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Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...


Veja que a tabela fiscal está com os valores de ST preenchidos:

Quando chega o fim da validade, o sistema entende que deverá ser calculado somente o ICMS e a CST = 00
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Cadastro do Fornecedor
A indicação se o fornecedor é Simples Nacional não fica na natureza dele. A natureza deverá ser informada de acordo com a característica do fornecedor.
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No cadastro de "Específicos" deverá ser indicado Simples Nacional = Sim
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  • Quando seleciona Simples Nacional = Sim, habilita o combo de Faixa de crédito de ICMS.

...

ICMS:

IPI: 

ST: 4,28(dados adicionais)

CFOP: 5411

CST: 060

 

...

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Neste caso, o sistema volta a assumir os valores cadastrados na tabela fiscal:
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  • Função F6 – Incluir

...

  • Quando digita 0 no código do fornecedor deve ir para campo de CNPJ.

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  • Validar na tabela AA2AFRNT, se nota já incluída anteriormente, o sistema acusa já na validação da série:

...

  • Criado parâmetro que permite ao usuário incluir nota fiscal com data maior que data atual.

...

  • Parâmetro:003.
  • Acesso: PERMDTAFUT.
  • Conteúdo: "S".
  • Descrição: Permite que usuário inclua nota fiscal com data maior que data atual.

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  • Parâmetro para ativação da Linha por Filial:

...

  • 1º Posição igual a "F" indica que utiliza a Linha por Filial.
  • "N" não utiliza.
  • Padrão = N.

 

  • Parâmetro para alteração de linha no cadastro de produto:

...

  • Parâmetro para alteração de linha no cadastro de produto – automático:

...

 

  • Inclusão do Produto

 

  • O campo "Linha" não estará mais disponível para informação.

 

  • É exibida a pasta "Linha" com as filiais para informação da linha.

 

  • Selecionando a caixa de seleção o produto estará na linha da filial selecionada.

...

  • Coluna "Varejo": incida que a filial estará na linha de todos os produtos que possuam embalagem de venda tipo "Varejo".

 

  • Coluna "Atacado": incida que a filial estará na linha de todos os produtos que possuam embalagem de venda tipo "Atacado"

 

  • Alteração de Produto

 

  • Transação 46 para alteração por produto:

...

  • Transação 80 para alteração por Classificação Mercadológica / Fornecedor / Geral:

...

  • Após a conversão, o sistema deverá apresentar a tela abaixo com as informações já cadastradas anteriormente:

...

  • Temos separadamente o nível de preço por subgrupo para embalagem de venda varejo e atacado, ou seja, na mesma loja poderemos vender o produto com 02 embalagens diferentes e com preços diferenciados.

 

  • Para efetuar a manutenção dos níveis de preço por embalagem pode-se utilizar a linha da seção, informando os valores e o sistema duplica a nível de Grupo e Subgrupo.

...

  • Nível de Preço 5(Atacado)
  • Embalagem CX 12

...

Simples Nacional

Cadastro do Fornecedor
A indicação se o fornecedor é Simples Nacional não fica na natureza dele. A natureza deverá ser informada de acordo com a característica do fornecedor.
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No cadastro de "Específicos" deverá ser indicado Simples Nacional = Sim
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  • Quando seleciona Simples Nacional = Sim, habilita o combo de Faixa de crédito de ICMS.

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Nota Fiscal Fornecedor:
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Tabela Fiscal de Compra:
Deverá ser informada a CST do SN
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Crítica da Nota Fiscal
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Livro Fiscal de Entrada:
No livro teremos valor contábil e "outros"
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Devolução:
Tabela Fiscal de Devolução
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Versão 2.0
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Nota Fiscal de Devolução

ICMS:

IPI: 

ST: 4,28(dados adicionais)

CFOP: 5411

CST: 060

 


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Livro Fiscal de Saída:
No livro teremos valor contábil e "outros"
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Regime Especial

Cadastro do Produto:
Figura = 06
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Cadastro do Regime Especial
NCM
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Cadastro do Regime Especial:
Neste exemplo, foi cadastrado o NCM:
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Figura associada no produto:
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O sistema irá utilizar os valores informados no regime especial

Crítica da Nota Fiscal
Os cálculos apresentados são com base na tabela de Regime Especial:
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Devolução:
Versão 2.0
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Nota Fiscal de Devolução
NF foi emitida com os valores baseados na NF de entrada:
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Regime Especial com validade expirada

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Neste caso, o sistema volta a assumir os valores cadastrados na tabela fiscal:
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Fornecedor Produtor

Cadastro do Fornecedor:
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Nota Fiscal do Produtor:
Exemplo de uma NF de Produtor emitida com a versão 2.0
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DANFE
Exemplo de uma nota fiscal de produtor
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Resumo – Produtor
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DIPAM
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Registro Fiscal – VGLMFISC

"REGISTROS FISCAIS – VGLMFISC" – Versão 5.68
Para o Service Pack1 foi criada uma nova pasta no VGLMFISC:

Aba Histórico

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A aba "histórico" foi criada para exibir os históricos de exceção da Nota Fiscal (Tabela AA1CFISH).
Esta tabela será utilizada pelo recebimento para gravar quando for liberado algum erro por algum usuário.
Exemplo: "Erro E00 – XXXXX, libero por XXXX".

VGLMMANU – Digitação de Lançamentos


*Mercadoria  Recebimento  Recebimento_ Extra Fornecedores (VGLMMENU)*

  • Função F6 – Incluir

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Digitação de Lançamentos – VGLMMANU
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  • Quando digita 0 no código do fornecedor deve ir para campo de CNPJ.

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  • Validar na tabela AA2AFRNT, se nota já incluída anteriormente, o sistema acusa já na validação da série:

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  • Criado parâmetro que permite ao usuário incluir nota fiscal com data maior que data atual.

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  • Parâmetro:003.
  • Acesso: PERMDTAFUT.
  • Conteúdo: "S".
  • Descrição: Permite que usuário inclua nota fiscal com data maior que data atual.

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Linha por Filial

Objetivo
Efetuar o cadastro das filiais da linha por produto e por filial.

Parâmetros

  • Parâmetro para ativação da Linha por Filial:

Parâmetro: 001.
Acesso: LINHAREG.
Conteúdo:

  • 1º Posição igual a "F" indica que utiliza a Linha por Filial.
  • "N" não utiliza.
  • Padrão = N.

 

  • Parâmetro para alteração de linha no cadastro de produto:

Parâmetro: 044.
Acesso: 046.
Conteúdo: "LINHA POR FILIAL".

 

  • Parâmetro para alteração de linha no cadastro de produto – automático:

Parâmetro: 044
Acesso: 080
Conteúdo: "LINHA POR FILIAL - AUTOMÁTICO"

Conversão

Para conversão da linha de produto para linha por filial, deve-se executar um script (o mesmo deve ser solicitado ao Suporte RMS ou a Consultoria RMS).
O Script obtem as filiais do produto conforme o cadastro de linhas e efetua o registro na nova linha.
Este script deve ser executado com um acompanhamento de um consultor RMS.
Nome do Script: CONVERTE_LINHA_FILIAL.PLB

Cadastro

  • Inclusão do Produto

 

  • O campo "Linha" não estará mais disponível para informação.

 

  • É exibida a pasta "Linha" com as filiais para informação da linha.

 

  • Selecionando a caixa de seleção o produto estará na linha da filial selecionada.

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  • Coluna "Varejo": incida que a filial estará na linha de todos os produtos que possuam embalagem de venda tipo "Varejo".

 

  • Coluna "Atacado": incida que a filial estará na linha de todos os produtos que possuam embalagem de venda tipo "Atacado"

 

  • Alteração de Produto

 

  • Transação 46 para alteração por produto:

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  • Transação 80 para alteração por Classificação Mercadológica / Fornecedor / Geral:

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Múltipla Embalagem por EAN

Tela do cadastro de Seções atual
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Teremos a conversão para a Nova Tela e também a cópia dos dados já inseridos na tela antiga.

Alteração no Filtro do Programa
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  • Após a conversão, o sistema deverá apresentar a tela abaixo com as informações já cadastradas anteriormente:

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  • Temos separadamente o nível de preço por subgrupo para embalagem de venda varejo e atacado, ou seja, na mesma loja poderemos vender o produto com 02 embalagens diferentes e com preços diferenciados.

 

  • Para efetuar a manutenção dos níveis de preço por embalagem pode-se utilizar a linha da seção, informando os valores e o sistema duplica a nível de Grupo e Subgrupo.


Efetuando manutenção no Nível de Preço por subgrupo
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Consultando a alteração efetuada e gravada.
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Consultando o cadastro do produto

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Múltipla Embalagem por EAN

Foi incluída no Cadastro de produto a aba MÚLTIPLOS EAN´S, onde podemos informar as embalagens de venda por Unidade ou Embalagem.
Para a Embalagem Unidade informar na coluna VAREJO (EAN 13)
Para a Embalagem Múltipla Informar na coluna ATACADO (DUN14)
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  1. Informar o Código EAN ou DUN
  2. Informar se o Código é EAN ou DUN14 através do combo de consulta # Informar se a embalagem é Atacado ou Varejo
  3. Informar o Tipo de Embalagem
  4. Informar qual a quantidade da Embalagem# Informar se o produto ENVIA PDV (SIM OU NÃO)
  5. Informar se o produto será movimentado pelo WMS


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  6. Informar o Código EAN ou DUN
  7. Informar se o Código é EAN ou DUN14 através do combo de consulta # Informar se a embalagem é Atacado ou Varejo
  8. Informar o Tipo de Embalagem
  9. Informar qual a quantidade da Embalagem# Informar se o produto ENVIA PDV (SIM OU NÃO)
  10. Informar se o produto será movimentado pelo WMS


Efetuando a manutenção do Preço de Venda através da Transação 19
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Consultando o Cadastro de produtos
A transação 19 executa a alteração para todas as lojas sempre verificando o nível de preço cadastrado através do programa VABULSEC

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Incluindo Produto Novo

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Múltiplo EAN
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Consultando produto cadastrado


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Efetuando a manutenção da na transação 32.

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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Efetuando a inclusão do código Dun14
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Consulta

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Âncora
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Âncora
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Tabela de Fornecedor
Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto.
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Variáveis para a composição do custo unitário (Custo de Reposição)
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Atualizando a Tabela de Fornecedor
O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto.
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Âncora
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Consultando o produto
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De acordo com o cadastro temos:

$37,02 x 12 = $444,24


$ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível.
12- Embalagem do Produto (Atacado)

Âncora
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Âncora
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Âncora
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Consulta Preços
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Âncora
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Exportação de Preços para o PDV (Simulação)
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Exportação de Preços para o PDV
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Ofertas – Oferta Centralizada
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Pesquisa de Preço
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Importação de Venda
(Utilizando como base o PDV Padrão -01)
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Consulta no Módulo Gerencial
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
_Toc330543044
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Âncora
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Emissão de etiquetas (Manual)
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Emissão de Etiquetas Automática
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Faturamento – Venda de Mercadoria

Utilizando o código EAN
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
_Toc327864827
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Âncora
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Âncora
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Faturamento pelo Código Dun14
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
_Toc327864828
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Âncora
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Âncora
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Faturamento pelo código interno
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Âncora
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Emissão de Nota Conjugada
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  1. Embalagem 12
  2. Unidade 1PV embalagem 12 - $444,24
    PV Unidade 01 - $ 25,39 $469,63
    _____________ = 36,1254
    13
























    Âncora
    _Toc327451317
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
    _Toc327864830
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    Âncora
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    Âncora
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    Relatório de Preços Alterados (VABRALTB)





    CONSULTA DOPRODUTO






    Âncora
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    Âncora
    _Toc327859327
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    Âncora
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    Âncora
    _Toc327864831
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    Âncora
    _Toc330543051
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    Âncora
    _Toc338749127
    _Toc338749127
    Recebimento do Produto







    Âncora
    _Toc327451319
    _Toc327451319
    Âncora
    _Toc327859328
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    Âncora
    _Toc327864137
    _Toc327864137
    Âncora
    _Toc327864832
    _Toc327864832
    Âncora
    _Toc330543052
    _Toc330543052
    Âncora
    _Toc338749128
    _Toc338749128
    Pedido de Compra


    Âncora
    _Toc327451320
    _Toc327451320
    Âncora
    _Toc327859329
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    Âncora
    _Toc327864138
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Consulta do Produto antes da atualização da Nota Fiscal




















    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Efetuando o recebimento da Nota Fiscal





    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Consulta do Produto após a atualização da Nota Fiscal





    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Exportando o Produto para PDV

    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Registro de Estoque após a Exportação de produtos para o PDV









    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
    _Toc338749134
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    Efetuando venda do produto após a atualização da NF pelo Faturamento Online

    Informando o código EAN 13





    Informando o código DUN14




    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Devolução de Clientes
    Devolução pelo Código EAN






    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Extrato de Item















    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
    _Toc330543061
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    Âncora
    _Toc338749137
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    Relatório de Produtos (VABRPROD)


    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
    _Toc404858537
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    Simples Nacional Loja


    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
    _Toc404858538
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    CADASTRO LOJA SIMPLES NACIONAL


    Incluído no cadastro campo onde identificará se a loja é simples nacional e qual a sua faixa de faturamento.


    Âncora
    _Toc330543064
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    Âncora
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    Âncora
    _Toc404858539
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    TABELA DO FORNECEDOR LOJA SIMPLES NACIONAL


    Ao gerar a tabela do fornecedor, é verificado se a filial que está sendo analisada é uma loja simples nacional e se na tabela fiscal não tem alíquota de ICM Fonte, apenas o ICMS, será isenta de ICMS.

    Âncora
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    Âncora
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    Âncora
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    SIMULAÇÃO DE PREÇO LOJA SIMPLES NACIONAL


    Ao gerar a simulação de preço é verificado se a filial do usuário que está logado é uma loja simples nacional e se na consulta a tabela fiscal não tem alíquota de ICM Fonte, apenas o ICMS, será isenta de ICMS.


    Âncora
    _Toc330543066
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    Âncora
    _Toc338749142
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    Âncora
    _Toc404858541
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    RECEBIMENTO SIMPLES NACIONAL

    Se a loja for de SIMPLES NACIONAL, o recebimento irá criticar a nota do fornecedor e se o produto for de tributação normal, será criada linha de crédito de ICMS com operação 3 CST 41 como não tributado.
    Consulta fiscal da nota, apresentando as linhas de crédito com operação 3.

    Âncora
    _Toc330543067
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    Âncora
    _Toc338749143
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    Faturamento LOJA SIMPLES NACIONAL:

    Âncora
    _Toc330543068
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    Âncora
    _Toc338749144
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    Efetuando uma transferência entre lojas, sendo que a origem é a filial 8-6 Simples Nacional:
    Faixa 3 → % ICMS 6,84
    Tabela Simples Nacional:
    Informando os produtos:




    Âncora
    _Toc330543069
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    Âncora
    _Toc338749145
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    Solicitando emissão da NF.
    Fiscal da nota de transferência:

    Veja na Observação a mensagem padrão:
    "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$0.45 correspondente a alíquota de 6.84 nos termos do ART.23 da Lei Complementar 123 de 2006."




    Observar a alíquota de ICMS do SN de 6,84.











    Âncora
    _Toc330543070
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    Âncora
    _Toc338749146
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    Idem efetuando uma venda, sendo que a origem é a filial 8-6 Simples Nacional.
    Fiscal de uma Venda:
















    Âncora
    _Toc338749147
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    Âncora
    _Toc404858542
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    Cadastro de Impostos_VGLPAIMP

    Âncora
    _Toc338749148
    _Toc338749148
    Objetivo
    Cadastrar as informações básicas para a geração automática de uma nota por impostos, para uma nota já gerada no Extra Fornecedor.

    Campos de tela:

    NOME DO CAMPO

    DESCRIÇÃO

    Imposto

    PIS
    COFINS
    ISS
    CSLL
    IRRF
    INSS
    ICMSFNT

    Órgão Estadual

    Código do Órgão Estadual

    Agenda

    Código da Agenda.

    CFO

    Código do CFO.

    Figura

    Código da Figura Fiscal.

    Seção

    Código da Seção.

    Condição de Pagamento

    Código da Condição de Pagamento.

    Filial

    • Mesma da fatura.

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