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Exemplo: O embarque 100.001 composto pelas ordens abaixo, tem no total uma despesa Siscomex no valor de R$ 480,00.

Ordem Compra

Item

Un

Adição

Qtde

Taxa Siscomex

81.00

0.30.600

10

60

120,00

82.00

0.30.600

pc

10

40

80,00

83.00

0.30.666

Kg

20

100

150,00

84.00

0.30.999

Lt

30

50

55,00

85.00

0.30.999

Lt

40

150

75,00

Total Taxa Siscomex

480,00

 Efetuando o desembarque parcial de uma parte das ordens, o valor da despesa referente a taxa Siscomex passará para R$ 110,00 e o rateio do embarque 100.001 ficará da seguinte forma:

Ordem Compra

Item

Un

Adição

Qtde

Taxa Siscomex

81.00

0.30.600

10

20

40,00

82.00

0.30.600

pc

10

10

20,00

85.00

0.30.999

Lt

40

100

50,00

Total Taxa Siscomex

110,00

O valor da despesa para o novo embarque 100.002 será de R$ 370,00 e o rateio nas ordens ficará da seguinte forma:

Ordem Compra

Item

Un

Adição

Qtde

Taxa Siscomex

81.00

0.30.600

10

40

80,00

82.00

0.30.600

pc

10

30

60,00

83.00

0.30.666

Kg

20

100

150,00

84.00

0.30.999

Lt

30

50

55,00

85.00

0.30.999

Lt

40

50

25,00

Total Taxa Siscomex

370,00

Preparação Desembarque Parcial


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Seleção

Por intermédio desse botão é possível selecionar uma faixa de ordens de compra/parcela/item que serão apresentadas na pasta Ordens.

Confirma

Por intermédio desse botão é possível efetivar/confirmar as quantidades informadas, gerando assim um novo embarque com os saldos disponíveis.

...

Nota
titleNota:

Para clientes que possuem cenário IFRIC 22: Caso existam Antecipações Financeiras do Contas a Pagar vinculadas ao Embarque, emitida a seguinte mensagem: “55717 - Embarque possui Antecipações de Importação vinculadas.” Texto de Ajuda: “Para realizar a quebra do embarque, as Antecipações de Importação deverão ser eliminadas do embarque principal pois esta rotina não irá realizar o rateio da Antecipação ao Novo Embarque gerado.”

Isto se deve pois no momento da quebra do Embarque, não é feito a quebra das Antecipações proporcional ao Novo Embarque gerado. O usuário deverá primeiramente desvincular as antecipações do Embarque de Origem e realizar a quebra. Em seguida deverão ser inclusas novamente as Antecipações no seu valor proporcional à nova quebra do Embarque gerado.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:Descrição:

Novo Embarque

Informar o número correspondente ao novo embarque a ser gerado com o saldo não nacionalizado das ordens do embarque original.

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Nova Dt. Entrega

Informar a nova data prevista de entrega do saldo. Essa será a nova data da última previsão do ponto de controle de chegada na fábrica, do acompanhamento do novo embarque e a data de entrega das parcelas de compra associadas ao novo embarque.

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Integrado Visão DI

Quando assinalado, determina que o embarque está integrado à Visão DI.

DI EMS

Exibe o número da DI no EMS a qual o embarque está vinculado.

Fatura

Informar o número correspondente à fatura a ser gerada para o novo embarque.

Nota
titleNota:

A data de vencimento é calculada de acordo à condição de pagamento.

Qtde à Nacionalizar

Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original a ser nacionalizada.


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Embarques de Importação (IM0045) 

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