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VALIDAR AGÊNCIA/CONTA DO FORNECEDOR
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | Contas a Pagar | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | 2974.064589.2017 (HIS.02353.2017) | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Outros: | 28.05 |
Objetivo
Implementada na rotina 706 - Gravar código de barras C. pagar (DDA) a validação da agência e conta do código de barras com as informações do cadastro do fornecedor, para assim evitar fraude.
Definição da Regra de Negócio
- Deve ser criada a flag na tela inicial da rotina:
Nome: Validar agência/conta do fornecedor;
Default: desmarcada (salvar .ini último marcação do cliente);
Hint: Quando marcada será validado se a agência e conta que veio no código de barras dentro do arquivo, é igual a agência e conta do cadastro do fornecedor;
- Deve a rotina 706 fazer validação da flag citada acima, caso marcada deve ser validada a agência e conta conforme abaixo:
- 237-BRADESCO;
AGÊNCIA;
Arquivo: posição 37 tamanho 4;
Sistema: pcfornec.NUMAGENCIADOC;
CONTA;
Arquivo: posição 54 tamanho 7;
Sistema: pcofornec.NUMCCORRENTEDOC;
Observação: para leitura no arquivo remover zeros a esquerda;
- 001 - BANCO DO BRASIL;
AGÊNCIA;
Arquivo: posição 49 tamanho 4;
Sistema: pcfornec.NUMAGENCIADOC;
CONTA;
Arquivo: posição 53 tamanho 6;
Sistema: pcofornec.NUMCCORRENTEDOC;
Observação: para leitura no arquivo remover zeros a esquerda;
- 001 - BANCO DO BRASIL;
AGÊNCIA;
Arquivo: posição 31 tamanho 4;
Sistema: pcfornec.NUMAGENCIADOC;
CONTA;
Arquivo: posição 36 tamanho 6;
Sistema: pcofornec.NUMCCORRENTEDOC;
Observação: para leitura no arquivo remover zeros a esquerda;
- Quando a flag validar CNPJ do fornecedor principal estiver marcada, a agência e conta deverão ser validadas também pelo cadastro do fornecedor principal.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
706 - Gravar código de barras C. pagar (DDA) | Alteração | Menu Winthor > 706 |
Procedimento para Configuração
Atualize a rotina 706 para a versão 28.05;
Aviso |
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Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 706 e selecione a opção Processar Arquivo;
- Marque a flag Validar agência/conta do fornecedor, para que quando marcada a opção seja validado se a agência e conta que veio no código de barras dentro do arquivo, é igual a agência e conta do cadastro do fornecedor;
- Realize o processamento das informações conforme necessidade.
HTML |
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