverá ser recolhido (GERAL) Código: 55 Acesso: "XXDIRECDIF", onde XX é a sigla do Estado Conteúdo: Dia do mês que o ICMS – DIFAL deverá ser recolhido (por UF) | ||||
Chamados Relacionados | TUVFYH | ||||
País(es): | BRASIL | ||||
Banco(s) de Dados: | ORACLE | ||||
Tabelas Utilizadas: | AW1SELGS AW1GIAST | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Criação do programa de geração do arquivo da GIA-ST, com os movimentos referentes à DIFAL (EC Nº 87/15).
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).
1.1. AW1SELGS
1.2. AW1GIAST
1.3. PROC_FIS_GIAST_DIFAL
Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos de programas constantes neste pacote são:
2.1. VGLGIAST
Procedimento para Configuração
Dia de Recolhimento do ICMS – DIFAL (Geral):
Cadastro | Tabelas |
Código | 55 |
Acesso | DIRECDIFAL |
Conteúdo | Dia do mês que o ICMS – DIFAL deverá ser recolhido (GERAL) |
Dia de Recolhimento do ICMS – DIFAL (por UF):
Cadastro | Tabelas |
Código | 55 |
Acesso | XXDIRECDIF, onde XX é a sigla do Estado |
Conteúdo | Dia do mês que o ICMS – DIFAL deverá ser recolhido (por UF) |
Procedimento para Utilização
Para a geração do arquivo da GIA-ST com os movimentos referentes à DIFAL, acessar o programa VGLGIAST.
A barra de menu é composta pelos seguintes botões:
- F3 – Fim => Sair da Tela;
- F4 – Confirmar => Geração do arquivo da GIA-ST;
- F5 – Painel Ctrl => Painel de Controle;
Para manutenção dos parâmetros (Dia do Vencimento Geral e por UF), clicar no botão “F5 – Painel Ctrl”.
Caso os dias de vencimento das UF´s sejam diferentes, deve-se selecionar a UF, digitar o dia e clicar no botão de “Incluir”. Caso contrário, não é necessário cadastrar para todas as UF´s, basta cadastrar o “Dia de Vencimento (Geral)”.
Se for necessário excluir algum dia já cadastrado, basta clicar na linha correspondente da grade e clicar no botão “Delete”. Para excluir o parâmetro “Dia de Vencimento (Geral)”, basta limpar o campo.
Após a inclusão / exclusão dos dias, clicar no botão “Salvar”.
Para a geração do arquivo da GIA-ST, exceto o Fax, todos os campos da tela deverão ser preenchidos. No caso da UF, o combo será preenchido com as UF´s onde a filial principal tem filiais cuja natureza seja “IE” – não contribuinte.
Para gerar apenas os dados relativos à DIFAL, marcar as opções “GIA-ST sem Movimento“ e “EC Nº 87/15 com Movimento”. A opção “GIA-ST Retificação” deve ser marcada para gerar arquivo retificador de arquivo da GIA-ST enviada anteriormente.
Após o preenchimento, clicar no botão “F4 – Confirmar”.