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Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento

Função:

SPEDNFE.PRX\ MATA411.PRW\ NFESPNEO.PRW

Situação/Requisito:

Implementação de processo de espelhamento de nota para versões 12.1.16 e 12.1.17 e correção referente a regra de desconto aplicado no sistema. Quando existia regra de desconto ao importar um xml através do processo de totvs colaboração 2.0 não aplica regra de desconto..

Regras de desconto ao realizar a inclusão de um pedido de venda por meio da ferramenta Totvs Colaboração 2.0 o sistema não aplica corretamente os valores de desconto cadastrados na rotina de 'Regras de Desconto' (fata080.PRX)..

Solução/Implementação:

Processo Implementado nos releases 12.1.16 e 12.1.17 do ERP Protheus o processo de importação de xmlXML, geração de pedido de venda e espelhamento de nota implementado. Alterado fonte MATA411 e SPEDNFE para contemplar processo de importação de xml via e geração de pedido de venda. Corrigido inconsistência referente a calculo de desconto quando existe regras de desconto e tabela de preço/preço através do produto(B1_PRV1)notas por meio da integração Totvs Colaboração 2.0.

Corrigido a aplicação das regras de desconto nos pedidos gerados automaticamente no Totvs Colaboração 2.0.

Para simular o processo de espelhamento, em um ambiente com TSS e Totvs Colaboração 2.0 configurado (para mais informações sobre Totvs Colaboração 2.0 clique a aqui) inclua dois ou mais pedidos de venda, libere-os e realize a emissão de notas de saída (ao menos duas notas devem ser geradas.

Após a geração das notas, acesse: Atualizações-> Nfe e Nfs-e ->Nfe Sefaz e faça a transmissão das notas via TC 2.0. Ao final, acesse a pasta OUT ( configurada no parâmetro MV_NGOUT ) e confira que foram gerados um XML para cada Nota Fiscal transmitida.

Para validar a implementação é necessário que existe cadastros de cliente e produto, bem como uma tabela de preço vinculada ao produto. Em seguida realize o cadastro do Cliente x Produto e crie uma Regra de Descontos.

Em uma base com o Totvs colaboração 2.0 configurado realize a importação de um XML que contemple os registros previamente cadastrados. Após o XML ser lido com sucesso pelo sistema (pasta configurada no parâmetro MV_NGINN ), acesse o Módulo de Faturamento, observe que o novo pedido de venda foi incluído e que os campos de Desconto(C6_DESCONT) e Valor do desconto(C6_VALDESC) foram preenchidos conforme a regra de desconto previamente cadastrada.

Tickets relacionados:

1037760

Requisito:DSERFAT-1597

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