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Campo:

Descrição

Região

Informar a região que realizou o fechamento do negócio.

Comprador

Informar o código de usuário comprador.

Código Referência

Informar o código de referência para a negociação.

Nota
titleNota:

A referência deve estar parametrizada no Referências (GG2021), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos.

Código Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Nota
titleNota:

A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

Grupo Impostos

Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.

Informações
titleImportante:

Este grupo é sugerido como padrão o grupo informado no Fornecedores (CD0401), e é utilizado para registrar automaticamente os impostos retidos nas notas fiscais do recebimento da mercadoria no Romaneios (GG2000).
Esse campo é de preenchimento obrigatório quando o campo "Exige Grupo Imptos Contrato" - da função Parâmetros Grãos (GG1005) - estiver assinalado.

Tipo Despesa Pgto

Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.

Nota
titleNota:

Será sugerido como padrão o tipo de despesa conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Tipo Fluxo Fin Adiant

Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.

Nota
titleNota:

Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Tipo Fluxo Fin Rec

Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.

Nota
titleNota:

Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Espécie

Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.

Nota
titleNota:

Será sugerida como padrão a espécie informada no Parâmetros Grãos (GG1005).

Moeda Contr

Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip.

UN

Informar a unidade de negócio.

Nota
titleNota:

Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

Safra

Informar a safra do produto a ser negociada a compra.

Nota
titleNota:

A safra informada deve estar relacionada ao estabelecimento e ao item, e possuir validade que permita o prazo de entrega informado.

...

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Incluir Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Modificar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

Eliminar

Quando acionado, permite Eliminar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. Mais detalhes em Eliminar Previsões Contrato Compra.

Nota
titleNota:

Ao cancelar o saldo de todos os itens do pedido sem adiantamento, ou eliminar todos os itens dos pedidos vinculados a um contrato de venda, atualizar a situação do contrato para em negociação.

Vinc PedQuando acionado, apresenta a janela GG1001BR, permitindo vincular um pedido de venda previamente lançado, como adiantamento de produto.

Consulta

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo apenas Consultar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

Detalhe

Quando acionado, apresenta a consulta conforme a forma de previsão:

  • Adto Valor e Previsão Compra, exibe a Consulta de Título do Contas para o título da previsão, ou quando já tiver sido efetuado o pagamento, será a consulta do título pago.

  • Adto Produto, exibe a função para consulta do pedido de venda gerado, Pedido Venda (PD1001).

Histórico

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B-ZB02, que exibe as alterações que ocorreram no registro selecionado na lista Prev.

Totais

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BW, onde são apresentados os totais por tipo de adiantamentos e exibe as previsões para pagamentos registradas no Contas a Pagar para o contrato.

Limite

Quando acionado, apresenta a função Limite Crédito Produtor (GG1076). Mais detalhes em Limite Crédito Originação Grãos.

...

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o número e descrição do contrato.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

Forma

Informar a forma da previsão. Podendo ser:

  • Adto Valor;

  • Adto Produto,

  • Previsão Compra.

Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

Dt Antecipa

Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor.

Gerar Previsão?

Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

Moeda

Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.

Nota
titleNota:

Para contrato em moeda corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda corrente ou outra moeda cadastrada. Para contrato em moeda diferente de corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda do contrato ou a moeda corrente.

Valor Antecipação

Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra.

Imprime Contrato?

Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

Data Cotação

Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.

Nota
titleNota:

Caso seja incluso uma previsão de adiantamento em valor, em moeda diferente da moeda corrente e não seja informada uma data fixa para a cotação, no momento da liberação do adiantamento no GG1095, será utilizada a cotação do dia e esta informação será atualizada no contrato.

Data Vencimento

Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar.

Quantidade Prevista

Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Cessão de Direito

Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.

Nota
titleNota:

Caso utilizar a função Fechamento Financeiro, para que seja possível atribuir sessão de direito, será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

Fornecedor

Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.

Nota
titleNota:

Quando for cessão de direito será assumido o fornecedor do contrato.

Forma Pgto

Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:

  • Depósito;

  • Cheque.

Nota
titleNota:

Esta forma de pagamento no contrato, apenas sugere para o módulo de contas a pagar que o pagamento seja efetuado com cheque, por intermédio do portador Destinar Cheque informado Parâmetros Grãos (GG1005). Mas no módulo de contas a pagar o financeiro poderá optar por outra forma de pagamento.

Portador

Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.

Nota
titleNota:

Será sugerido o portador do cadastro de fornecedor.

Modalidade

Informar a modalidade para o portador.

Banco

Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Agência

Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Conta Corrente

Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Calcular juros adiantamentos?

Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

Nota
titleNota:

O cálculo de juros é realizado por intermédio da função Cálculo Juros (GG2007).

Frequência de juros

Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:

  • a.d. – ao dia;

  • a.m. – ao mês;

  • a.a. – ao ano.

SEQ

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento.

Data Início

Informar data início para o período que terá cálculo de juros.

Nota
titleNota:

Esta data poderá ser menor que a data de vencimento do adiantamento ou data do faturamento. No primeiro cálculo de juros, para o adiantamento, será considerado o número de dias a partir desta data até a data de corte para o cálculo de juros.

Data Fim

Informar data final para o período que terá cálculo de juros.

Nota
titleNota:

Caso desejar que sejam calculados juros até que o mesmo possua algum valor de saldo, ou seja, até ser completamente amortizado informar 31/12/9999, pois o cálculo somente ocorre até o adiantamento possuir algum valor de saldo.

% Juros

Informar o % (percentual) de juros para o período.

Nota
titleNota:

O percentual deve estar de acordo com a frequência de juros, para que o cálculo seja correto.

Juros Fechto

Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000).

...

Campo:

Descrição

Estabelecimento

Informar o estabelecimento que será gerado o pedido de venda e que fará a entrega.

Outros Est

Informar se no GG2000 – Romaneios o pedido gerado para o adiantamento em produto poderá ser faturado por Outros Estabelecimentos.

Item

Informar o item para ser faturamento como um adiantamento em produto.

Referência Item

Informar a referência para o item, que será utilizado quando o item possuir controle por referência.

Quantidade

Informar a quantidade para o item na unidade de medida do estoque para o item.

Tab PreçosExibe o número da tabela de preços utilizada para a sequência de item.

Unidade

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Tp Pedido

Informar o tipo de pedido de venda.

Un Preço

Informar a unidade de medida para o preço unitário.

Nota
titleNota:

Será sugerida a unidade de medida do preço conforme GG1005B – Parâmetros Comerciais Item.

Moeda

Informar a moeda para o Adiantamento em Produto. Será sempre sugerida a moeda do contrato e estará habilitado para alterar quando o parâmetro Habilita Moeda no Adto, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado.

Nota
titleNota:

O pedido de venda será sempre criado na moeda corrente, e será utilizada a cotação informada por intermédio da data de cotação para conversão dos valores. Quando o parâmetro Antecipa Produto Moeda Forte, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado, os títulos no contas a receber serão gerados na moeda indicada no adiantamento.

Data Cotação

Informar a data da cotação quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

Nota
titleNota:

Para validar a data informada será verificado o parâmetro Dias Variação Data Cotação informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Nota
titleNota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Nota
titleNota:

Para a busca da cotação será observado o parâmetro Dias Úteis Cotação (d-?) informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Nota
titleNota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

Valor Unitário

Informar o valor unitário para o item do adiantamento em produto, na moeda e unidade de medida preço.

Valor Unit. Ped. R$

Exibe o valor unitário na moeda corrente, que será gerado no item do pedido de venda, na unidade de medida do estoque para o item.

Data Entrega

Informar a data de entrega para gerar o pedido de venda.

Nat Operação

Informar a natureza de operação para a geração do pedido de venda. A natureza deverá estar parametrizada para Gerar Duplicatas e possuir a Espécie de Adiantamento em Produto para o título, conforme parâmetro informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Variação moeda

Informar se para o módulo de Originação de Grãos será considerada a variação cambial quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

Nota
titleNota:

Esta consideração é somente para o módulo de Originação de Grãos, pois o financeiro, contas a pagar e contas a receber, sempre será considerada a variação cambial. Caso necessário deverá ser feito estorno da variação diretamente no módulo de contabilidade.

Nota
titleNota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

Unidade Negócio

Exibe a unidade de negócio e permite que ela seja alterada.

Nota
titleNota:

Esse campo será visível apenas se a função unidade de negócio estiver ativa.

Local

Informar o local de entrega para gerar o pedido de venda.

Frete

Informar o tipo de frete, podendo ser:

  • Próprio;

  • Fornecedor.

Cidade

Exibe a cidade do local de entrega.

UF

Exibe o estado do local de entrega.

Nome

Exibe o nome do local de entrega.

Endereço

Exibe o endereço do local de entrega.

Valor DescValor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda.
Perc DescPercentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.
Desc TabPercentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços (CD1509), quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda.

Pedido

Exibe o número do pedido.

Nota
titleNota:

Este campo somente é exibido após a geração do pedido que pode ser no fechamento do contrato, ou na confirmação da inclusão, quando a situação do contrato for Fechado.

Qtde Faturada

Exibe a quantidade já faturada para o item no pedido de venda.

Moeda

Exibe a moeda utilizada no pedido.


GG1001BR

Objetivo da tela

Vincular um pedido de venda, como adiantamento de produto.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BW – Consulta Totais Previsões

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