Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Factura Electrónica para Traslado de Mercancía

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOCXNF

Documentos Fiscales.

LOCXNF2Funciones Documentos Fiscales.
Requisito/Story/Issue:DMINA-871.

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

  • SF2 - Encabezado Documentos de Salida.
  • SD2 - Detalle Documentos de Salida.
  • SF4 - Tipos de Entradas y Salidas.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción 

Se implementa la funcionalidad de Facturas de Traslado para dar cumplimiento a las exigencia del SAT para CFDI 3.3, El cual requiere sean creadas facturas de traslado de mercacias y con estas crear los comprobantes de Traslado para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este Issue.

Valor Estándar:

Informe el valor estándar
  1. Aplique el patch del Issue.
  2. Tener configurado previamente la funcionalidad de CDFI 3.3; en caso de no tenerlo seguir las configuraciones indicadas en el siguiente DT 745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX
  3. En el módulo, Informe el nombre del módulo acceda a Informe el camino y verifique si el parámetro informe el nombre del parámetro se creó de acuerdo con las especificaciones abajo: 

Nombre de la Variable:

Informe el Nombre de la Variable.

Tipo:

Informe el tipo.

Descripción:

Informe la descripción.

  1. SIGACFG acceda a Base de Datos > Diccionario > Base de datos y realizar la modificaciín indica en la seccion "Modicicaciones a Diccionario".


Modificaciones a Diccionario

Modificar de manera manual por medio de Configurador (SIGACFG) el grupo de preguntas MT467N .

  1. Modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Pregunta

MT467N 

Nombre

 

Grupo

(X1_GRUPO)

Orden

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamaño

(X1_TAMANhO)

Procedimiento de Utilización 

    • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
    • Ubicación de la rutina en el menú;
    • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
    • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

 

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.