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Cancelar NF devolução a Fornecedor - 1327
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo, realizar o cancelamento da Nota Fiscal de Devolução a Fornecedores, sendo utilizada entre outros casos, erro na digitação ou desistência da devolução. Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Observação: o cancelamento de notas fiscais de devolução a fornecedor, com data de saída anterior ao mês atual, poderá ser restringido ao marcar a permissão de acesso 3 - Restringir cancelamento NF Dt. Saída. anterior mês atual na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
Objetivo da tela: | Tela inicial da rotina 1327 |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar NF de devolução a Fornecedor | Realiza o cancelamento das notas fiscais de devolução ao fornecedor. Para saber como realizar o processo acesse Como cancelar uma nota fiscal de devolução a fornecedor na rotina 1327? |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tela Inicial - Filtros | |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que deseja realizar o cancelamento da Nota fiscal de devolução ao fornecedor. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados. |
Nº Nota | Utilizado para informar o número da nota fiscal que deseja cancelar. |
N° Transação | Utilizado para informar o número de transação das notas fiscais de devolução geradas através da rotina 1302 - Devolução a Fornecedor. |
Período | Utilizado para selecionar o intervalo de período no qual deseja que sejam apresentadas na planilha as notas de devoluções. Esse período pode ser informado manualmente ou selecionando uma das opções apresentadas ao clicar o ícone em forma de caderno. |
Fornecedor (Cliente) | Utilizado para informar ou pesquisar o fornecedor, conforme opções de classificação |
Tela Inicial - Botões | |
Pesquisar | Utilizado para realizar a pesquisa das notas fiscais. |
Cancela NF | Utilizado para cancelar a nota fiscal selecionada na planilha da rotina. |
Obs.: no processo de cancelamento de notas fiscais ao cancelar uma nota fiscal, para verificar se existe lançamento de receita referente a entrada de mercadoria com acréscimo no custo (% Acrés. Custo), caso exista a rotina irá estornar este lançamento de receita juntamente com o cancelamento da nota fiscal. | |
Planilha - Colunas | |
Transação | Apresenta o número de transação das notas fiscais de devolução. |
Tipo Dev. | Apresenta o tipo de devolução utilizada na rotina 1302 - Devolução a Fornecedor. |
Dt. Saída | Apresenta a data em que a devolução foi realizada ao fornecedor. |
Espécie | Apresenta a espécie da nota fiscal de devolução. |
Série | Apresenta o número de série da nota fiscal de devolução. |
Nº. Nota | Apresenta o número da nota fiscal de devolução a ser cancelada. |
Cód. Fornec. | Apresenta o código do fornecedor da mercadoria de acordo com a nota fiscal de devolução a ser cancelada. |
Fornecedor | Apresenta o nome ou razão social do fornecedor da mercadoria de acordo com a nota fiscal de devolução a ser cancelada. |
Vl. Total | Apresenta o valor total da nota fiscal devolvida. |
Observação | Apresenta as observações registradas na nota fiscal de devolução pela rotina 1302 - Devolução a Fornecedor. |
Nº Vias | Apresenta o número de vias que a nota fiscal teve impressa pela rotina 1351 - Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor. |
Informações | |||||||||||
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Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina:
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HTML |
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