Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor da mercadoria. | |||||
Série | Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, exceto para a Argentina. | |||||
Ponto de Emissão | Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina. | |||||
Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento. | |||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser conciliada. | |||||
Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada. | |||||
Estado | Selecionar o estado do estabelecimento. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada. | |||||
UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal. | |||||
Conta Transitória | Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação. O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). | |||||
Subconta Transitória | Inserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir. | |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada. | |||||
Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal. | |||||
Entrega Futura | Quando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura. | |||||
Natureza Vinculada | Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura. A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609). | |||||
Base Tributável | Inserir o valor de base tributável do documento, quando o fornecedor for estrangeiro. |
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