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Produto: | TOTVS GESTÃO FISCAL |
Versões: | 12.1.17 |
Ocorrência: | APURAÇÃO ICMS - DIFAL |
Ambiente: | -- |
Passo a passo: | Apuração com os parâmetros marcados. IMPORTANTE: DEVEM SER MARCADOS OS DOIS PARÂMETROS CONFORME A IMAGEM.
Nesta Opção não será possível gerar a “Guias Por Lançamento”. Será necessário incluir um os seguintes Lançamentos de Outros Debito\Créditos para zerar o Valor do Debito do Difal gerada para UF Origem.: - Fazer lançamento de Outros Créditos com o Subtipo “DIFAL – Origem Destino”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: “SP229999”), como o valor do ICMS Próprio. - Fazer um segundo lançamento de Outros Débitos com o subtipo “não Subtipo “Não se aplica” com também com , usar o código de ajuste adequado, (exemplo: SP000202), com o valor do ICMS Próprio. IMPORTANTE: PARA QUE NÃO OCORRA ERROS DA VALIDAÇÃO, OS CÓDIGOS DE AJUSTE DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A TABELA 5.1.1 DO SPED.
Incluir manualmente as guias de DIFAL e FECP na tela GUIAS GNR.
Gerar guia do ICMS próprio Automaticamente.
Apuração com os parâmetros desmarcados.
As guias DIFAL dos estados de Destino vão ser geradas na tela GUIAS GNR automaticamente.
“Gerar Difal por nota” esteja marcado.
Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente. Foi marcado o parâmetro para gerar o DIFAL por Nota Fiscal: As guias foram geradas por nota Fiscal:
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