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Produto: | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||||||||
Versões: | 11.50 e superiores | ||||||||||
Ocorrência: | Transferência de Mercadoria utilizando Local de Estoque Transitório | ||||||||||
Ambiente: | Transferência | ||||||||||
Passo a passo: | Este documento tem como finalidade auxiliar ao usuário a parametrizar um movimento para Transferência de Mercadoria utilizando um Local de Estoque Transitório. As movimentações de transferências de mercadorias são realizadas no estoque do estabelecimento do remetente para o estoque de outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, ou seja, a transferência de mercadorias ocorre entre filiais e locais de estoque da própria empresa. Tem por finalidade fazer transferência de mercadorias entre filiais onde a data de saída do local de estoque de origem da mercadoria é diferente da data de entrada do local de estoque de destino da mercadoria. Este processo é muito comum em transferências entre filiais que possuem locais de estoque distantes, como no caso de uma transferência interestadual, ou seja, entre filiais de estados diferentes. Neste caso o saldo que sai da filial de origem não aumenta automaticamente o saldo da filial de destino tendo que ficar transitoriamente em um local de estoque até concluir o processo. Passo a PassoDeverá ir no menu Ambiente - Parâmetros - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Após carregado os parâmetros, deverá expandir a área 04.04 - Gestão de Estoque e ir em 04.04.06 - Transferências. Selecione o tipo de movimento para ser configurado e clique em parametrizar ou dê duplo clique sobre a linha do movimento.
~~ Movimento de Origem - 3.1.XX
Emitente: Empresa Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido Destinatário: Empresa Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira. Exemplo: Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.
O campo “Edição do Preço” é parametrizado como “mostra” para evitar que o preço unitário seja alterado manualmente pelo usuário, visto que, será apresentado “custo médio” default. Se necessário, retire uma Ficha Física Financeira do produto para análise do Custo Médio.
Outras parametrizações ficam de acordo com a regra de negócio da empresa.
~~ Movimento de Destino - 3.1.XX
Emitente: Empresa Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido Destinatário: Empresa Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
Utilizar fórmula de valor financeiro na transferência: Deverá averiguar a funcionalidade do parâmetro e habilitar de acordo com a necessidade da empresa. **O exemplo deste documento está considerando o saldo 2 (Atual) para efeito de transferência**
Outras parametrizações ficam de acordo com a regra de negócio da empresa.
Após a parametrização do tipo de movimento, deverá configurar a Natureza De Operação que será utilizada na movimentação. Acesse o menu Cadastros, na Seção "Fiscais", clique em Natureza Fiscal. Deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados da movimentação de transferência. - Uma Natureza Fiscal de Entrada - Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação) - Uma Natureza Fiscal de Saída - Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação) Depois de incluir as naturezas, deve editá-las e acessar a aba Outros Dados onde deve informar: Tipo de Devolução: Transferência Código da Natureza Inversa: Para Natureza de saída deve informar o código da natureza fiscal de entrada que será relacionada a ela. Se tratando de Natureza de entrada deve informar o código da natureza fiscal de saída que será relacionada a mesma.
Descrição do Processo
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