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  • DT Abater Devolução da Venda TV8 Ao Apurar Campanha.

Versões comparadas

Chave

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ABATER DEVOLUÇÃO DA VENDA TV8 AO APURAR CAMPANHA

(Obrigatório)

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

Informe a linha de produto

PC Sistemas

Segmento Executor:
Informe o segmento
D&L

Módulo:

Informe o módulo

33 - Vendas Avançado

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

3309

Configuração e

apuração

Apuração de

campanha

Campanha



Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

530

Permitir Acesso a Rotina

560

Atualizar Banco de Dados

3309

Configuração e apuração de campanha

Chamado/Ticket:

HIS.01740.2016

Tabelas:

560

- Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)


530

6 - Permitir Abater as Devoluções de TV8

Requisito/Story/Issue:VEN-857

País:

(

 

 X ) Brasil  (  ) Argentina  (  )

Mexico

México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  )

Colombia  

Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

Versão/Release:

Rotina 560 - V. 28.06
Rotina 3309 - V. 28.06
(Obrigatório)

Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 

Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:* entrega continua

O dono de produto de vendas, precisa que a alteração feita para a história HIS.01585.2016, seja feita na rotina 3309.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
1 - Deve ser criado nova permissão de acesso para que seja determinado se serão abatidas as devoluções TV8 na apuração de campanha 3309

2. Deve ser criado flag 'Deduzir as devoluções TV8'
2.1 - A flag somente deve ser apresentada se a permissão de acesso (novo) determinar que o usuário pode abater as devoluções TV8
2.2 - Quando o usuário tiver permissão e a flag for apresentada se existir
um hint informado que a flag deve ser utilizada somente para os cliente que utilizando o modulo 41 para o processo de venda

3 - Estando a flag marcada deve ser abatido a devolução da TV8 
3.1 - Deve ser seguido o procedimento de abatimento utilizado na rotina 1464
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo.

 

Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>. 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

 *CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
PCSIS309 - Configuração e apuração de campanha
*VERSÃO DA ROTINA:*
28.06.00.006
*TABELAS UTILIZADAS:*
n/a
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
n/a
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
- Atualizar a 560 >> Menu/Permissões/Fórmulas >> Criação/Exclusão Permissão de ACesso (rotina 530)
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Adicionado o recurso que permite abater devolução TV8
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
1 - Marcar a permissão "6 - Permitir abater devolução de TV8" na rotina 530 (3309)
2 - Selecionar a opção "Apurar Campanha" e observar que com a permissão marcada o novo check-box "Deduzir as devoluções TV8" é exibido
3 - Observar que a flag apresenta um hint informando que o processo é para o módulo 41
4 - Ao marcar a nova flag as devoluções TV8 são deduzidas da campanha.
*OBSERVAÇÕES:*
O processo foi testado no módulo 3.

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

3309 - Configuração e Apuração de Campanha

Alteração

Menu do WinThor -> 3309

530 - Permitir Acesso a Rotina

Envolvida

Menu do WinThor -> 530

 

Procedimento para Configuração


1. Acesse a rotina 560 na versão 28.06 ou versão superior e atualize a tabela Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530);

Image Added



2. Acesse a rotina 530 e marque conforme necessidade a permissão 6 - Permitir Abater as Devoluções de TV8, opção rotina 3309:

Image Added



3. Atualize a rotina 3309 para versão 28.06 ou versão superior.


Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


Procedimentos Para Utilização


Observação: para este exemplo a permissão 6 - Permitir Abater as Devoluções de TV8, da rotina 530 está habilitada.



1. Acesse a rotina 3309, marque a opção Apurar Campanha e clique o botão Avançar;

2. Informe os campos: Filial, Selecione a Configuração Campanha, Tipo de Apuração, Apurar Por, Mês Apuração;

3. Marque a opção desejada no campo Deduzir, Supervisor, RCA e Selecione a Meta desejada;

4. Marque a opção Deduzir Devoluções TV8;


Image Added



Observação: caso a permissão 6 - Permitir Abater as Devoluções de TV8, da rotina 530 esteja desabilitada o campo Deduzir as devoluções TV8 permanece automaticamente desabilitado.

Image Added


5. Realizadas as configurações desejadas clique o botão Avançar para consulta a apuração desejada.

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 


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